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          盤錦市供銷合作社聯(lián)合社

          盤錦市供銷合作社聯(lián)合社2020年度決算公開說明

          發(fā)布時間:2021-09-24 瀏覽次數(shù):117

             

           

           

          第一部分 盤錦市供銷合作社聯(lián)合社概況

          一、 主要職責及機構(gòu)設置

          二、 部門決算單位構(gòu)成

          第二部分 盤錦市供銷合作社聯(lián)合社2020年度決算情況說明

          第三部分 盤錦市供銷合作社聯(lián)合社名詞解釋

          第四部分 盤錦市供銷合作社聯(lián)合社2020年度決算報表

          一、2020年度收入支出決算總表

          二、2020年度收入決算表

          三、2020年度支出決算表

          四、2020年度財政撥款收入支出決算表

          五、2020年度一般公共預算財政撥款支出決算表

          六、2020年度一般公共預算財政撥款基本支出決算表

          七、2020年度政府性基金預算財政撥款支出決算表

          八、2020年度一般公共預算財政撥款“三公”經(jīng)費支出決算表

          九、2020年度國有資本經(jīng)營預算財政撥款支出決算表

           

           

           

           

           

           

          第一部分 盤錦市供銷合作社聯(lián)合社概況

           

          一、主要職責及機構(gòu)設置

          (一)貫徹落實黨中央國務院關于“三農(nóng)”工作的方針政策,

          以及省委省政府相關工作部署要求,擬訂全市供銷合作社的發(fā)展戰(zhàn)略和規(guī)劃,領導全市供銷合作事業(yè)改革和發(fā)展。

          (二)按照市政府授權(quán)對重要農(nóng)業(yè)生產(chǎn)資料、農(nóng)副產(chǎn)品經(jīng)營、儲備進行組織、協(xié)調(diào)和管理。

          (三)參與起草相關規(guī)范性文件,向政府有關部門反映農(nóng)

          民社員和供銷合作社的意見與訴求,維護其合法權(quán)益。

          (四)指導供銷合作社構(gòu)建聯(lián)合社機關主導的行業(yè)指導體系和社有企業(yè)支撐的雙線運行服務體系。

          (五)指導各級供銷合作社的組織建設,推進基層社改造,領辦創(chuàng)辦農(nóng)民專業(yè)合作社,打造城鄉(xiāng)社區(qū)綜合服務平臺,健全農(nóng)村社會化服務體系,參與美麗鄉(xiāng)村建設,開展教育培訓和科技服務。

          (六)組織各級供銷合作社實施農(nóng)產(chǎn)品現(xiàn)代流通體系和新農(nóng)村現(xiàn)代流通網(wǎng)絡工程建設,發(fā)展農(nóng)村電子商務,參與公益性農(nóng)產(chǎn)品批發(fā)市場和產(chǎn)地集配中心建設,大力發(fā)展冷鏈倉儲物流體系。

          (七)創(chuàng)新服務方式,開展農(nóng)村合作金融服務和農(nóng)村土地流轉(zhuǎn)。以龍頭企業(yè)為平臺,以農(nóng)民專業(yè)合作社為載體,積極開展有機、綠色、無公害的農(nóng)產(chǎn)品生產(chǎn)基地建設,發(fā)揮地域特色優(yōu)勢,努力打造中國農(nóng)產(chǎn)品品牌。

          (八)依法履行社有企業(yè)出資人職責,監(jiān)督、管理和運營社有資產(chǎn),確保社有資產(chǎn)保值增值。

          (九)承擔市政府交辦的其他工作。

          根據(jù)本部門主要職責,內(nèi)設機構(gòu)如下:

          分別是理事會辦公室、財務審計科、合作指導科、經(jīng)濟發(fā)展科、農(nóng)產(chǎn)品現(xiàn)代流通科、社有資產(chǎn)管理科。

          所屬二級單位設置如下:無所屬二級單位。

          二、決算單位構(gòu)成

          納入盤錦市供銷合作社聯(lián)合社2020年決算編制范圍的預算單位包括:盤錦市供銷合作社聯(lián)合社本級


          第二部分 盤錦市供銷合作社聯(lián)合社2020年度部門決算情況說明

           

          一、收入支出決算總體情況

          (一)收入總計502.34萬元,包括:

          1.財政撥款收入502.34萬元,占收入總計的100%。其中:一般公共預算財政撥款收入502.34萬元,政府性基金收入0萬元,國有資本經(jīng)營預算財政撥款收入0萬元。

          2.上級補助收入0萬元,占收入總計的0%。

          3.事業(yè)收入0萬元,占收入總計的0%。

          4.經(jīng)營收入0萬元,占收入總計的0%。

          5.附屬單位上繳收入0萬元,占收入總計的0%。

          6.其他收入0萬元,占收入總計的0%。

          7.使用非財政撥款結(jié)余0萬元,占收入總計的0%。

          8.上年結(jié)轉(zhuǎn)和結(jié)余0萬元,占收入總計的0%。

          與上年相比,今年收入增加15.14萬元,增長3.11%,主要原因:人員調(diào)入,工資福利收入增加。

          (二)支出總計490.47萬元,包括:

          1.基本支出468.46萬元,占支出總計的95.51%。主要是為保障機構(gòu)正常運轉(zhuǎn)、完成日常工作任務而發(fā)生的各項支出,其中:工資福利支出397.93萬元,對個人和家庭的補助支出14.18萬元,商品和服務支出56.35萬元。

          2.項目支出22.01萬元,占支出總計的4.49%。主要包括物業(yè)管理費和職工伙食費等業(yè)務支出。

          3.上繳上級支出0萬元,占支出總計的0%。

          4.經(jīng)營支出0萬元,占支出總計的0%。

          5.對附屬單位補助支出0萬元,占支出總計的0%。

          與上年相比,今年支出增加15.09萬元,增長3.17%,主要原因:人員調(diào)入,工資福利支出增加。

          (三)年末結(jié)轉(zhuǎn)和結(jié)余11.87萬元。

          主要是公積金、養(yǎng)老保險繳費以及公用經(jīng)費剩余等原因形成的結(jié)余。與上年相比,今年結(jié)轉(zhuǎn)結(jié)余增加0.05萬元,增長0.42%,主要原因:公用經(jīng)費支出較上年減少。

          二、財政撥款支出決算情況

          (一)總體情況。

          2020年度財政撥款支出490.47萬元,其中:基本支出468.46萬元,項目支出22.01萬元。與上年相比,財政撥款支出增加15.09萬元,增長3.17%,主要原因:人員調(diào)入,工資福利支出增加。與年初預算相比,2020年度財政撥款支出完成年初預算的127.31%,其中:基本支出完成年初預算的121.59%,項目完成年初預算的275.13%。

          (二)一般公共預算財政撥款支出情況。

          2020年度一般公共預算財政撥款支出490.47萬元,按支出功能分類科目分,包括:社會保障和就業(yè)支出58.05萬元,占11.84%;衛(wèi)生健康支出15.07萬元,占3.07%;商業(yè)服務業(yè)等支出393.21萬元,占80.17%;住房保障支出24.14萬元,占4.92%。

          1.社會保障和就業(yè)支出58.05萬元,具體包括:

          1)社會保障和就業(yè)支出(類)行政事業(yè)單位養(yǎng)老支出(款)事業(yè)單位離退休(項)10.74萬元,主要是離退休人員取暖費支出,完成年初預算的113.77%,決算數(shù)大于年初預算數(shù)的原因主要是新增退休人員

          2)社會保障和就業(yè)支出(類)行政事業(yè)單位養(yǎng)老支出(款)機關事業(yè)單位基本養(yǎng)老保險繳費支出(項)32.97萬元,主要是職工養(yǎng)老保險單位部分繳費支出,完成年初預算的102.07%,決算數(shù)大于年初預算數(shù)的原因主要是人員調(diào)入養(yǎng)老保險支出增加。

          3)社會保障和就業(yè)支出(類)行政事業(yè)單位養(yǎng)老支出(款)機關事業(yè)單位職業(yè)年金繳費支出(項)8.06萬元,主要是退休及調(diào)出職工職業(yè)年金單位部分繳費支出,年初無職業(yè)年金繳費預算。

          4)社會保障和就業(yè)支出(類)行政事業(yè)單位養(yǎng)老支出(款)其他行政事業(yè)單位養(yǎng)老支出(項)2.42萬元,主要是5名企業(yè)離休人員取暖費、公用經(jīng)費及特需費,年初無此項預算。

          5社會保障和就業(yè)支出(類)撫恤(款)傷殘撫恤金(項)3.44萬元,年初無撫恤金預算。

          6社會保障和就業(yè)支出(類)其他社會保障和就業(yè)支出(款)其他社會保障和就業(yè)支出(項)0.42萬元,完成年初預算的41.58%

          2.衛(wèi)生健康支出15.07萬元,具體包括:

          1)衛(wèi)生健康支出(類)行政事業(yè)單位醫(yī)療(款)事業(yè)單位醫(yī)療(項)14.74萬元,主要是機關干部醫(yī)療保險支出,完成年初預算的100.27%,決算數(shù)大于年初預算數(shù)的原因主要是人員調(diào)入醫(yī)療保險支出增加。

          2)衛(wèi)生健康支出(類)行政事業(yè)單位醫(yī)療(款)其他行政事業(yè)單位醫(yī)療支出(項)0.32萬元,主要是職工大額醫(yī)療保險支出,年初無此項預算。

          3.商業(yè)服務業(yè)等支出393.21萬元,具體包括:

          1)商業(yè)服務業(yè)等支出(類)商業(yè)流通事務(款)事業(yè)運行(項)371.2萬元,主要是單位職工各項工資福利性支出、機關運行經(jīng)費及辦公設備采購等基本性支出,完成年初預算的121.79%,決算數(shù)大于年初預算數(shù)的原因主要是人員調(diào)入,工資及經(jīng)費支出增加。

          2)商業(yè)服務業(yè)等支出(類)商業(yè)流通事務(款)其他商業(yè)流通事務支出(項)22.01萬元,主要是單位的其他運轉(zhuǎn)類項目支出,年初無此項預算。

          4.住房保障支出24.14萬元,具體包括:

          住房保障支出(類)住房改革支出(款)住房公積金(項)24.14萬元,主要是機關干部公積金繳費支出,完成年初預算的104.82%,決算數(shù)大于年初預算數(shù)的原因主要是人員調(diào)入公積金支出增加。

          (三)政府性基金預算財政撥款支出情況。

          無此類資金決算。

          (四)國有資本經(jīng)營預算財政撥款支出情況。

          無此類資金決算。

          三、一般公共預算財政撥款“三公”經(jīng)費支出決算情況

          2020年度一般公共預算財政撥款安排的“三公”經(jīng)費支出0.73萬元,完成年初預算的14.6%,決算數(shù)小于年初預算數(shù)的主要原因是車輛運行經(jīng)費減少。其中:因公出國(境)費0萬元,公務接待費0萬元,公務用車購置及運行維護費0.73萬元。

          1.因公出國(境)費0萬元,占“三公”經(jīng)費支出的0%。完成年初預算的0%。決算數(shù)等于年初預算數(shù)的主要原因是,年初未做因公共出國(境)預算,本年未發(fā)生支出,均為零。2020年參加出國(境)團組0個,累計0人次,未參加任何團組。2020年因公出國(境)費比上年減少0萬元,下降0%,無任何增減變化,均為0,主要原因是2019、2020年未發(fā)生因公出國(境)費用支出。

          2.公務接待費0萬元,占“三公”經(jīng)費支出的0%。完成年初預算的0%。決算數(shù)等于年初預算數(shù)的主要原因是,年初未做公務接待費預算,本年未發(fā)生支出,均為零。2020年國內(nèi)公務接待累計0批次、0人、0萬元,無公務接待事項;其中外事接待累計0批次、0人、0萬元,無外事接待事項。2020年公務接待費比上年減少0萬元,下降0%,無任何增減變化,均為0,主要原因是2019、2020年未發(fā)生公務接待費用支出。

          3. 公務用車購置及運行費0.73萬元,占“三公”經(jīng)費支出的100%。完成年初預算的14.6%,決算數(shù)小于年初預算數(shù)的主要原因是車輛運行經(jīng)費減少。2019年公車運行維護費7281.33元,2020年7340.31元,本年與上年相比幾乎持平。

          其中:公務用車購置費0萬元,當年購置公務用車0輛。公務用車運行維護費0.73萬元,主要用于車輛運行經(jīng)費等,截至年末使用一般公共預算財政撥款開支運行維護費公務用車保有量1輛。

          四、一般公共預算財政撥款基本支出決算情況說明

          2020年度一般公共預算財政撥款基本支468.46萬元,其中:人員經(jīng)費412.11萬元,主要包括基本工資、津貼補貼、獎金、其他社會保障繳費、機關事業(yè)單位基本養(yǎng)老保險繳費、其他工資福利支出、離休費、退休費、撫恤金、生活補助、住房公積金、采暖補貼、其他對個人和家庭補助的支出;日常公用經(jīng)費56.35萬元,主要包括辦公費、手續(xù)費、水費、電費、郵電費、取暖費、差旅費、維修(護)費、租賃費、培訓費、工會經(jīng)費、公務用車運行維護費、其他交通費用、其他商品和服務支出。

          五、其他重要事項的情況說明

          (一)機關運行經(jīng)費支出情況。

          2020年機關運行經(jīng)費支出56.35萬元,比上年減少8.12萬元,降低12.60%,主要原因是辦公經(jīng)費減少。具體支出明細辦公費6.49萬元、手續(xù)費0.01萬元、水費0.19萬元、電費2.70萬元、郵電費0.94萬元、取暖費7.24萬元、差旅費1.14萬元、維修費0.98萬元、租賃費0.06萬元、培訓費0.01萬元、工會經(jīng)費3.84萬元、公務用車維護費0.73萬元、其他交通費用22.89萬元、其他商品服務支出9.12萬元。

          (二)政府采購支出情況。

          2020年政府采購支出總額0萬元,其中:政府采購貨物支出0萬元,政府采購工程支出0萬元,政府采購服務支出0萬元。授予中小微企業(yè)合同金額0萬元,占政府采購支出總額的0%,其中:授予小微企業(yè)合同金額0萬元,占政府采購支出總額的0%。

          (三)國有資產(chǎn)占用情況。

          截至2020年12月31日,部門房屋面積2133.37平方米,價值345.85萬元,其中:辦公用房面積2133.37平方米,價值345.85萬元;業(yè)務用房面積0平方米,價值0萬元;其他(不含構(gòu)筑物)面積0平方米,價值0萬元。

          共有車輛5輛,其中:副省級以上領導干部用車0輛,主要領導干部用車0輛,機要通訊用車1輛,應急保障用車0輛,執(zhí)法執(zhí)勤用車0,特種專業(yè)技術(shù)用車0輛,離退休干部用車0,其他用車4輛,其他用車主要是非財政撥款車倆;單位價值50萬元以上通用設備0臺(套),單價100萬元以上專用設備0臺(套)。

          (四)預算績效管理工作開展情況。

          1.績效自評情況。根據(jù)預算績效管理要求,我部門組織對2020年度預算項目支出全面開展績效自評,共涉及預算支出項目0個,涉及資金0萬元,自評覆蓋率(開展績效自評的項目數(shù)/年初批復績效目標的項目數(shù))達到0%,無自評平均分(開展績效自評的項目分數(shù)總和/開展績效自評的項目數(shù))。組織對1個單位開展整體績效自評,涉及資金502.34萬元,自評平均分100分。

          通過績效自評發(fā)現(xiàn)主要存在以下問題:一是預算編制水平有待進一步提高;二是預算執(zhí)行力度不夠。下一步將采取以下措施加以改進:加強學習,提高思想認識,認真學習“預算法”等相關法規(guī)、制度,增強預算意識。規(guī)范財務運行,加強預算支出管理,減少預算與決算偏差

          2.部門評價情況。

          2020年度沒有開展部門評價工作。

           

          第三部分 名詞解釋

           

          1.財政撥款收入:指單位從同級財政部門取得的財政預算資金。

          2.上年結(jié)轉(zhuǎn)和結(jié)余:指以前年度尚未完成、結(jié)轉(zhuǎn)到本年按有關規(guī)定繼續(xù)使用的資金。

          3.基本支出:指保障機構(gòu)正常運轉(zhuǎn)、完成日常工作任務而發(fā)生的人員支出和公用支出。

          4.項目支出:指在基本支出之外為完成特定行政任務和事業(yè)發(fā)展目標所發(fā)生的支出。

          5.“三公”經(jīng)費:指用一般公共預算財政撥款安排的因公出國(境)費、公務用車購置及運行費和公務接待費。其中,因公出國(境)費反映單位公務出國(境)的住宿費、旅費、伙食補助費、雜費、培訓費等支出;公務用車購置及運行費反映單位公務用車購置費及燃料費、維修費、過路過橋費、保險費、安全獎勵費用等支出;公務接待費反映單位按規(guī)定開支的各類公務接待(含外賓接待)支出。

          6.機關運行經(jīng)費:指為保障行政單位和參照公務員法管理的事業(yè)單位運行,使用一般公共預算財政撥款安排的基本支出中用于購買貨物和服務的各項資金,包括辦公及印刷費、郵電費、差旅費、會議費、福利費、日常維修費、專用材料及一般設備購置費、辦公用房水電費、辦公用房取暖費、辦公用房物業(yè)管理費、公務用車運行維護費以及其他費用。

          7.社會保障和就業(yè)(類)行政事業(yè)單位離退休(款)事業(yè)單位離退休(項):反映實行歸口管理的事業(yè)單位開支的離退休經(jīng)費。

          8.社會保障和就業(yè)(類)行政事業(yè)單位養(yǎng)老支出(款)行政事業(yè)單位基本養(yǎng)老保險繳費支出(項):反映機關事業(yè)單位實施養(yǎng)老保險制度由單位繳納的基本養(yǎng)老保險費支出。

          9.社會保障和就業(yè)(類)行政事業(yè)單位養(yǎng)老支出(款)機關事業(yè)單位職業(yè)年金繳費支出(項):反映機關事業(yè)單位實施養(yǎng)老保險制度由單位繳納的職業(yè)年金支出。

          10.社會保障和就業(yè)(類)行政事業(yè)單位養(yǎng)老支出(款)其他行政事業(yè)單位養(yǎng)老支出(項)反映除上述項目以外其他行政事業(yè)單位養(yǎng)老方面的支出。

          11.社會保障和就業(yè)(類)撫恤(款)傷殘撫恤(項):反映按規(guī)定用于傷殘人員的撫恤金和按規(guī)定開支的各種傷殘補助費。

          12.社會保障和就業(yè)(類)其他社會保障和就業(yè)支出(款)其他社會保障和就業(yè)支出(項):反映除上述項目以外用于社會保障和就業(yè)方面的支出。

          13.醫(yī)療衛(wèi)生與計劃生育(類)行政事業(yè)單位醫(yī)療(款)事業(yè)單位醫(yī)療(項):反映財政部門集中安排的事業(yè)單位基本醫(yī)療保險繳費經(jīng)費,未參加醫(yī)療保險的事業(yè)單位的公費醫(yī)療經(jīng)費,按國家規(guī)定享受離休人員待遇的醫(yī)療經(jīng)費。

          14.醫(yī)療衛(wèi)生與計劃生育(類)行政事業(yè)單位醫(yī)療(款)其他行政事業(yè)單位醫(yī)療支出(項):反映除上述項目以外的其他用于行政事業(yè)單位醫(yī)療方面的支出。

          15.商業(yè)服務業(yè)等支出(類)商業(yè)流通事務(款)事業(yè)運行(項):反映事業(yè)單位的基本支出,不包括行政單位(包括實行公務員管理的事業(yè)單位后勤服務中心、醫(yī)務室等附屬事業(yè)單位。

          16.商業(yè)服務業(yè)等支出(類)商業(yè)流通事務(款)其他商業(yè)流通事務支出(項):反映除上述項目以外其他用于商業(yè)流通事物方面的支出。

          17.住房保障(類)住房改革(款)住房公積金(項):反映行政事業(yè)單位按人力資源和社會保障部、財政部規(guī)定的基本工資和津貼補貼以及規(guī)定比例為職工繳納的住房公積金。

          18.工資福利支出:反映單位開支的在職職工和編制外長期聘用人員的各類勞動報酬,以及為上述人員繳納的各項社會保險費等。

          19.商品和服務支出:反映單位購買商品和服務的支出,不包括用于購置固定資產(chǎn)、戰(zhàn)略性和應急性物資儲備等資本性支出。

          20.對個人和家庭補助:反映政府用于對個人和家庭的補助支出。

          21.資本性支出:反映各單位安排的資本性支出。切塊由發(fā)展改革部門安排的基本建設支出不在此科目反映。


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