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索 引 號(hào): | 主題分類: | 政府決算 | |
發(fā)文機(jī)關(guān): | 盤錦市政府 | 成文日期: | |
標(biāo) 題: | 關(guān)于2015年財(cái)政決算和2016年上半年財(cái)政預(yù)算執(zhí)行情況的報(bào)告 | ||
發(fā)文字號(hào): | 發(fā)布日期: | 2016-12-19 | |
主 題 詞: |
關(guān)于2015年財(cái)政決算和2016年上半年財(cái)政預(yù)算執(zhí)行情況的報(bào)告
---2016年8月4日在盤錦市第七屆人民代表大會(huì)
常務(wù)委員會(huì)第 次會(huì)議上
市財(cái)政局局長(zhǎng) 王 巖
主任、各位副主任、秘書長(zhǎng)、各位委員:
我受市政府委托,向本次人大常委會(huì)報(bào)告2015年財(cái)政決算和2016年上半年財(cái)政預(yù)算執(zhí)行情況,請(qǐng)予審議。
一、2015年財(cái)政決算情況
2015年,全市財(cái)政工作堅(jiān)持以黨的十八大和十八屆三中、四中、五中全會(huì)精神為指導(dǎo),按照市委六屆八次、九次、十次全會(huì)和市七屆人大三次會(huì)議的部署,緊緊圍繞全市的工作主線和重點(diǎn)任務(wù),落實(shí)積極的財(cái)政政策,全力組織財(cái)政收入,促進(jìn)經(jīng)濟(jì)轉(zhuǎn)型發(fā)展,加強(qiáng)財(cái)政支出管理,著力保障民生改善,強(qiáng)化政府債務(wù)管控,推進(jìn)財(cái)政各項(xiàng)改革,較好地完成了各項(xiàng)財(cái)政工作任務(wù),財(cái)政收入增幅和總量保持在全省前列。
(一)全市財(cái)政決算情況
1、一般公共預(yù)算收支決算情況
2015年全市一般公共預(yù)算收入95.0億元,比上年減少56.1億元,下降37.1%。全市一般公共預(yù)算支出173.3億元,比上年減少30.8億元,下降15.1%。
上述全市財(cái)政收支決算數(shù),與年初向市七屆人大四次會(huì)議報(bào)告的預(yù)算執(zhí)行數(shù)比較,一般公共預(yù)算收入數(shù)相同,一般公共預(yù)算支出數(shù)減少1.1億元,主要是區(qū)縣財(cái)政支出減少的。
2015年決算反映的全市財(cái)政收支平衡狀況是:財(cái)政總收入為344.0億元,其中:一般公共預(yù)算收入95.0億元,地方政府債券收入145.2億元,上級(jí)補(bǔ)助收入67.1億元,調(diào)入資金30.4億元,上年結(jié)轉(zhuǎn)收入6.3億元。財(cái)政總支出為344.0億元,其中:一般公共預(yù)算支出173.3億元,上解省支出21.5億元,調(diào)入預(yù)算穩(wěn)定調(diào)節(jié)基金0.6億元,地方政府債券還本支出140.2億元,結(jié)轉(zhuǎn)下年支出8.4億元,實(shí)現(xiàn)財(cái)政收支平衡。
2、政府性基金收支決算情況
2015年全市政府性基金收入140.0億元,比上年增加62.7億元,增長(zhǎng)81.1%。全市政府性基金支出141.0億元,比上年增加70.1億元,增長(zhǎng)98.8%。
上述全市政府性基金收支決算數(shù),與年初向市七屆人大四次會(huì)議報(bào)告的預(yù)算執(zhí)行數(shù)比較,政府性基金收入數(shù)減少38萬(wàn)元,主要是市人民銀行國(guó)庫(kù)調(diào)整期更正造成的;政府性基金支出數(shù)增加0.2億元,主要是區(qū)縣增加的。
3、社會(huì)保險(xiǎn)基金收支決算情況
2015年全市社會(huì)保險(xiǎn)基金收入60.7億元,比上年增加2.3億元,增長(zhǎng)3.9%。其中:基本養(yǎng)老保險(xiǎn)基金收入34.6億元,增長(zhǎng)5.8%;失業(yè)保險(xiǎn)基金收入3.1億元,下降8.8%;基本醫(yī)療保險(xiǎn)基金收入17.3億元,增長(zhǎng)0.6%。全市社會(huì)保險(xiǎn)基金支出63.4億元,增長(zhǎng)15.1%。其中:基本養(yǎng)老保險(xiǎn)基金支出41.3億元,增長(zhǎng)16.0%;失業(yè)保險(xiǎn)基金支出1.1億元,增長(zhǎng)22.2%;基本醫(yī)療保險(xiǎn)基金支出16.5億元,增長(zhǎng)13.0%。
上述全市社會(huì)保險(xiǎn)基金收支決算數(shù),與年初向市七屆人大四次會(huì)議報(bào)告的預(yù)算執(zhí)行數(shù)比較,社會(huì)保險(xiǎn)基金收入數(shù)增加0.6億元,主要是基本養(yǎng)老保險(xiǎn)基金和基本醫(yī)療保險(xiǎn)基金收入增加的。社會(huì)保險(xiǎn)基金支出數(shù)減少2.7億元,主要是基本醫(yī)療保險(xiǎn)基金和失業(yè)保險(xiǎn)金支出減少的。
(二)市本級(jí)財(cái)政決算情況
1、一般公共預(yù)算收支決算情況
2015年市本級(jí)一般公共預(yù)算收入36.1億元,比上年減少7.9億元,下降17.9%。市本級(jí)一般公共預(yù)算支出71.6億元,比上年增加489萬(wàn)元,增長(zhǎng)0.1%。
上述市本級(jí)財(cái)政收支決算數(shù),與年初向市七屆人大四次會(huì)議報(bào)告的預(yù)算執(zhí)行數(shù)比較,一般公共預(yù)算收入數(shù)相同,一般公共預(yù)算支出數(shù)增加0.1億元,主要是上級(jí)專項(xiàng)下達(dá)較晚造成的。
2015年決算反映的市本級(jí)財(cái)政收支平衡狀況是:財(cái)政總收入為158.9億元,其中:一般公共預(yù)算收入36.1億元,地方政府債券收入69.3億元,上級(jí)補(bǔ)助收入32.8億元,調(diào)入資金10.8億元,區(qū)縣上解收入5.3億元,上年結(jié)轉(zhuǎn)收入4.6億元。財(cái)政總支出為158.9億元,其中:一般公共預(yù)算支出71.6億元,上解省支出8.3億元,調(diào)入預(yù)算穩(wěn)定調(diào)節(jié)基金0.5億元,地方政府債券還本支出64.3億元,補(bǔ)助下級(jí)支出7.0億元,結(jié)轉(zhuǎn)下年支出7.2億元,實(shí)現(xiàn)財(cái)政收支平衡。
2、政府性基金收支決算情況
2015年市本級(jí)政府性基金收入5.6億元,比上年減少9.5億元,下降63.0%。市本級(jí)政府性基金支出6.8億元,比上年減少7.6億元,下降52.9%。
上述市本級(jí)政府性基金收支決算數(shù),與年初向市七屆人大四次會(huì)議報(bào)告的預(yù)算執(zhí)行數(shù)比較,政府性基金收入數(shù)減少38萬(wàn)元,主要是市人民銀行國(guó)庫(kù)調(diào)整期更正造成的,政府性基金支出數(shù)增加8萬(wàn)元。
3、社會(huì)保險(xiǎn)基金收支決算情況
2015年市本級(jí)社會(huì)保險(xiǎn)基金收入58.0億元,比上年增加4.2億元,增長(zhǎng)7.8%。其中:基本養(yǎng)老保險(xiǎn)基金收入34.6元,增長(zhǎng)5.8%;失業(yè)保險(xiǎn)基金收入3.1億元,下降8.8%;基本醫(yī)療保險(xiǎn)基金收入17.3億元,增長(zhǎng)0.6%。市本級(jí)社會(huì)保險(xiǎn)基金支出61.1億元,增長(zhǎng)20.0%。其中:基本養(yǎng)老保險(xiǎn)基金支出41.3億元,增長(zhǎng)16.0%;失業(yè)保險(xiǎn)基金支出1.1億元,增長(zhǎng)22.2%;基本醫(yī)療保險(xiǎn)基金支出16.5億元,增長(zhǎng)13.0%。
上述市本級(jí)社會(huì)保險(xiǎn)基金收支決算數(shù),與年初向市七屆人大四次會(huì)議報(bào)告的預(yù)算執(zhí)行數(shù)比較,社會(huì)保險(xiǎn)基金收入數(shù)增加0.6億元,主要是基本養(yǎng)老保險(xiǎn)基金和基本醫(yī)療保險(xiǎn)基金收入增加的。社會(huì)保險(xiǎn)基金支出數(shù)減少2.8億元,主要是基本醫(yī)療保險(xiǎn)基金和失業(yè)保險(xiǎn)金支出減少的。
(三)財(cái)政決算中的幾個(gè)重點(diǎn)事項(xiàng)
1、重點(diǎn)支出安排和資金到位情況
重點(diǎn)支出主要包括農(nóng)林水支出、教育支出、科技支出及社會(huì)保障和就業(yè)支出。2015 年全市農(nóng)林水支出完成20.2億元,完成預(yù)算的104.7%。教育支出完成19.2億元,完成預(yù)算的104.0%??萍贾С鐾瓿?span lang="EN-US">1.2億元,完成預(yù)算的94.7%。社會(huì)保障和就業(yè)支出完成32.6億元,完成預(yù)算的115.5%。
2015年市本級(jí)農(nóng)林水支出完成5.5億元,完成預(yù)算的109.1%。教育支出完成8.8億元,完成預(yù)算的103.5%。科技支出完成0.2億元,完成預(yù)算的99.1%。社會(huì)保障和就業(yè)支出完成22.5億元,完成預(yù)算的117.1%。
2、財(cái)政轉(zhuǎn)移支付補(bǔ)助情況
2015年上級(jí)財(cái)政轉(zhuǎn)移支付補(bǔ)助67.1億元。其中:返還性補(bǔ)助4.1億元,一般性轉(zhuǎn)移支付補(bǔ)助32.7億元,專項(xiàng)轉(zhuǎn)移支付補(bǔ)助30.3億元。
2015年市對(duì)下級(jí)財(cái)政轉(zhuǎn)移支付補(bǔ)助7.0億元。其中:一般性轉(zhuǎn)移支付補(bǔ)助3.5億元,專項(xiàng)轉(zhuǎn)移支付補(bǔ)助3.5億元。
3、結(jié)轉(zhuǎn)下年使用的專項(xiàng)支出情況
2015年全市結(jié)轉(zhuǎn)下年使用的專項(xiàng)支出8.4億元,其中:一般公共服務(wù)支出537萬(wàn)元,國(guó)防支出0.5億元,公共安全支出256萬(wàn)元,教育支出3.4億元,社會(huì)保障和就業(yè)支出0.2億元,醫(yī)療衛(wèi)生與計(jì)劃生育支出0.3億元,農(nóng)林水支出0.7億元,城鄉(xiāng)社區(qū)支出0.3億元,商業(yè)服務(wù)業(yè)等支出0.3億元,國(guó)土海洋氣象支出0.1億元,其他專項(xiàng)等支出1.9億元。
2015年市本級(jí)結(jié)轉(zhuǎn)下年使用的專項(xiàng)支出7.2億元,其中:一般公共服務(wù)支出261萬(wàn)元,教育支出3.3億元,社會(huì)保障和就業(yè)支出0.2億元,農(nóng)林水支出0.5億元,城鄉(xiāng)社區(qū)支出0.2億元,其他專項(xiàng)等支出1.8億元。
二、2016年上半年財(cái)政預(yù)算執(zhí)行情況
(一)全市財(cái)政收支完成情況
1、一般公共預(yù)算收支完成情況
全市一般公共預(yù)算收入完成55.1億元,為預(yù)算的56.3%,超過序時(shí)進(jìn)度6.3個(gè)百分點(diǎn),同比減少16.1億元,下降22.6%,總量位居全省第五位,增幅位居全省第六位,序時(shí)進(jìn)度位居全省第六位。
各項(xiàng)稅收收入完成42.7億元,為預(yù)算的52.8%,同比減少7.7億元,下降15.2%。各項(xiàng)非稅收入完成12.4億元,為預(yù)算的72.6%,同比減少8.4億元,下降40.5%,其中財(cái)政部門組織的非稅收入占比為19.9%。
按部門分:國(guó)稅部門完成11.1億元,為預(yù)算的52.3%,同比增加2.4億元,增長(zhǎng)28.4%;地稅部門完成33.1億元,為預(yù)算的50.2%,同比減少9.9億元,下降23.1%;財(cái)政部門完成10.9億元,為預(yù)算的75.6%,同比減少8.6億元,下降44.0%。
全市一般公共預(yù)算支出完成75.3億元,為預(yù)算的49.9%,同比減少9.7億元,下降11.4%。主要支出項(xiàng)目完成情況:一般公共服務(wù)支出完成7.6億元,下降41.4%;農(nóng)林水支出完成6.9億元,下降24.4%;教育支出完成7.1億元,下降24.4%;科學(xué)技術(shù)支出完成0.3億元,下降56.8%;社會(huì)保障和就業(yè)支出完成16.7億元,增長(zhǎng)9.3%。
2、政府性基金預(yù)算收支完成情況
全市政府性基金收入完成13.9億元,為預(yù)算的32.7%,同比減少41.2億元,下降74.8%。全市政府性基金支出完成5.0億元,為預(yù)算的13.6%,同比減少45.7億元,下降90.1%。
3、社會(huì)保險(xiǎn)基金預(yù)算收支完成情況
全市社會(huì)保險(xiǎn)基金收入完成32.1億元,為預(yù)算的54.7%,同比增加3.9億元,增長(zhǎng)13.9%。全市社會(huì)保險(xiǎn)基金支出完成30.8億元,為預(yù)算的44.0%,同比增加2.0億元,增長(zhǎng)7.1%。
(二)市本級(jí)財(cái)政收支完成情況
1、一般公共預(yù)算收支完成情況
市本級(jí)一般公共預(yù)算收入完成18.9億元,為預(yù)算的55.2%,超過序時(shí)進(jìn)度5.2個(gè)百分點(diǎn),同比增加1.4億元,增長(zhǎng)8.3%。
各項(xiàng)稅收收入完成13.4億元,為預(yù)算的47.0%,同比增加1.6億元,增長(zhǎng)14.1%。各項(xiàng)非稅收入完成5.5億元,同比減少0.2億元,下降3.6%。
按部門分:國(guó)稅部門完成5.0億元,為預(yù)算的47.3%,同比增加1.7億元,增長(zhǎng)54.2%;地稅部門完成9.2億元,為預(yù)算的41.2%,同比減少0.1億元,下降0.9%;財(cái)政部門完成4.7億元,為預(yù)算的94.5%,同比減少0.2億元,下降4.4%。
市本級(jí)一般公共預(yù)算支出完成28.4億元,為預(yù)算的43.8%,同比增加2.0億元,增長(zhǎng)7.7%。主要支出項(xiàng)目完成情況:一般公共服務(wù)支出完成1.3億元,下降16.3%;農(nóng)林水支出完成2.8億元,增長(zhǎng)3.0%;教育支出完成3.3億元,下降17.4%;科學(xué)技術(shù)支出完成0.1億元,增長(zhǎng)1.1%;社會(huì)保障和就業(yè)支出完成12.9億元,增長(zhǎng)27.3%。
2、政府性基金預(yù)算收支完成情況
市本級(jí)政府性基金收入完成0.3億元,為預(yù)算的7.8%,同比減少0.1億元,下降35.1%。市本級(jí)政府性基金支出完成0.2億元,為預(yù)算的6.5%,同比減少0.4億元,下降62.4%。
3、社會(huì)保險(xiǎn)基金預(yù)算收支完成情況
市本級(jí)社會(huì)保險(xiǎn)基金收入完成31.3億元,為預(yù)算的56.0%,同比增加4.3億元,增長(zhǎng)15.9%。市本級(jí)社會(huì)保險(xiǎn)基金支出完成29.7億元,為預(yù)算的44.1%,同比增加2.7億元,增長(zhǎng)6.8%。
(三)財(cái)政預(yù)算執(zhí)行的主要特點(diǎn)和問題
1、財(cái)政收入超過序時(shí)進(jìn)度,財(cái)政收入結(jié)構(gòu)趨好
1-6月份,全市一般公共預(yù)算收入完成年度預(yù)算的56.3%,實(shí)現(xiàn)了時(shí)間過半,任務(wù)過半,超過序時(shí)進(jìn)度6.3個(gè)百分點(diǎn)。從財(cái)政收入結(jié)構(gòu)看,全市稅收收入占一般公共預(yù)算收入的比重達(dá)77.5%,高于同期6.7個(gè)百分點(diǎn)。財(cái)政部門組織的非稅收入占比為19.9%,低于同期7.2個(gè)百分點(diǎn),財(cái)政收入質(zhì)量較好。
2、財(cái)政收入仍然負(fù)增長(zhǎng)
1-6月份,全市一般公共預(yù)算收入完成55.1億元,同比下降22.6%。影響全市財(cái)政收入下降的主要原因:一是遼河油田原油價(jià)格大幅下降,減少我市稅收收入3.5億元。二是做實(shí)財(cái)政收入影響。上年同期各區(qū)縣財(cái)政收入一次性因素較多,基數(shù)較高。
3、區(qū)縣財(cái)政收入不均衡
1-6月份,區(qū)縣一般公共預(yù)算收入增幅差距較大,降幅最低的區(qū)縣(下降4.5%)與降幅最高的區(qū)縣(下降58.7%)相差54.2個(gè)百分點(diǎn),區(qū)縣收入不均衡現(xiàn)象依舊存在。
4、民生等重點(diǎn)支出得到有效保障
年初以來,在財(cái)政收支矛盾十分突出的情況下,全市各級(jí)財(cái)政部門堅(jiān)持?;?、兜底線、全覆蓋的原則,在保障和改善民生上主動(dòng)作為,堅(jiān)決防止經(jīng)濟(jì)下行壓力傳導(dǎo)到民生上面。全市一般公共預(yù)算支出完成75.3億元,其中民生支出53.2億元,占一般公共預(yù)算支出的70.7%。
三、2016年上半年主要財(cái)政工作情況
上半年,全市財(cái)政工作按照市委六屆十一次全會(huì)等一系列部署要求,認(rèn)真貫徹中央“五大發(fā)展理念”、供給側(cè)結(jié)構(gòu)性改革、“四個(gè)著力”、7號(hào)文件以及省委“四個(gè)驅(qū)動(dòng)”、“六個(gè)新的經(jīng)濟(jì)增長(zhǎng)點(diǎn)”等決策部署,緊緊圍繞全市“一條主線”、“三大任務(wù)”和“五個(gè)一號(hào)”,大力組織財(cái)政收入,積極支持經(jīng)濟(jì)發(fā)展,優(yōu)化政府債務(wù)結(jié)構(gòu),深化財(cái)稅體制改革,強(qiáng)化財(cái)政支出管理,切實(shí)保障改善民生,促進(jìn)了全市經(jīng)濟(jì)社會(huì)良好發(fā)展。
(一)全力組織財(cái)政收入,確保實(shí)現(xiàn)“雙過半”
進(jìn)一步強(qiáng)化財(cái)政收入分析和調(diào)度,全力以赴組織財(cái)政收入。不斷加強(qiáng)稅收收入征管,努力挖掘增收潛力,加大清理欠稅和稅收稽查力度,確保了各項(xiàng)稅收依法征收、應(yīng)收盡收。不斷強(qiáng)化非稅收入管理,確保了各項(xiàng)非稅收入足額征收入庫(kù)。嚴(yán)控非稅收入占比,財(cái)政部門組織的非稅收入占比為19.9%,進(jìn)一步提高了財(cái)政收入質(zhì)量。上半年,全市一般公共預(yù)算收入實(shí)現(xiàn)了時(shí)間過半,任務(wù)過半,超過序時(shí)進(jìn)度6.3個(gè)百分點(diǎn)。
(二)大力支持經(jīng)濟(jì)發(fā)展,促進(jìn)經(jīng)濟(jì)良好運(yùn)行
認(rèn)真貫徹落實(shí)中央7號(hào)文件、省委“四個(gè)驅(qū)動(dòng)”、全市“一條主線”等一系列穩(wěn)增長(zhǎng)、促轉(zhuǎn)型的各項(xiàng)財(cái)政經(jīng)濟(jì)政策,努力促進(jìn)全市經(jīng)濟(jì)轉(zhuǎn)型升級(jí)。積極爭(zhēng)取國(guó)家、省扶持資金,上半年全市共對(duì)上爭(zhēng)取資金51.5億元,同比增長(zhǎng)3%。多方籌措和調(diào)度資金9.5億元,支持了棚戶區(qū)改造配套基礎(chǔ)設(shè)施、城市地下綜合管廊、雙臺(tái)河閘除險(xiǎn)加固和遼濱沿海經(jīng)濟(jì)區(qū)海防堤等重點(diǎn)項(xiàng)目建設(shè)。市本級(jí)財(cái)政安排資金2億元,支持建立產(chǎn)業(yè)創(chuàng)業(yè)投資引導(dǎo)基金。全市撥付支農(nóng)資金6.9億元,促進(jìn)了農(nóng)業(yè)產(chǎn)業(yè)結(jié)構(gòu)調(diào)整和農(nóng)業(yè)綜合開發(fā)。嚴(yán)格落實(shí)了取消、停征和減免緩征涉企收費(fèi)政策,減輕企業(yè)負(fù)擔(dān)0.7億元。發(fā)放中小微企業(yè)擔(dān)保貸款8.6億元,緩解了中小微企業(yè)融資難問題,促進(jìn)了中小微企業(yè)發(fā)展壯大。
(三)強(qiáng)化政府債務(wù)管控,優(yōu)化政府債務(wù)結(jié)構(gòu)
一是完善政府債務(wù)管理制度,對(duì)政府債務(wù)實(shí)行限額管理。制發(fā)了《盤錦市人民政府關(guān)于防控盤錦市政府債務(wù)風(fēng)險(xiǎn)的意見》,切實(shí)加強(qiáng)了債務(wù)風(fēng)險(xiǎn)管控工作。同時(shí),對(duì)全市的政府債務(wù)余額實(shí)行月報(bào)告制度,動(dòng)態(tài)反映和監(jiān)督政府債務(wù)的增減變化情況,嚴(yán)格按照省財(cái)政廳下達(dá)的政府債務(wù)限額管控全市債務(wù)規(guī)模。截至6月底,全市政府債務(wù)余額控制在省財(cái)政廳核定的限額內(nèi)。二是積極爭(zhēng)取地方政府置換債券,置換政府存量債務(wù)。上半年,全市共爭(zhēng)取置換債券資金151億元,覆蓋了上半年全部的到期債務(wù),并提前償還了部分以后年度到期的債務(wù),進(jìn)一步緩解了償債壓力,降低了利息負(fù)擔(dān),優(yōu)化了債務(wù)結(jié)構(gòu)。
(四)加強(qiáng)財(cái)政支出管理,強(qiáng)化資金統(tǒng)籌使用
堅(jiān)持量力而行原則,在優(yōu)先安排必保的剛性支出的基礎(chǔ)上,結(jié)合實(shí)際需要和財(cái)力可能,從嚴(yán)編制年度財(cái)政預(yù)算,嚴(yán)格控制一般性支出規(guī)模。嚴(yán)格執(zhí)行預(yù)算,從嚴(yán)控制追加預(yù)算,確需追加的一律按規(guī)定程序辦理。加快財(cái)政支出進(jìn)度,提高年初預(yù)算批復(fù)到位率。加大結(jié)余結(jié)轉(zhuǎn)資金統(tǒng)籌使用力度,整合用于保障剛性支出,彌補(bǔ)財(cái)力收支缺口。嚴(yán)格控制“三公”經(jīng)費(fèi),確保“三公”經(jīng)費(fèi)只減不增。審核投資建設(shè)工程預(yù)決算總值3.3億元,審減值0.3億元,節(jié)約了財(cái)政資金。
(五)積極籌措調(diào)度資金,切實(shí)保障改善民生
多渠道籌措調(diào)度、及時(shí)足額撥付民生領(lǐng)域資金,努力確保各項(xiàng)惠民政策得到有效落實(shí)。上半年,全市各級(jí)財(cái)政共撥付教育支出7.1 億元,撥付農(nóng)林水事務(wù)支出6.9億元,撥付社會(huì)保障和就業(yè)支出16.7億元,撥付城鄉(xiāng)社區(qū)事務(wù)支出13.3億元,撥付醫(yī)療衛(wèi)生支出3億元。按時(shí)向省上解我市需承擔(dān)的養(yǎng)老保險(xiǎn)風(fēng)險(xiǎn)基金額度1.3億元。進(jìn)一步完善村級(jí)組織運(yùn)轉(zhuǎn)經(jīng)費(fèi)保障機(jī)制,全市預(yù)計(jì)投入資金4億元,其中市本級(jí)預(yù)計(jì)投入2億元。積極籌集資金1.6億元,支持開展宜居鄉(xiāng)村建設(shè)工作。
(六)深化財(cái)稅體制改革,推進(jìn)財(cái)政制度創(chuàng)新
全面推開營(yíng)業(yè)稅改征增值稅試點(diǎn),預(yù)計(jì)減輕企業(yè)稅負(fù)5億元。制發(fā)了《關(guān)于深化市對(duì)區(qū)縣財(cái)政管理體制改革的實(shí)施意見》,積極推進(jìn)了黨政機(jī)關(guān)公務(wù)用車制度改革。完善政府預(yù)算體系,細(xì)化部門預(yù)決算公開內(nèi)容,加大了“三公”經(jīng)費(fèi)公開力度。建立國(guó)庫(kù)動(dòng)態(tài)監(jiān)控預(yù)警機(jī)制,確保國(guó)庫(kù)資金安全和合理調(diào)度。開展政府購(gòu)買服務(wù)試點(diǎn)工作,編制了政府購(gòu)買服務(wù)預(yù)算。上半年全市共完成貨物、工程和服務(wù)采購(gòu)金額14656.7萬(wàn)元,實(shí)際支付價(jià)款13388.4萬(wàn)元,節(jié)約資金1268.3萬(wàn)元。
下半年,面對(duì)錯(cuò)綜復(fù)雜的經(jīng)濟(jì)形勢(shì)和經(jīng)濟(jì)下行壓力,財(cái)政收入還將持續(xù)低速增長(zhǎng),財(cái)政支出壓力依然較大,財(cái)政收支矛盾仍將十分突出。為此,下半年將重點(diǎn)做好以下幾項(xiàng)工作:一是狠抓財(cái)政收入征管,確保完成全年任務(wù);二是積極支持經(jīng)濟(jì)發(fā)展,促進(jìn)全面轉(zhuǎn)型升級(jí);三是強(qiáng)化財(cái)政支出管理,提高資金使用績(jī)效;四是加強(qiáng)債務(wù)限額管理,防范政府債務(wù)風(fēng)險(xiǎn);五是加大民生事業(yè)投入,著力保障民生改善;六是深化財(cái)政制度改革,完善財(cái)政管理體制。
主任、各位副主任、秘書長(zhǎng)、各位委員,下半年,我市財(cái)政工作任務(wù)十分艱巨,我們將在市委的正確領(lǐng)導(dǎo)下,在市人大的監(jiān)督支持下,認(rèn)真貫徹落實(shí)市委六屆十一次全會(huì)和市七屆人大四次會(huì)議精神,埋頭苦干,攻堅(jiān)克難,確保全面完成年度財(cái)政預(yù)算和各項(xiàng)財(cái)政工作任務(wù),為建設(shè)更具實(shí)力活力和競(jìng)爭(zhēng)力的濱海新盤錦做出新的更大的貢獻(xiàn)!