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索 引 號: | govsczj-2024-228503 | 主題分類: | 財政收支 |
發(fā)文機關(guān): | 盤錦市政府 | 成文日期: | |
標(biāo) 題: | 盤錦市2024年1-10月份財政預(yù)算執(zhí)行情況 | ||
發(fā)文字號: | 發(fā)布日期: | 2024-11-08 | |
主 題 詞: |
盤錦市2024年1-10月份財政預(yù)算執(zhí)行情況
2024年1-10月份,全市各級財政部門在市委、市政府的堅強領(lǐng)導(dǎo)下,鼓足干勁抓經(jīng)濟,鞏固和增強財政收入增長向好態(tài)勢,加強財政資源統(tǒng)籌,保持必要支出力度,重大戰(zhàn)略任務(wù)和基本民生等重點領(lǐng)域支出得到較好保障,財政運行總體平穩(wěn)。
一、財政收入執(zhí)行情況
(一)一般公共預(yù)算收入
2024年1-10月份,全市一般公共預(yù)算收入122.8億元,同比增加8.1億元,增長7.1%。其中:稅收收入88.9億元,同比減少1.2億元,下降1.3%;非稅收入33.8億元,同比增加9.3億元,增長38.1%,占比為27.6%。
2024年1-10月份全市一般公共預(yù)算收入完成情況
單位:萬元
分級次:市本級46.2億元,占比為37.6%;同比增長2.4%,為預(yù)算的87.1%。縣區(qū)級76.6億元,占比為62.4%;同比增長10.2%,為預(yù)算的92.2%。
其中:盤山縣11.2億元,同比增長32.1%,為預(yù)算的91.5%;雙臺子區(qū)4.5億元,同比增長0.5%,為預(yù)算的83.5%;興隆臺區(qū)18.3億元,同比增長4.5%,為預(yù)算的83.4%;大洼區(qū)10.0億元,同比增長9.5%,為預(yù)算的89.3%;遼濱經(jīng)開區(qū)32.5億元,同比增長8.9%,為預(yù)算的101.0%。
2024年1-10月份全市一般公共預(yù)算收入分地區(qū)變動情況
單位:萬元
分項目:
1.稅收收入88.9億元,同比減少1.2億元,下降1.3%。其中:
(1)分產(chǎn)業(yè)
第一產(chǎn)業(yè)1.1億元,占稅收收入的1.3%,同比增加1.0億元,增長869.9%;第二產(chǎn)業(yè)60.0億元,占稅收收入的67.4%,同比減少2.3億元,下降3.7%;第三產(chǎn)業(yè)27.8億元,占稅收收入的31.3%,同比增加0.1億元,增長0.5%。
2024年1-10月份全市稅收收入分產(chǎn)業(yè)占比情況
(2)分行業(yè)
①石油和天然氣開采業(yè)22.0億元,占采礦業(yè)稅收總額的85.1%;同比增加1.0億元,增長4.7%。主要是中國石油天然氣股份有限公司遼河油田分公司本期原油平均銷售價格同比增長139元/噸,帶動增值稅、城市維護建設(shè)稅同比分別增加1.0億元、0.16億元;天時集團能源有限公司利潤增長,帶動企業(yè)所得稅同比增加0.1億元;受結(jié)算延后,分劈資源稅1,796萬元及9月份當(dāng)月原油銷量和價格雙降影響,資源稅同比減少0.2億元。
②石化行業(yè)21.1億元,同比減少1.9億元,下降8.4%。其中:石油、煤炭及其他燃料加工業(yè)14.8億元,占制造業(yè)稅收總額的55.9%,同比減少4.3億元,下降22.6%;化學(xué)原料和化學(xué)制品制造業(yè)6.4億元,占制造業(yè)稅收總額的24.2%,同比增加2.4億元,增長59.4%。
其中:增值稅11.4億元,同比減少2.6億元。減收因素:盤錦北方瀝青燃料有限公司同期繳庫墊高基數(shù)5.6億元;盤錦浩業(yè)化工有限公司受銷量下降等不利因素影響,同比減少0.45億元。增收因素:北方華錦化學(xué)工業(yè)集團有限公司暫未取得海關(guān)增值稅進項稅票同比增加1.5億元;中國石油天然氣股份有限公司遼河石化分公司受免抵調(diào)因素影響,同比增加0.6億元;寶來利安德巴賽爾石化有限公司同期留抵退稅降低基數(shù)2.6億元。
城市維護建設(shè)稅3.4億元,同比減少1.0億元,主要是受增值稅減收影響;印花稅1.9億元,同比增加0.9億元,主要是盤錦北方瀝青燃料有限公司補繳稅款。
③批發(fā)和零售業(yè)7.2億元,占第三產(chǎn)業(yè)稅收總額的25.7%;同比減少1.4億元,下降15.9%。減收因素:一是企業(yè)所得稅同比減少0.6億元,主要是盤錦瑞東石化貿(mào)易有限公司補繳稅款墊高基數(shù)0.4億元、中儲糧油脂工業(yè)盤錦有限公司本年利潤下降同比減少0.1億元;二是盤錦科楚化工有限公司同期補繳稅款墊高基數(shù),影響城鎮(zhèn)土地使用稅減少0.3億元;三是銷售書立合同增加,影響印花稅同比增加0.3億元。
其他行業(yè)增減變動情況:1-10月份房地產(chǎn)業(yè)稅收收入6.2億元,同比減少1.0億元,主要是本年受房地產(chǎn)新開發(fā)項目數(shù)量減少,土地增值稅同比減少1.2億元;
公共管理、社會保障和社會組織稅收收入2.6億元,同比增加1.2億元,主要是補繳耕地占用稅帶動增收1.3億元。
2024年1-10月份全市分產(chǎn)業(yè)、分行業(yè)稅收增減變動情況表
單位:萬元
產(chǎn)業(yè)、行業(yè) |
本期 |
同期 |
增減額 |
增減% |
合 計 |
889,491 |
901,353 |
-11,862 |
-1.3 |
第一產(chǎn)業(yè) |
11,245 |
1,159 |
10,085 |
869.9 |
1.農(nóng)、林、牧、漁業(yè) |
11,245 |
1,159 |
10,085 |
869.9 |
第二產(chǎn)業(yè) |
599,914 |
623,164 |
-23,250 |
-3.7 |
2.采礦業(yè) |
258,421 |
252,739 |
5,682 |
2.2 |
石油和天然氣開采業(yè) |
219,969 |
210,182 |
9,787 |
4.7 |
開采專業(yè)及輔助性活動 |
38,452 |
42,556 |
-4,104 |
-9.6 |
3.制造業(yè) |
264,174 |
297,420 |
-33,246 |
-11.2 |
石油、煤炭及其他燃料加工業(yè) |
147,568 |
190,755 |
-43,186 |
-22.6 |
化學(xué)原料和化學(xué)制品制造業(yè) |
63,923 |
40,115 |
23,809 |
59.4 |
4.電力、熱力、燃氣及水生產(chǎn)和供應(yīng)業(yè) |
20,527 |
19,895 |
631 |
3.2 |
5.建筑業(yè) |
56,792 |
53,110 |
3,682 |
6.9 |
第三產(chǎn)業(yè) |
278,332 |
277,029 |
1,303 |
0.5 |
6.批發(fā)和零售業(yè) |
71,567 |
85,108 |
-13,540 |
-15.9 |
7.交通運輸、倉儲和郵政業(yè) |
33,459 |
22,857 |
10,602 |
46.4 |
8.住宿和餐飲業(yè) |
1,404 |
1,324 |
81 |
6.1 |
9.信息傳輸、軟件和信息技術(shù)服務(wù)業(yè) |
2,615 |
2,431 |
183 |
7.5 |
10.金融業(yè) |
43,788 |
43,729 |
59 |
0.1 |
11.房地產(chǎn)業(yè) |
61,778 |
72,121 |
-10,344 |
-14.3 |
12.租賃和商務(wù)服務(wù)業(yè) |
11,858 |
13,012 |
-1,153 |
-8.9 |
13.科學(xué)研究和技術(shù)服務(wù)業(yè) |
9,431 |
9,117 |
314 |
3.4 |
14.水利、環(huán)境和公共設(shè)施管理業(yè) |
5,460 |
3,734 |
1,726 |
46.2 |
15.居民服務(wù)、修理和其他服務(wù)業(yè) |
8,143 |
6,887 |
1,256 |
18.2 |
16.教育 |
469 |
458 |
11 |
2.3 |
17.衛(wèi)生和社會工作 |
1,744 |
1,404 |
340 |
24.2 |
18.文化、體育和娛樂業(yè) |
231 |
265 |
-34 |
-12.8 |
19.公共管理、社會保障和社會組織 |
26,384 |
14,579 |
11,805 |
81.0 |
20.其他行業(yè) |
- |
- |
- |
- |
2024年1-10月份全市重點行業(yè)稅收收入占比情況
(3)分稅種
①增值稅38.5億元,同比減少2.3億元,下降5.7%。
增收因素:一是中國石油天然氣股份有限公司遼河油田分公司受油價上漲等因素影響,同比增加1.3億元;二是北方華錦化學(xué)工業(yè)集團有限公司暫未取得海關(guān)增值稅進項稅票同比增收1.5億元;三是寶來利安德巴賽爾石化有限公司同期留抵退稅降低基數(shù)2.6億元;四是中國石油天然氣股份有限公司遼河石化分公司受免抵調(diào)因素影響同比增加0.6億元。
減收因素:一是盤錦北方瀝青燃料有限公司同期繳庫墊高基數(shù)5.6億元;二是同期制造業(yè)中小微企業(yè)緩稅入庫墊高基數(shù)1.5億元;三是盤錦浩業(yè)化工有限公司受銷量下降等不利因素影響,同比減少0.45億元。
②企業(yè)所得稅5.9億元,同比減少0.2億元,下降3.2%。
增收因素:一是遼河油田(盤錦)儲氣庫有限公司利潤增長,同比增加0.4億元;二是北方華錦化學(xué)工業(yè)股份有限公司和長連化工(盤錦)有限公司同期匯算清繳退稅,分別壓低基數(shù)0.1億元、0.15億元。
減收因素:一是盤錦瑞東石化貿(mào)易有限公司同期補繳稅款墊高基數(shù)0.4億元;二是中儲糧油脂工業(yè)盤錦有限公司本年利潤下降同比減少0.1億元;三是盤錦廣健房地產(chǎn)開發(fā)有限公司利潤下降同比減少0.2億元。
③個人所得稅1.9億元,同比減少76萬元,下降0.4%。
減收因素:一是個人所得稅專項附加扣除同比減少0.04億元;二是受經(jīng)濟形勢影響個人獨資、合伙以及個體工商戶匯算同比減少0.04億元。
增收因素:大禹防水分配股息紅利同比增加0.04億元
④城市維護建設(shè)稅7.0億元,同比減少0.8億元,下降10.7%,主要是受增值稅減收影響。
⑤資源稅6.8億元,同比減少0.2億元,下降2.8%。主要受結(jié)算延后,分劈資源稅1,796萬元及9月份當(dāng)月原油銷量和價格雙降影響。
⑥印花稅4.0億元,同比增加1.1億元,增長36.0%。
增收因素:一是盤錦北方瀝青燃料有限公司補繳以前年度稅款0.7億元;二是北方華錦聯(lián)合石化有限公司書立合同增加,同比增收0.1億元。
⑦土地和房地產(chǎn)相關(guān)稅收23.7億元,同比增加1.9億元,增長8.5%。其中:
城鎮(zhèn)土地使用稅14.9億元,同比增加1.6億元,增長12.4%。一是補繳稅款帶動增收,其中盤山縣羊圈子葦場補繳稅款0.9億元;二是盤錦農(nóng)村商業(yè)銀行股份有限公司接受資產(chǎn)劃入,同比增加0.2億元。
耕地占用稅1.5億元,同比增加1.2億元,增長379.3%。主要是盤山縣、大洼區(qū)和興隆臺區(qū)補繳稅款分別增收0.3億元、0.7億元和0.24億元。
房產(chǎn)稅3.6億元,同比增加0.5億元,增長17.5%。主要是補繳帶動增收,其中盤錦農(nóng)村商業(yè)銀行股份有限公司同比增加0.2億元。
土地增值稅1.2億元,同比減少1.2億元,下降50.9%。主要是房地產(chǎn)新開發(fā)項目數(shù)量減少,企業(yè)清算收入同比下降,其中盤錦華宇開發(fā)建設(shè)有限公司同期匯算補繳1.1億元墊高基數(shù)。
契稅2.5億元,同比減少0.3億元,下降10.8%,主要是盤錦建煌實業(yè)有限責(zé)任公司由于政策性原因,退稅0.3億元。
⑧根據(jù)《關(guān)于印發(fā)省與市稅收收入劃分辦法的通知》(遼財預(yù)〔2024〕26號)規(guī)定,車船稅50%、環(huán)保稅100%為市級收入。按照新的體制計算,車船稅0.85億元,同比減少0.7億元,下降44.8%;環(huán)保稅0.2億元,同比增加0.04億元,增長23.4%。
盤錦市2024年1-10月份稅收收入分稅種占比情況
2.非稅收入33.8億元,同比增加9.3億元,增長38.1%,其中:
(1)專項收入6.5億元,同比減少0.3億元,下降4.4%,主要是受增值稅減收影響,教育費附加收入同比減少2,917萬元。
(2)行政事業(yè)性收費收入1.5億元,同比減少0.3億元,下降18.1%,主要是土地閑置費和耕地開墾費收入增加0.24億元、漁業(yè)資源增殖保護費同比減少0.5億元。
(3)罰沒收入17.1億元,同比增加4.5億元,增長36.0%。主要是遼濱經(jīng)開區(qū)填海罰沒收入同比增加7.4億元;應(yīng)急罰沒收入同比減少0.6億元、監(jiān)察罰沒收入同比減少1.0億元。
(4)國有資源有償使用收入4.5億元,同比增加2.9億元,增長185.6%。主要是興隆臺區(qū)國有農(nóng)場土地收益同比增加0.4億元、興隆臺區(qū)(市高新區(qū))國有資產(chǎn)出讓收入同比增加0.85億元、盤山縣耕地指標(biāo)流轉(zhuǎn)同比增加1.2億元。
(5)政府住房基金收入4.0億元,同比增加2.3億元,增長132.8%,主要是公共租賃住房資金收入增加2.3億元。
盤錦市2024年1-10月份非稅收入分項目占比情況
(二)政府性基金預(yù)算收入
2024年1-10月份,全市政府性基金預(yù)算收入6.5億元,同比增加1.9億元,增長42.6%。其中:
1.國有土地使用權(quán)出讓收入4.8億元,同比增加1.9億元,增長65.2%,主要是興隆區(qū)新發(fā)地批發(fā)市場二期、北斗通航二期項目分別繳庫1.5億元、1.3億元;盤山縣、遼濱經(jīng)開區(qū)土地交易量下降,同比均減少0.7億元。
2.污水處理費收入0.8億元,同比增加0.1億元,增長14.0%,其中市本級0.5億元,同比增加818萬元,主要是水務(wù)集團和生態(tài)環(huán)境局追繳以前年度欠費。
3.彩票公益金收入0.5億元,同比增加0.1億元,增長18.9%,主要是我市福利彩票和體育彩票銷售收入同比增加。
4.城市基礎(chǔ)設(shè)施配套費收入0.2億元,同比減少0.16億元,下降41.9%。主要是同期興隆臺區(qū)新建小區(qū)墊高基數(shù)0.2億元
2024年1-10月份全市政府性基金預(yù)算收入完成情況
單位:萬元
分地區(qū) |
本 期 |
同 期 |
增減額 |
增減% |
全市合計 |
64,534 |
45,261 |
19,273 |
42.6 |
市本級 |
22,068 |
16,760 |
5,308 |
31.7 |
縣區(qū)小計 |
42,466 |
28,501 |
13,965 |
49.0 |
盤山縣 |
2,862 |
10,128 |
-7,266 |
-71.7 |
雙臺子區(qū) |
775 |
- |
775 |
- |
興隆臺區(qū) |
33,155 |
6,083 |
27,072 |
445.0 |
大洼區(qū) |
3,119 |
3,122 |
-3 |
-0.1 |
遼濱經(jīng)開區(qū) |
2,555 |
9,168 |
-6,613 |
-72.1 |
2024年1-10月份全市政府性基金預(yù)算收入構(gòu)成情況
(三)國有資本經(jīng)營預(yù)算收入
2024年1-10月份,全市國有資本經(jīng)營預(yù)算收入4.9億元,同比增加1.7億元,增長54.6%。主要是盤山縣特許經(jīng)營項目收入同比增加1.7億元。
2024年1-10月份全市國有資本經(jīng)營預(yù)算收入完成情況
單位:萬元
分地區(qū) |
本 期 |
同 期 |
增減額 |
增減% |
全市合計 |
49,087 |
31,760 |
17,327 |
54.6 |
市本級 |
829 |
805 |
24 |
3.0 |
縣區(qū)小計 |
48,258 |
30,955 |
17,303 |
55.9 |
盤山縣 |
44,690 |
27,370 |
17,320 |
63.3 |
雙臺子區(qū) |
- |
- |
- |
- |
興隆臺區(qū) |
- |
- |
- |
- |
大洼區(qū) |
- |
- |
- |
- |
遼濱經(jīng)開區(qū) |
3,568 |
3,585 |
-17 |
-0.5 |
二、財政支出執(zhí)行情況
(一)一般公共預(yù)算支出
2024年1-10月份全市一般公共預(yù)算支出161.7億元,同比增加4.2億元,增長2.7%。
分級次:市本級42.6億元,占比為26.3%;同比增加0.9億元,增長2.2%??h區(qū)級119.1億元,占比為73.7%;同比增加3.3億元,增長2.9%。
其中:盤山縣32.4億元,同比增加3.5億元,增長12.2;雙臺子區(qū)12.1億元,同比減少1.4億元,下降10.3%;興隆臺區(qū)20.7億元,同比增加3.3億元,增長18.8%;大洼區(qū)31.0億元,同比增加3.4億元,增長12.4%;遼濱經(jīng)開區(qū)22.9億元,同比減少5.5億元,下降19.4%。
2024年1-10月份全市一般公共預(yù)算支出分級次變動情況
單位:萬元
支出增加主要科目及原因:
1.社會保障和就業(yè)支出26.3億元,同比增加3.8億元,增長16.7%。主要是社工編工資性支出增加0.1億元、機關(guān)養(yǎng)老補助增加2.6億元、基本養(yǎng)老補助增加1.2億元、城市特困人員補助增加0.2億元、生活救助專項增加0.1億元;以及就業(yè)補貼減少0.2億元、各類撫恤補助減少0.24億元。
2.衛(wèi)生健康支出9.8億元,同比增加1.5億元,增長17.7%。主要是城鄉(xiāng)居民醫(yī)療保險補助增加1.3億元、計劃生育服務(wù)專項增加0.4億元;重大公共衛(wèi)生專項減少0.2億元、同期中醫(yī)院建設(shè)支出墊高基數(shù)0.3億元。
3.節(jié)能環(huán)保支出5.0億元,同比增加1.9億元,增長59.6%。主要是清潔取暖等大氣污染防治專項同比增加1.5億元、污水處理費支出增加0.15億元,土壤修復(fù)項目工程款支出增加0.2億元、省以上重點生態(tài)區(qū)轉(zhuǎn)移支付支出增加0.37億元;農(nóng)村生活污水處理專項同比減少0.3億元。
4.資源勘探工業(yè)信息等支出4.2億元,同比增加1.4億元,增長51.2%。主要是對國有企業(yè)的補助增加0.15億元、中小企業(yè)發(fā)展補助增加0.8億元、沿海產(chǎn)業(yè)帶發(fā)展補助和數(shù)字強省上級專項同比增加0.4億。
5.債務(wù)付息支出23.3億元,同比增加5.1億元,增長28.0%。主要是本年到期債務(wù)付息較多。
支出減少主要科目及原因:
1.教育支出14.4億元,同比減少0.7億元,下降4.4%。主要是同期盤錦職業(yè)技術(shù)學(xué)院購買設(shè)備墊高基數(shù)0.3億元、薄弱環(huán)節(jié)專項等支出同比減少0.1億元、校舍改造支出同比減少0.15億元。
2.城鄉(xiāng)社區(qū)支出20.5億元,同比減少1.2億元,下降5.4%。主要是遼濱經(jīng)開區(qū)債務(wù)付息支出同比減少2.0億元。
3.農(nóng)林水支出13.2億元,同比減少2.1億元,下降13.7%。主要是遼河干流灘區(qū)居民遷建項目支出同比減少2.8億元、農(nóng)業(yè)保險補貼減少0.1億元、目標(biāo)價格補貼減少0.7億元;高標(biāo)準(zhǔn)農(nóng)田項目支出增加0.63億元、各類農(nóng)業(yè)生產(chǎn)經(jīng)營補貼支出增加0.2億元。
4.交通運輸支出3.5億元,同比減少0.5億元,下降12.2%。主要是港航集團的港口建設(shè)專項支出同比減少0.5億元。
5.住房保障支出4.8億元,同比減少1.4億元,下降22.4%。主要是老舊小區(qū)改造、棚戶區(qū)改造等各工程建設(shè)支出同比減少1.4億元。
6.其他支出7.4億元,同比減少3.8億元,下降33.7%。主要是遼濱經(jīng)開區(qū)基礎(chǔ)設(shè)施建設(shè)支出同比減少6.55億元;縣區(qū)債務(wù)付息支出同比增加1.3億元。
2024年1-10月份全市一般公共預(yù)算支出分功能科目變動情況表
單位:萬元
分支出功能科目 |
本 期 |
同 期 |
增減額 |
增減% |
一般公共預(yù)算支出合計 |
1,617,033 |
1,574,790 |
42,243 |
2.7 |
一般公共服務(wù)支出 |
149,630 |
148,274 |
1,356 |
0.9 |
國防支出 |
1,061 |
720 |
341 |
47.4 |
公共安全支出 |
64,632 |
63,205 |
1,427 |
2.3 |
教育支出 |
143,679 |
150,235 |
-6,556 |
-4.4 |
科學(xué)技術(shù)支出 |
13,602 |
12,377 |
1,225 |
9.9 |
文化旅游體育與傳媒支出 |
12,811 |
14,986 |
-2,175 |
-14.5 |
社會保障和就業(yè)支出 |
262,551 |
225,047 |
37,504 |
16.7 |
衛(wèi)生健康支出 |
97,839 |
83,140 |
14,699 |
17.7 |
節(jié)能環(huán)保支出 |
50,141 |
31,409 |
18,732 |
59.6 |
城鄉(xiāng)社區(qū)支出 |
204,625 |
216,405 |
-11,780 |
-5.4 |
農(nóng)林水支出 |
132,177 |
153,080 |
-20,903 |
-13.7 |
交通運輸支出 |
35,246 |
40,141 |
-4,895 |
-12.2 |
資源勘探工業(yè)信息等支出 |
41,997 |
27,771 |
14,226 |
51.2 |
商業(yè)服務(wù)業(yè)等支出 |
6,508 |
4,152 |
2,356 |
56.7 |
金融支出 |
- |
95 |
-95 |
-100.0 |
自然資源海洋氣象等支出 |
31,052 |
31,737 |
-685 |
-2.2 |
住房保障支出 |
47,595 |
61,361 |
-13,766 |
-22.4 |
糧油物資儲備支出 |
1,752 |
776 |
976 |
125.8 |
災(zāi)害防治及應(yīng)急管理支出 |
12,326 |
14,420 |
-2,094 |
-14.5 |
其他支出 |
74,450 |
112,228 |
-37,778 |
-33.7 |
債務(wù)付息支出 |
233,043 |
182,106 |
50,937 |
28.0 |
債務(wù)發(fā)行費用支出 |
316 |
1,125 |
-809 |
-71.9 |
2024年1-10月份全市一般公共預(yù)算支出分功能科目占比情況
(二)政府性基金預(yù)算支出
2024年1-10月份,全市政府性基金預(yù)算支出25.6億元,同比增加10.0億元,增長64.7%。其中:
1.國有土地使用權(quán)出讓收入安排的支出3.3億元,同比增加2.3億元,增長254.9%。主要是縣區(qū)支付占地補償費、土地補償費等支出同比增加,其中盤山縣、興隆臺區(qū)、遼濱經(jīng)開區(qū)同比分別增加0.3億元、1.6億元、0.4億元。
2.其他支出15.4億元,同比增加6.0億元,增長63.5%。主要是其他地方自行試點項目收益專項債券安排的支出同比增加5.9億元。
3.債務(wù)付息支出6.2億元,同比增加1.9億元,增長42.7%。
2024年1-10月份全市政府性基金預(yù)算支出變動情況表
單位:萬元
分地區(qū) |
本 期 |
同 期 |
增減額 |
增減% |
全市合計 |
255,777 |
155,333 |
100,444 |
64.7 |
市本級 |
72,940 |
79,943 |
-7,003 |
-8.8 |
縣區(qū)小計 |
182,837 |
75,390 |
107,447 |
142.5 |
盤山縣 |
41,418 |
18,696 |
22,722 |
121.5 |
雙臺子區(qū) |
11,053 |
18,032 |
-6,979 |
-38.7 |
興隆臺區(qū) |
30,309 |
9,355 |
20,954 |
224.0 |
大洼區(qū) |
12,430 |
11,737 |
693 |
5.9 |
遼濱經(jīng)開區(qū) |
87,627 |
17,570 |
70,057 |
398.7 |
2024年1-10月份全市政府性基金預(yù)算支出構(gòu)成情況
(三)國有資本經(jīng)營預(yù)算支出
2024年1-10月份,全市國有資本經(jīng)營預(yù)算支出2.9億元,同比減少2.9億元,下降49.8%。其中盤山縣、大洼區(qū)國有企業(yè)注入資本金同比分別減少2.0億元、1.0億元。
2024年1-10月份全市國有資本經(jīng)營預(yù)算支出變動情況表
單位:萬元
分地區(qū) |
本 期 |
同 期 |
增減額 |
增減% |
全市合計 |
28,849 |
57,515 |
-28,666 |
-49.8 |
市本級 |
1,248 |
236 |
1,012 |
428.8 |
縣區(qū)小計 |
27,601 |
57,279 |
-29,678 |
-51.8 |
盤山縣 |
7,165 |
27,559 |
-20,394 |
-74.0 |
雙臺子區(qū) |
95 |
17 |
78 |
458.8 |
興隆臺區(qū) |
3,004 |
3,167 |
-163 |
-5.1 |
大洼區(qū) |
12,718 |
22,284 |
-9,566 |
-42.9 |
遼濱經(jīng)開區(qū) |
4,619 |
4,252 |
367 |
8.6 |
三、財政預(yù)算執(zhí)行主要特點
(一)財政收入穩(wěn)步增長
2024年以來我市經(jīng)濟運行總體平穩(wěn)、穩(wěn)中有進,三個季度全市地區(qū)生產(chǎn)總值按可比價格計算,分別同比增長5.0%、4.5%、3.9%,為財政收入奠定基礎(chǔ)。1-10月份全市一般公共預(yù)算收入122.8億元,為預(yù)算的90.2%,超序時進度6.9個百分點;同比增長7.1%,延續(xù)了前9個月增長態(tài)勢,為全市經(jīng)濟社會高質(zhì)量發(fā)展提供有力保障。
2024年1-10月份全市一般公共預(yù)算收入增長情況(%)
市本級和各縣區(qū)、經(jīng)濟區(qū)一般公共預(yù)算收入同比均實現(xiàn)正增長,且均超過序時進度。
2024年1-10月份全市一般公共預(yù)算收入分地區(qū)增長進度情況
單位:萬元
分地區(qū) |
預(yù)算數(shù) |
本 期 |
同 期 |
增減% |
完成預(yù)算% |
全市合計 |
1,361,000 |
1,227,845 |
1,146,413 |
7.1 |
90.2 |
市本級 |
530,900 |
462,240 |
451,406 |
2.4 |
87.1 |
縣區(qū)小計 |
830,100 |
765,605 |
695,007 |
10.2 |
92.2 |
盤山縣 |
121,900 |
111,526 |
84,441 |
32.1 |
91.5 |
雙臺子區(qū) |
54,000 |
45,076 |
44,852 |
0.5 |
83.5 |
興隆臺區(qū) |
220,000 |
183,443 |
175,510 |
4.5 |
83.4 |
大洼區(qū) |
112,200 |
100,193 |
91,466 |
9.5 |
89.3 |
遼濱經(jīng)開區(qū) |
322,000 |
325,367 |
298,738 |
8.9 |
101.0 |
從全省排名來看,全市一般公共預(yù)算收入總量居全省第5位,增幅居全省第7位,且高于全省平均水平1.9個百分點。非稅占比27.6%,低于全省平均占比8.3個百分點,按從低到高的順序居全省第1位,財政收入結(jié)構(gòu)較好。收入進度90.2%,高于全省平均進度3.0個百分點,居全省第3位。
2024年1-10月份全省分地區(qū)一般公共預(yù)算收入完成情況表
單位:億元
各 市 |
總量 |
排名 |
增幅% |
排名 |
進度% |
排名 |
全省合計 |
2520.4 |
|
5.2 |
|
87.2 |
|
沈陽市 |
709.4 |
1 |
2.8 |
12 |
83.6 |
12 |
大連市 |
677.8 |
2 |
3.7 |
10 |
85.3 |
11 |
鞍山市 |
155.2 |
3 |
7.5 |
6 |
88.0 |
6 |
撫順市 |
63.5 |
12 |
13.0 |
2 |
87.8 |
7 |
本溪市 |
76.4 |
8 |
9.0 |
5 |
90.9 |
2 |
丹東市 |
68.3 |
10 |
11.5 |
4 |
85.4 |
10 |
錦州市 |
98.9 |
6 |
1.4 |
14 |
81.6 |
14 |
營口市 |
126.2 |
4 |
1.7 |
13 |
87.2 |
8 |
阜新市 |
43.6 |
14 |
3.1 |
11 |
86.6 |
9 |
遼陽市 |
70.1 |
9 |
4.3 |
9 |
82.8 |
13 |
鐵嶺市 |
53.0 |
13 |
18.9 |
1 |
95.9 |
1 |
朝陽市 |
76.8 |
7 |
6.4 |
8 |
88.1 |
5 |
盤錦市 |
122.8 |
5 |
7.1 |
7 |
90.2 |
3 |
葫蘆島市 |
65.1 |
11 |
11.6 |
3 |
90.1 |
4 |
(二)財政支出提質(zhì)增效
2024年全市各級財政部門嚴(yán)格預(yù)算執(zhí)行,按照市委、市政府年度重點工作安排,強化財政運行監(jiān)測和庫款調(diào)度,用足用好上級轉(zhuǎn)移支付資金,千方百計對上爭取資金政策,多渠道盤活資金資產(chǎn)資源。1-10月份全市一般公共預(yù)算支出161.7億元,同比增加4.2億元,增長2.7%。重點領(lǐng)域支出得到較好保障,其中:社會保障和就業(yè)支出同比增長16.7%、衛(wèi)生健康支出同比增長17.7%、科技支出同比增長9.9%、節(jié)能環(huán)保支出同比增長59.6%。
從全省排名來看,受上級財政轉(zhuǎn)移支付資金有限、同期項目支出墊高基數(shù)等因素影響,我市一般公共預(yù)算支出總量居全省第10位,增幅居全省第12位,位次始終靠后。
2024年1-10月份全省分地區(qū)一般公共預(yù)算支出執(zhí)行情況表
(單位:億元)
各 市 |
完成額 |
排名 |
增減% |
排名 |
全省合計 |
5299.9 |
|
3.3 |
|
沈陽市 |
927.8 |
1 |
0.6 |
13 |
大連市 |
812.3 |
2 |
6.7 |
6 |
鞍山市 |
254.7 |
3 |
4.6 |
9 |
撫順市 |
156.5 |
11 |
16.3 |
1 |
本溪市 |
148.9 |
12 |
10.6 |
3 |
丹東市 |
196.6 |
6 |
5.6 |
7 |
錦州市 |
248.2 |
4 |
14.4 |
2 |
營口市 |
192.8 |
7 |
4.0 |
11 |
阜新市 |
146.4 |
13 |
9.3 |
4 |
遼陽市 |
142.6 |
14 |
-17.7 |
14 |
鐵嶺市 |
190.4 |
8 |
7.2 |
5 |
朝陽市 |
246.2 |
5 |
4.2 |
10 |
盤錦市 |
161.7 |
10 |
2.7 |
12 |
葫蘆島 |
185.4 |
9 |
5.4 |
8 |
(三)財政收入增長壓力較大
2024年年初以來,受減費降稅、重點企業(yè)涉稅整治、石化行業(yè)盈利能力下滑、房地產(chǎn)市場低迷等諸多不利因素影響,全市稅收收入一直低位運行,除1月份外增長外,后9個月均為負增長。
2024年1-10月份全市稅收收入變動情況(%)
非稅收入方面,受調(diào)整歷年公積金增值收益、紀(jì)檢監(jiān)察專案辦結(jié)率高及“三資”清查盤活全面推進影響,政府住房基金收入、罰沒收入和國有資源有償使用收入較同期均實現(xiàn)較大增長。但從全年和長遠分析,這些增長一次性因素較多,穩(wěn)定增長基礎(chǔ)并不牢固。
(四)收支矛盾依然存在
2024年以來,在諸多超預(yù)期因素沖擊和影響下,我市經(jīng)濟恢復(fù)的基礎(chǔ)尚不牢固,財政收入增長依然面臨多重制約因素,各方面剛性支出需求增大,財政收支持續(xù)緊平衡狀態(tài)。從收入端看,受我市產(chǎn)業(yè)結(jié)構(gòu)單一、支柱行業(yè)利潤下滑等不利因素影響,稅收持續(xù)減收,組織收入工作壓力持續(xù)加大。從支出端看,我市正處于攻堅之年關(guān)鍵期,各項經(jīng)濟社會發(fā)展需求持續(xù)增加,“三?!?、債務(wù)付息等剛性支出有增無減。收支雙向承壓,財政收支矛盾仍未緩解。
四、下一步工作安排
全市各級財政部門,要全力做好2024年后兩個月收支工作,加強經(jīng)濟運行分析,切實把思想和行動統(tǒng)一到市委、市政府對經(jīng)濟形勢的分析判斷和決策部署上,進一步提高政治站位,堅定信心、保持定力,針對財政收支運行中的短板弱項,強化舉措抓落實,充分挖掘潛力,鞏固財政收入增長態(tài)勢,努力完成全年財政收支預(yù)算目標(biāo)任務(wù),為全面振興新突破三年行動攻堅之年攻堅之戰(zhàn)提供堅強的財力保障。
收入方面:一是加強與稅務(wù)和非稅征收部門聯(lián)動,嚴(yán)格收入征管,深挖增收潛力,清理欠費欠稅,做到依法征收、應(yīng)收盡收。二是搶抓國家政策機遇,落實好推動新時代東北全面振興取得新突破若干政策措施,積極爭取上級資金。三是開展國有“三資”清查盤活工作,積極推進國有“三資”盤活力度和有效開發(fā)利用,收回閑置沉淀存量資金,促進財政資源統(tǒng)籌,提升財政保障能力。
支出方面:厲行節(jié)約,堅持黨政機關(guān)“過緊日子”,在提質(zhì)增效上下功夫,大力壓減一般性支出,強化“三公”經(jīng)費預(yù)算管理。優(yōu)化支出結(jié)構(gòu),強化重點領(lǐng)域投入保障,支持保障和改善民生,保持必要支出強度,釋放積極信號。壓實責(zé)任,筑牢兜實基層“三?!?。著力抓好國庫庫款保障和運行監(jiān)測,把握好關(guān)鍵時間節(jié)點和重點支出,科學(xué)合理安排支出順序。