盤錦檢驗檢測中心2019年度部門決算公開
目 錄
第一部分 盤錦檢驗檢測中心概況
一、 主要職責及機構設置情況
二、 部門決算單位構成
第二部分 盤錦檢驗檢測中心2019年度部門決算報表
一、2019年度收入支出決算總表
二、2019年度收入決算表
三、2019年度支出決算表
四、2019年度財政撥款收入支出決算表
五、2019年度一般公共預算財政撥款收入支出決算表
六、2019年度一般公共預算財政撥款基本支出決算表
七、2019年度政府性基金預算財政撥款收入支出決算表
八、2019年度一般公共預算財政撥款“三公”經費支出決算表
第三部分 盤錦檢驗檢測中心2019年度部門決算情況說明
一、收入支出決算總體情況
二、財政撥款支出決算情況
三、一般公共預算財政撥款“三公”經費支出決算情況
四、一般公共預算財政撥款基本支出決算情況說明
五、其他重要事項的情況說明
第四部分 名詞解釋
第一部分 盤錦檢驗檢測中心概況
一、 主要職責及機構設置情況
盤錦檢驗檢測中心(盤錦市疾病預防控制中心),為市政府直屬公益性事業(yè)單位,機構規(guī)格為縣處級。其主要職責如下:
(一)承擔生產加工、流通、餐飲服務等環(huán)節(jié)食品(含保健食品)的檢驗檢測職責,完成市場監(jiān)督、衛(wèi)生計生等行政部門的指令性檢驗檢測任務。
(二)承擔農產品、糧油、畜產品、獸藥飼料、水產品、漁藥及漁用飼料檢驗檢測職責,完成農產品質量監(jiān)督、糧油質量監(jiān)督、動物監(jiān)督、畜產品安全執(zhí)法、海洋漁業(yè)質量監(jiān)督等部門的指令性檢驗檢測任務。
(三)承擔藥品、化妝品的檢驗檢測職責,完成市場監(jiān)督管理部門指令性檢驗檢測任務。
(四)承擔生活飲用水、職業(yè)放射衛(wèi)生、環(huán)境衛(wèi)生、學校衛(wèi)生、消毒產品及消毒效果、醫(yī)療器械、人及動物疫病防控、衛(wèi)生應急等公共領域的檢驗檢測職責,完成水利、衛(wèi)生計生、動物監(jiān)督等行政部門的檢驗檢測任務。
(五)承擔全市授權范圍內的鍋爐、壓力容器(包括各類氣瓶)、壓力管道、電梯、起重機械、廠內機動車輛等特種設備安全性能監(jiān)督檢驗、定期檢驗及鍋爐介質分析、鍋爐能效測試工作;承擔特種設備作業(yè)人員資格考試事務性工作。
(六)承擔授權范圍內的化肥、油品、瀝青、化工、機械、建筑材料、輕工、橡塑、電器等產品的抽樣和質量檢驗工作,完成市場監(jiān)督管理部門的產品質量監(jiān)督抽查任務。
(七)負責全市從業(yè)人員、職業(yè)人員、駕駛人預防性健康體檢,發(fā)現各類職業(yè)禁忌癥。
(八)經政府計量行政部門授權開展強制檢定和法律規(guī)定的其它計量檢定、檢測任務,為政府計量行政部門實施計量監(jiān)督提供技術保障,為市場監(jiān)督、計量仲裁提供信息與技術服務。
(九)負責標準文獻的收集、整理、研究、咨詢工作;承擔研究和推廣WTO的收集、整理、通報、咨詢等服務職能。
(十)開展食品、藥品、化妝品、保健食品、農產品、水產品、糧油、畜產品、獸藥飼料、漁藥及漁用飼料,鍋爐、壓力容器、壓力管道、各類氣瓶、電梯、起重機械、廠內機動車輛等特種設備,化肥、油品、瀝青、化工、機械、建筑材料、輕工、橡塑、電器等產品、計量檢定、人及動物疫病防控、公共衛(wèi)生等領域技術咨詢服務、委托檢驗檢測、科學研究及檢驗人員技術培訓等工作。
(十一)負責傳染病、寄生蟲病、地方病、結核病、非傳染性疾病等預防與控制;負責突發(fā)公共衛(wèi)生事件和災害疫情應急處置;負責疫情及健康相關因素信息管理,開展疾病監(jiān)測,收集、報告、分析和評價疾病與健康危害因素等公共衛(wèi)生信息;負責健康危害因素監(jiān)測與干預,開展食源性、職業(yè)性、放射性、環(huán)境性等疾病的監(jiān)測評價和流行病學調查,開展公眾健康和營養(yǎng)狀況監(jiān)測與評價,提出干預策略與措施;負責健康教育與健康促進,對公眾進行健康指導和不良健康行為干預;負責疾病預防控制技術管理與應用研究指導等;負責遼東灣海港衛(wèi)生檢驗檢疫工作。
(十二)負責本部門、本行業(yè)數據搜集、挖掘、整理、分析、研究、評估和預測上報工作;負責與市智慧城市運行管理中心(市大數據管理中心)建立數據對接等工作。
(十三)承擔市委、市政府交辦的其他工作。
根據本部門主要職責,內設機構如下:
(一)內設機構
根據上述職責,盤錦檢驗檢測中心(盤錦市疾病預防控制中心)設3個內設機構(相當于正科級):
1.綜合管理科
負責黨群和紀檢工作;負責文電、會務、信息、財務、用品采購、設備維修、后勤保障、新聞宣傳和健康教育等工作;負責各類突發(fā)公共衛(wèi)生事件應急處置的組織和調度工作;負責機構編制、人事管理、離退休干部服務等工作。
科長職數1名、副科長職數1名。
2.科研服務科
負責與相關業(yè)務主管部門溝通,制定檢驗檢測計劃,完成各部門指令性檢測任務;負責科研項目和科研專題的規(guī)劃和實施工作;負責檢驗檢測業(yè)務市場的開拓工作;負責與共建高校的科研合作工作;負責業(yè)務培訓工作。
科長職數1名、副科長職數1名。
3.質量管理科
負責建立并有效運行檢驗檢測質量管理體系工作;負責處理檢驗檢測相關的各類申訴工作;負責各類樣品受理、分配、調度及檢測報告的編制、審核和發(fā)放工作。
科長職數1名、副科長職數1名。
(二)分支機構
根據上述職責,盤錦檢驗檢測中心(盤錦市疾病預防控制中心)設3個分支機構(相當于正科級):
1.盤錦市計量測試和標準化研究服務中心
承擔經政府計量行政部門授權開展強制檢定和法律規(guī)定的其它計量檢定、檢測任務等工作;為政府計量行政部門實施計量監(jiān)督提供技術保證,計量仲裁技術服務;為市場監(jiān)督提供信息與技術服務工作;開展標準文獻的收集、整理、研究、咨詢工作;承擔研究和推廣WTO的收集、整理、通報、咨詢等服務工作。
2.盤錦市特種設備監(jiān)督檢驗所
負責鍋爐、壓力容器(包括各類氣瓶)、壓力管道、電梯、起重機械、廠內機動車輛等特種設備安全性能監(jiān)督檢驗、定期檢驗及鍋爐介質分析、鍋爐能效測試工作;承擔特種設備作業(yè)人員資格考試事務性工作。
3.盤錦市產品質量監(jiān)督檢驗所
開展化肥、油品、瀝青、化工、機械、建筑材料、輕工、橡塑、電器等產品的抽樣和質量檢驗工作;開展質量檢驗,承攬國家、省、市監(jiān)督抽查、委托檢驗(仲裁檢驗、生產許可證檢驗、型式檢驗、制定標準檢驗)、風險監(jiān)測、檢測技術方法與標準研究、檢驗人員技術培訓等工作。
盤錦檢驗檢測中心無下屬二級單位。
二、部門決算單位構成
納入盤錦檢驗檢測中心2019年度部門決算編制范圍的二級預算單位包括:盤錦檢驗檢測中心本級
第二部分 盤錦檢驗檢測中心2019年度部門決算報表
一、2019年度收入支出決算總表
二、2019年度收入決算表
三、2019年度支出決算表
四、2019年度財政撥款收入支出決算表
五、2019年度一般公共預算財政撥款收入支出決算表
六、2019年度一般公共預算財政撥款基本支出決算表
七、2019年度政府性基金預算財政撥款收入支出決算表
八、2019年度一般公共預算財政撥款“三公”經費支出決算表
詳見:《盤錦檢驗檢測中心2019年度部門決算公開表》
第三部分 盤錦檢驗檢測中心2019年度部門決算情況說明
一、收入支出決算總體情況
(一)收入總計8829.14萬元,包括:
1.財政撥款收入7984.39萬元,占收入總計的90.43%。其中:公共預算財政撥款收入7984.39萬元,政府性基金收入XX萬元。
2.事業(yè)收入495.32萬元,占收入總計的5.61%。主要是委托健康體檢等收入。
3.其他收入349.43萬元,占收入總計的3.96%。主要是部門委托檢測及銀行利息等收入。
4.年初結轉839萬元
與上年相比,今年收入增加2910.64萬元,增長49.18%,主要原因:一是機構整合人員、業(yè)務經費增加;二是努力拓展業(yè)務市場,增加收入。
(二)支出總計9255.44萬元,包括:
1.基本支出5918.08萬元,占支出總計的64.96%。主要是為保障機構正常運轉、完成日常工作任務而發(fā)生的各項支出,其中:工資福利支出5215.66萬元,對個人和家庭的補助支出39.42萬元,商品和服務支出645.54萬元,資本性支出111.46萬元。
2.項目支出3337.37萬元,占支出總計的35.04%。主要包括其他市場監(jiān)督管理事務支出、疾病預防控制機構支出、公共衛(wèi)生服務支出、重大公共衛(wèi)生專項支出、其他公共衛(wèi)生支出及地方政府向外國政府借款付息支出。
與上年相比,今年支出增加3044.077萬元,增長49.03%,主要原因:一是新增整合機構的人員業(yè)務經費;二是2019年中央補助地方項目資金增加。
(三)年末結轉和結余412.69萬元。
主要是項目未到結束期形成的結余。與上年相比,今年結轉結余減少426.31萬元,降低50.81%,主要原因:一是加快項目執(zhí)行,經費使用同業(yè)務進度保持一致;二是本年經費到位及時,保障業(yè)務正常開展。
二、財政撥款支出決算情況
(一)總體情況。
2019年度財政撥款支出8106.1萬元,其中:基本支出5916.2萬元,項目支出2189.9萬元。與上年相比,財政撥款支出增加3237.06萬元,增長66.48%,主要原因:一是新增整合機構人員業(yè)務支出;二是加快項目資金執(zhí)行速度,年末結轉減少。與年初預算相比,2019財政撥款支出完成年初預算的95.72%,其中:基本支出完成年初預算的99.90%,項目完成年初預算的86.03%。
(二)具體情況。
2019年度財政撥款支出8106.1萬元,按支出功能分類科目分,包括:一般公共服務支出1783.75萬元,占22%;社會保障和就業(yè)支出659.5萬元,占8.14%;衛(wèi)生健康支出5437.24萬元,占67.08%;住房保障支出218.78萬元,占2.70%;債務付息支出6.83萬元,占0.08%。
1.一般公共服務支出1783.75萬元,具體包括:
(1)事業(yè)運行967.93萬元,主要是人員工資等支出,完成年初預算的100%。
(2)其他市場監(jiān)督管理事務支出815.82萬元,主要是市場監(jiān)督管理人員及業(yè)務支出,完成年初預算的100%。
2.社會保障和就業(yè)支出659.5萬元,具體包括:
(1)事業(yè)單位離退休23.45萬元,主要是退休人員取暖費等支出,完成年初預算的100%。
(2)機關事業(yè)單位基本養(yǎng)老保險繳費393.51萬元,主要是職工養(yǎng)老保險等支出,完成年初預算的100%。
(3)死亡撫恤1.05萬元,主要是職工病故人員家屬一次性撫恤支出,完成年初預算的14.75%,決算數小于年初預算數的原因主要是家屬在外地,未能及時支取。
(4)傷殘撫恤9.33萬元,主要是工傷職工個人補助支出,完成年初預算的100%。
(5)其他社會保障就業(yè)支出18.15萬元,主要是職工失業(yè)保險支出,完成年初預算的100%。
3.衛(wèi)生健康支出5437.24萬元,包括:
(1)疾病預防控制機構支出3942.32萬元,主要是人員工資及機構運行等支出,完成年初預算的100%。
(2)基本公共衛(wèi)生服務支出246.38萬元,主要是中央補助地方的基本公共衛(wèi)生服務專項支出,完成年初預算的59.56%,決算數小于年初預算數的原因主要是部分項目執(zhí)行結束期至2020年12月,項目未完成造成。
(3)重大公共衛(wèi)生專項支出189.18萬元,主要是中央補助地方重大公共衛(wèi)生專項及市財政撥款的重大衛(wèi)生項目支出,完成年初預算的50.47%,決算數小于年初預算數的原因主要是部分項目執(zhí)行結束期至2020年12月,項目未完成造成
(4)其他公共衛(wèi)生支出915.07萬元,主要是完成其他公共衛(wèi)生服務項目的業(yè)務支出,完成年初預算的100%。
(5)事業(yè)單位醫(yī)療支出131.81萬元,主要是職工醫(yī)療保險支出,完成年初預算的100%。
(6)其他行政事業(yè)單位醫(yī)療支出12.45萬元,主要是職工工傷保險支出,完成年初預算的100%
(7)其他衛(wèi)生健康支出0.03萬元,主要是職工醫(yī)療保險支出,完成年初預算的100%
4.住房保障支出218.78萬元,具體包括:
住房公積金218.78萬元,主要是職工住房公積金繳費支出,完成年初預算的100%
5.地方政府向外國政府借款付息支出6.83萬元,主要是日元貸款還本付息支出,完成年初預算的100%。
三、一般公共預算財政撥款“三公”經費支出決算情況
2019年度一般公共預算財政撥款安排的“三公”經費支出124.07萬元,完成年初預算的75.88%,決算數小于年初預算數的主要原因是公車運行維護費減少。與上年相比,今年“三公”經費支出減少25.86萬元,降低17%,主要原因:一是上繳部分車輛;二是2018年車輛更新,減少維修支出。
其中:因公出國(境)費0萬元,公務接待費0.39萬元,公務用車購置及運行維護費123.68萬元。
1. 因公出國(境)費0萬元。本年無因公出國事宜,2019年參加出國(境)團組0個,累計0人次。2019年因公出國(境)費比上年減少0萬元,下降0%,與上年無增減變化
2.公務接待費0.38萬元,主要用于人員來訪等,2019年國內公務接待累計5批次,26人,0.38萬元。2019年公務接待費比上年減少3.31萬元,下降89.17%,主要是來訪人員頻次及數量減少。
3. 公務用車購置及運行費0萬元,比上年減少72.6萬元,下降,主要是本年無車輛購置支出。
公務用車購置費 0萬元,當年購置公務用車0輛。
公務用車運行維護費123.68萬元,主要用于車輛燃油及維修、通行等。截至年末使用一般公共預算財政撥款開支的公務用車保有量32輛。
四、一般公共預算財政撥款基本支出決算情況說明
2019年度一般公共預算財政撥款基本支出5916.21萬元,其中:人員經費5255.08萬元,主要包括基本工資、津貼補貼、獎金、其他社會保障繳費、機關事業(yè)單位基本養(yǎng)老保險繳費、其他工資福利支出、離休費、退休費、撫恤金、生活補助、獎勵金、住房公積金、采暖補貼、其他對個人和家庭補助的支出;日常公用經費661.13萬元,主要包括辦公費、印刷費、手續(xù)費、水費、電費、郵電費、取暖費、物業(yè)費、差旅費、因公出國(境)費用、維修(護)費、租賃費、會議費、培訓費、公務接待費、勞務費、委托業(yè)務費、工會經費、福利費、公務用車運行維護費、其他交通費用、其他商品和服務支出、辦公設備購置、專用設備購置、信息網絡及軟件購置更新。
五、其他重要事項的情況說明
(一)機關運行經費支出情況。
機關運行經費是行政單位和參照公務員管理法管理的事業(yè)單位使用一般公共預算財政撥款安排的基本支出中的日常公用經費支出,盤錦檢驗檢測中心是公益一類事業(yè)單位。按照機關運行經費的統(tǒng)計范圍,2019年度盤錦檢驗檢測中心經費支出661.13萬元,比上年增加99.26萬元,增長17.66%,主要原因是新增整合機構運行經費。具體支出明細如下:
辦公費支出29.82萬元,印刷費7.18萬元,咨詢費2.5萬元,手續(xù)費0.07萬元,水費11.26萬元,電費143.6萬元,郵電費12.11萬元,取暖費24.6萬元,差旅費12.77萬元,維修(護)費74.18萬元,租賃費5.11萬元,培訓費3.56萬元,公務招待費0.25萬元,專用材料費10.47萬元,勞務費17.09萬元,委托業(yè)務費6.93萬元,工會經費47.68萬元,公車運行維護費91.36萬元,其他交通費用0.08萬元,稅金及附加費用10.71萬元,其他商品和服務支出132.32萬元,辦公設備購置費17.46萬元。
(二)政府采購支出情況。
2019年度盤錦檢驗檢測中心政府采購支出總額87.45萬元,其中:政府采購工程支出0萬元,政府采購服務支出0萬元。政府采購貨物支出87.45萬元。授予中小企業(yè)合同金額87.45萬元,占政府采購支出總額的100%,其中:授予小微企業(yè)合同金額87.45萬元,占政府采購支出總額的100%。
(三)國有資產占用情況。
截至2019年12月31日,盤錦檢驗檢測中心資產總額22945.57萬元,其中:
1.土地、房屋及構筑物。面積21899.78平方米,價值61805722.67元;
2.車輛。共有32輛,其中:機要通訊用車1輛,應急保障用車1輛,特種專業(yè)技術用車30輛。
3.通用設備。單位價值50萬元以上通用設備0臺(套)
4.專用設備。單價100萬元以上專用設備8臺(套)。
(四)預算績效管理工作開展情況。
根據財政預算管理要求,盤錦檢驗檢測中心對2019年度預算項目支出全面開展績效自評,共涉及預算支出項目16個,涉及資金1071.45萬元,自評覆蓋率(開展績效自評的項目數/年初批復績效目標的項目數)達到100%,自評平均分(開展績效自評的項目分數總和/開展績效自評的項目數)93.75分。
通過績效自評發(fā)現預算項目管理主要存在以下問題:一是項目執(zhí)行進度受資金是否充足影響較大;二是經費類項目量化比較困難。下一步將采取以下措施加以改進:一是增加資金籌措力度,保障經費及時足額到賬;二是探索經費類項目的評價新方法。
第四部分 名詞解釋
1.財政撥款收入:指單位從同級財政部門取得的財政預算資金。
2.上級補助收入:指單位從主管部門和上級單位取得的非財政性補助收入。
3.事業(yè)收入:指事業(yè)單位開展專業(yè)業(yè)務活動及輔助活動所取得的收入。
4.經營收入:指事業(yè)單位在專業(yè)業(yè)務活動及輔助活動之外開展非獨立核算經營活動取得的收入。
5.附屬單位上繳收入:指單位附屬的獨立核算單位按照規(guī)定上繳的收入。
6.其他收入:指除上述“財政撥款收入”、 “上級補助收入”、“事業(yè)收入”、“經營收入”、“附屬單位上繳收入”等以外的收入。
7.用事業(yè)基金彌補收支差額:指事業(yè)單位在當年的“財政撥款收入”、“財政撥款結轉和結余資金”、“上級補助收入”、“事業(yè)收入”、“經營收入”、“附屬單位上繳收入”、“其他收入”不足以安排當年支出情況下,使用以前年度積累的事業(yè)基金(事業(yè)單位當年收支相抵后按國家規(guī)定提取、用于彌補以后年度收支差額的基金)彌補本年度收支缺口的資金。
8.上年結轉和結余:指以前年度尚未完成、結轉到本年按有關規(guī)定繼續(xù)使用的資金。
9.基本支出:指保障機構正常運轉、完成日常工作任務而發(fā)生的人員支出和公用支出。
10.項目支出:指在基本支出之外為完成特定行政任務和事業(yè)發(fā)展目標所發(fā)生的支出。
11.上繳上級支出:指事業(yè)單位按照財政部門和主管部門的規(guī)定上繳上級單位的支出。
12.經營支出:指事業(yè)單位在專業(yè)活動及輔助活動之外開展非獨立核算經營活動發(fā)生的支出。
13.對附屬單位補助支出:指事業(yè)單位用財政補助收入之外的收入對附屬單位補助發(fā)生的支出。
14.“三公”經費:指用財政撥款安排的因公出國(境)費、公務用車購置及運行費和公務接待費。其中,因公出國(境)費反映單位公務出國(境)的住宿費、旅費、伙食補助費、雜費、培訓費等支出;公務用車購置及運行費反映單位公務用車購置費及燃料費、維修費、過路過橋費、保險費、安全獎勵費用等支出;公務接待費反映單位按規(guī)定開支的各類公務接待(含外賓接待)支出。
15.一般公共服務(類)財政事務(款)行政運行(項):反映行政單位(包括實行公務員管理的事業(yè)單位)的基本支出。
16.一般公共服務(類)財政事務(款)一般行政管理事務(項):反映行政單位(包括實行公務員管理的事業(yè)單位)未單獨設置項級科目的其他項目支出。
17.一般公共服務(類)財政事務(款)預算改革業(yè)務(項):反映財政部門用于預算改革方面的支出。
18.一般公共服務(類)財政事務(款)財政國庫業(yè)務(項):反映財政部門用于財政國庫集中收付業(yè)務方面的支出。
19.一般公共服務(類)財政事務(款)信息化建設支出(項):反映財政部門用于“金財工程”等信息化建設方面的支出。
20.一般公共服務(類)財政事務(款)事業(yè)運行(項):反映事業(yè)單位的基本支出,不包括行政單位(包括實行公務員管理的事業(yè)單位)后勤服務中心、醫(yī)務室等附屬事業(yè)單位。
21.一般公共服務(類)財政事務(款)其他財政事務支出(項):反映除上述項目以外其他財政事務方面的支出。
22.社會保障和就業(yè)(類)行政事業(yè)單位離退休(款)歸口管理的行政單位離退休(項):反映實行歸口管理的行政單位(包括實行公務員管理的事業(yè)單位)開支的離退休經費。
23.社會保障和就業(yè)(類)行政事業(yè)單位離退休(款)事業(yè)單位離退休(項):反映實行歸口管理的事業(yè)單位開支的離退休經費。
24.社會保障和就業(yè)(類)撫恤(款)死亡撫恤(項):反映按規(guī)定用于烈士和犧牲、病故人員家屬的一次性和定期撫恤金以及喪葬補助費。
25.社會保障和就業(yè)(類)撫恤(款)傷殘撫恤(項):反映按規(guī)定用于傷殘人員的撫恤金和按規(guī)定開支的各種傷殘補助費。
26.醫(yī)療衛(wèi)生與計劃生育(類)行政事業(yè)單位醫(yī)療(款)行政單位醫(yī)療(項):反映財政部門集中安排的行政單位基本醫(yī)療保險繳費經費,未參加醫(yī)療保險的行政單位的公費醫(yī)療經費,按國家規(guī)定享受離休人員、紅軍老戰(zhàn)士待遇人員的醫(yī)療經費。
27. 醫(yī)療衛(wèi)生與計劃生育(類)行政事業(yè)單位醫(yī)療(款)事業(yè)單位醫(yī)療(項):反映財政部門集中安排的事業(yè)單位基本醫(yī)療保險繳費經費,未參加醫(yī)療保險的事業(yè)單位的公費醫(yī)療經費,按國家規(guī)定享受離休人員待遇的醫(yī)療經費。
28.節(jié)能環(huán)保支出(類)污染防治(款)水體(項):反映政府在排水、污水處理、水污染防治、湖庫生態(tài)環(huán)境保護、水源地保護、國土江河綜合整治、河流治理與保護、地下水修復與保護等方面的支出。
29.農林水事務(類)農業(yè)(款)其他農業(yè)支出(項):反映其他用于農業(yè)方面的支出。
30.交通運輸(類)成品油價格改革對交通運輸的補貼(款)成品油價格改革補貼其他支出(項):反映成品油價格改革財政補貼對其他方面的支出。
31.資源勘探信息等支出(類)工業(yè)和信息產業(yè)監(jiān)管(款)其他工業(yè)和信息產業(yè)監(jiān)管支出(項):反映其他用于工業(yè)和信息產業(yè)監(jiān)管方面的支出。
32.援助其他地區(qū)支出(類)其他支出(款)其他(項):反映援助其他地區(qū)資金中的其他支出。
33. 國土海洋氣象等支出(類)國土資源事務(款)其他國土資源事務支出(項):反映其他用于國土資源事務方面的支出。
34.住房保障(類)住房改革(款)住房公積金(項):反映行政事業(yè)單位按人力資源和社會保障部、財政部規(guī)定的基本工資和津貼補貼以及規(guī)定比例為職工繳納的住房公積金。
35.機關運行經費:為保障行政單位(含參照公務員法管理的事業(yè)單位)運行用于購買貨物和服務的各項資金,包括辦公及印刷費、郵電費、差旅費、會議費、福利費、日常維修費、專用材料及一般設備購置費、辦公用房水電費、辦公用房取暖費、辦公用房物業(yè)管理費、公務用車運行維護費以及其他費用。
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