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          盤錦市醫(yī)療保障局

          盤錦市醫(yī)療保障局本級2022決算公開說明

          發(fā)布時間:2023-09-25 瀏覽次數(shù):63

          盤錦市醫(yī)療保障局本級2022年度

          決算公開說明

             

          第一部分    單位概況

          一、主要職責(zé)

          二、機(jī)構(gòu)設(shè)置情況

          三、決算單位構(gòu)成

          第二部分    2022年度單位決算情況說明

          一、收入支出決算總體情況說明

          二、財政撥款收入支出決算情況說明

          三、一般公共預(yù)算財政撥款“三公”經(jīng)費支出決算情況說明

          四、一般公共預(yù)算財政撥款基本支出決算情況說明

          五、其他重要事項的情況說明

          第三部分    名詞解釋

          第四部分    2022年度單位決算報表

          一、收入支出決算總表

          二、收入決算表

          三、支出決算表

          四、財政撥款收入支出決算表

          五、一般公共預(yù)算財政撥款支出決算表

          六、一般公共預(yù)算財政撥款基本支出決算表

          七、一般公共預(yù)算財政撥款“三公”經(jīng)費支出決算表

          八、政府性基金預(yù)算財政撥款收入支出決算表

          九、國有資本經(jīng)營預(yù)算財政撥款支出決算表

          第五部分    附件


          第一部分 單位概況

          一、主要職責(zé)

          (一)貫徹執(zhí)行國家、省關(guān)于醫(yī)療保險、生育保險、醫(yī)療救助等醫(yī)療保障制度的法律法規(guī)、規(guī)劃和標(biāo)準(zhǔn),擬定我市相關(guān)政策、規(guī)劃和標(biāo)準(zhǔn),組織起草相關(guān)地方性法規(guī)和市政府規(guī)章草案。擬定全市公務(wù)員醫(yī)療補(bǔ)助、企事業(yè)單位補(bǔ)充醫(yī)療保險政策和管理辦法。

          (二)組織制定并實施醫(yī)療保障基金監(jiān)督管理辦法,建立健全醫(yī)療保障基金安全防控機(jī)制,推進(jìn)醫(yī)療保障基金支付方式改革。

          (三)組織制定醫(yī)療保障籌資和待遇政策,完善動態(tài)調(diào)整和區(qū)域調(diào)劑平衡機(jī)制,統(tǒng)籌城鄉(xiāng)醫(yī)療保障待遇標(biāo)準(zhǔn),建立健全與籌資水平相適應(yīng)的待遇調(diào)整機(jī)制。組織擬訂并實施長期護(hù)理保險制度改革方案。

          (四)貫徹執(zhí)行城鄉(xiāng)統(tǒng)一的藥品、醫(yī)用耗材、醫(yī)療服務(wù)項目、醫(yī)療服務(wù)設(shè)施等醫(yī)保目錄和支付標(biāo)準(zhǔn)。建立動態(tài)調(diào)整機(jī)制,承擔(dān)醫(yī)保目錄準(zhǔn)入相關(guān)工作。

          (五)貫徹執(zhí)行藥品、醫(yī)用耗材價格和醫(yī)療服務(wù)項目、醫(yī)療服務(wù)設(shè)施收費等政策,建立醫(yī)保支付醫(yī)藥服務(wù)價格合理確定和動態(tài)調(diào)整機(jī)制,推動建立市場主導(dǎo)的社會醫(yī)藥服務(wù)價格形成機(jī)制,建立價格信息監(jiān)測和信息發(fā)布制度。

          (六)貫徹執(zhí)行藥品、醫(yī)用耗材的招標(biāo)采購政策并監(jiān)督實施,指導(dǎo)藥品和醫(yī)用耗材集中采購平臺建設(shè)。

          (七)制定定點醫(yī)藥機(jī)構(gòu)協(xié)議和支付管理辦法并組織實施,建立健全醫(yī)療保障信用評價體系和信息披露制度,監(jiān)督管理納入醫(yī)保范圍內(nèi)的醫(yī)療服務(wù)行為和醫(yī)療費用,依法查處醫(yī)療保障和生育保險領(lǐng)域違法違規(guī)行為。

          (八)負(fù)責(zé)醫(yī)療保障經(jīng)辦管理、公共服務(wù)體系和信息化建設(shè)。組織實施異地就醫(yī)管理和費用結(jié)算政策。建立健全醫(yī)療保障關(guān)系轉(zhuǎn)移接續(xù)制度。

          (九)擬定并組織實施全市醫(yī)療保險、公務(wù)員補(bǔ)助、大額醫(yī)療費用補(bǔ)充保險(含大病保險)政策,指導(dǎo)全市醫(yī)療保險、生育保險經(jīng)辦機(jī)構(gòu)開展業(yè)務(wù)工作。

          (十)完成市委、市政府交辦的其他任務(wù)。

          (十一)職能轉(zhuǎn)變。市醫(yī)療保障局應(yīng)完善統(tǒng)一的城鄉(xiāng)居民基本醫(yī)療保險制度和大病保險制度,建立健全覆蓋全民、城鄉(xiāng)統(tǒng)籌的多層次醫(yī)療保障體系,不斷提高醫(yī)療保障水平,確保醫(yī)保資金合理使用、安全可控,推進(jìn)醫(yī)療、醫(yī)保、醫(yī)藥“三醫(yī)聯(lián)動”改革,更好保障人民群眾就醫(yī)需求、減輕醫(yī)藥費用負(fù)擔(dān)。

          (十二)與市衛(wèi)生健康委員會的有關(guān)職責(zé)分工。市衛(wèi)生健康委員會、市醫(yī)療保障局等部門在醫(yī)療、醫(yī)保、醫(yī)藥等方面加強(qiáng)制度、政策銜接,建立溝通協(xié)商機(jī)制,協(xié)推進(jìn)改革,提高醫(yī)療資源使用效率和醫(yī)療保障水平。

          二、機(jī)構(gòu)設(shè)置情況

          根據(jù)本部門主要職責(zé),內(nèi)設(shè)機(jī)構(gòu)如下:

          (一)機(jī)關(guān)黨委辦公室(綜合辦公室)。

          負(fù)責(zé)機(jī)關(guān)和直屬單位的黨群、人事管理、機(jī)構(gòu)編制、教育培訓(xùn)、隊伍建設(shè)、預(yù)決算、機(jī)關(guān)財務(wù)、資產(chǎn)管理、內(nèi)部審計等工作。負(fù)責(zé)機(jī)關(guān)日常運轉(zhuǎn),承擔(dān)安全、保密、信訪、政務(wù)公開、新聞宣傳、文字綜合和國際合作交流等工作。組織起草相關(guān)地方性法規(guī)和市政府規(guī)章草案,承擔(dān)規(guī)范性文件的合法性審核工作,承擔(dān)行政復(fù)議、行政應(yīng)訴等工作。協(xié)調(diào)推進(jìn)醫(yī)療、醫(yī)保、醫(yī)藥“三醫(yī)聯(lián)動”改革。指導(dǎo)規(guī)范全市醫(yī)療保障信息化建設(shè)。

          (二)待遇保障和醫(yī)藥服務(wù)管理科。

          擬訂全市醫(yī)療保障籌資和待遇政策,統(tǒng)籌城鄉(xiāng)醫(yī)療保障待遇標(biāo)準(zhǔn)。完善大病保險制度,擬訂并組織實施全市生育保險、醫(yī)療救助政策,統(tǒng)籌推進(jìn)多層次醫(yī)療保障體系建設(shè)。建立健全醫(yī)療保障關(guān)系轉(zhuǎn)移接續(xù)制度。組織擬訂長期護(hù)理保險制度改革方案并組織實施。組織擬訂醫(yī)療保障制度建設(shè)發(fā)展規(guī)劃。承擔(dān)醫(yī)療保障指標(biāo)相關(guān)工作。擬定全市公務(wù)員醫(yī)療補(bǔ)助、企事業(yè)單位補(bǔ)充醫(yī)療保險政策和管理辦法,擬定我市城鄉(xiāng)基本醫(yī)療保險、公務(wù)員補(bǔ)助、大額醫(yī)療費用補(bǔ)充保險的具體待遇和支付政策,負(fù)責(zé)管理我市定點醫(yī)藥機(jī)構(gòu)。擬訂醫(yī)保目錄和支付標(biāo)準(zhǔn),建立動態(tài)調(diào)整機(jī)制。擬訂定點醫(yī)藥機(jī)構(gòu)醫(yī)保協(xié)議和支付管理、異地就醫(yī)管理辦法和結(jié)算政策。組織推進(jìn)醫(yī)保支付方式改革。

          (三)基金監(jiān)管科(醫(yī)藥價格和招標(biāo)采購科)。

          擬定醫(yī)療保障基金監(jiān)督管理辦法并組織實施。建立健全醫(yī)療保障基金安全防控機(jī)制,建立健全醫(yī)療保障信息統(tǒng)計、信息披露制度與信用評價體系。監(jiān)督管理納入醫(yī)保支付范圍的醫(yī)療服務(wù)行為和醫(yī)療費用,規(guī)范醫(yī)保經(jīng)辦業(yè)務(wù),依法查處醫(yī)療保障領(lǐng)域違法違規(guī)行為。負(fù)責(zé)全市醫(yī)?;鸬陌踩揽睾蛢?nèi)部審計工作。

          擬定藥品、醫(yī)用耗材價格和醫(yī)療服務(wù)項目、醫(yī)療服務(wù)設(shè)施收費等政策并組織實施,建立價格信息監(jiān)測和信息發(fā)布制度。擬定藥品、醫(yī)用耗材的招標(biāo)采購、配送及結(jié)算管理政策并監(jiān)督實施,推進(jìn)藥品供應(yīng)保障制度建設(shè),推進(jìn)招標(biāo)采購平臺建設(shè)。組織開展藥品、醫(yī)用耗材、醫(yī)療技術(shù)的經(jīng)濟(jì)性評價。

          (四)盤錦市醫(yī)療保障局設(shè)雙臺子分局、興隆臺分局大洼分局,主要承擔(dān)各轄區(qū)醫(yī)療保障行政管理職責(zé),完成市局交辦的其他任務(wù)。

          、決算單位構(gòu)成

          盤錦市醫(yī)療保障為二級單位,無下屬單位。
          第二部分 2022年度決算情況說明

          一、收入支出決算總體情況說明

          (一)收入總計465.24萬元,包括:

          1.財政撥款收入465.24萬元,占收入總計的100%。其中:一般公共預(yù)算財政撥款收入465.24萬元,政府性基金收入0萬元,國有資本經(jīng)營預(yù)算財政撥款收入0萬元。

          2.上級補(bǔ)助收入0萬元,占收入總計的0%。

          3.事業(yè)收入0萬元,占收入總計的0%。

          4.經(jīng)營收入0萬元,占收入總計的0%。

          5.附屬單位上繳收入0萬元,占收入總計的0%。

          6.其他收入0萬元,占收入總計的0%。

          7.使用非財政撥款結(jié)余0萬元,占收入總計的0%。

          8.上年結(jié)轉(zhuǎn)和結(jié)余0萬元,占收入總計的0%。

          與上年相比,今年收入增加89.61萬元,增長23.86%,主要原因:一是省直達(dá)資金二是增加人員基礎(chǔ)績效。

          (二)支出總計465.24萬元,包括:

          1.基本支出355.40萬元,占支出總計的76.39%。主要是為保障機(jī)構(gòu)正常運轉(zhuǎn)、完成日常工作任務(wù)而發(fā)生的各項支出,其中:工資福利支出323.32萬元,對個人和家庭的補(bǔ)助支出0.77萬元,商品和服務(wù)支出31.31萬元。

          2.項目支出109.84萬元,占支出總計的23.61%。主要包括醫(yī)療保障業(yè)務(wù)費等業(yè)務(wù)支出。

          3.上繳上級支出0萬元,占支出總計的0%。

          4.經(jīng)營支出0萬元,占支出總計的0%。

          5.對附屬單位補(bǔ)助支出0萬元,占支出總計的0%。

          與上年相比,今年支出增加(減少)89.61萬元,增長23.86%,主要原因:一是人員支出;二是增加項目支出。

          (三)年末結(jié)轉(zhuǎn)和結(jié)余0萬元。

          今年無結(jié)余。與上年相比,今年結(jié)轉(zhuǎn)結(jié)余增加(減少)0萬元,增長(降低)0%,。

          二、財政撥款支出決算情況說明

          (一)總體情況。

          2022年度財政撥款支出465.24萬元,其中:基本支出355.40萬元,項目支出109.84萬元。與上年相比,財政撥款支出增加89.61萬元,增長23.86%,主要原因:一是人員支出二是增加項目支出。與年初預(yù)算相比,2022年度財政撥款支出完成年初預(yù)算的188.79%,其中:基本支出完成年初預(yù)算的164.97%,項目完成年初預(yù)算的323.06%。

          (二)一般公共預(yù)算財政撥款支出情況。

          2022年度一般公共預(yù)算財政撥款支出465.24萬元,按支出功能分類科目分,包括:一般公共服務(wù)支出465.24萬元,占100%;包括:社會保障和就業(yè)支出39.28萬元,占8.44%衛(wèi)生健康支出371.27萬元,占79.80%;住房保障支出20.69萬元,4.45%,其他支出34萬元,占7.31%。

          1.社會保障和就業(yè)支出39.28萬元,具體包括:

          1)社會保障和就業(yè)支出(類)行政單位養(yǎng)老支出(款)行政單位離退休(項)0.83萬元,主要是離退休經(jīng)費等支出。完成年初預(yù)算的106.41%。

          2)社會保障和就業(yè)支出(類)行政事業(yè)單位養(yǎng)老支出(款)機(jī)關(guān)事業(yè)單位基本養(yǎng)老保險繳費支出(項)32.43萬元,主要是在職人員養(yǎng)老保險繳費支出。完成年初預(yù)算的155.54%。

          3社會保障和就業(yè)支出(類)行政事業(yè)單位養(yǎng)老支出(款)機(jī)關(guān)事業(yè)單位職業(yè)年金繳費支出(項)6.02萬元,主要是職業(yè)年金繳費,本部門年初未做預(yù)算,為社??拼?/font>。

          2.衛(wèi)生健康支出371.27萬元,具體包括:

          1)衛(wèi)生健康支出(類)行政單位醫(yī)療(款)行政單位醫(yī)療(項)9.33萬元,主要是行政單位人員醫(yī)療保險費等支出,完成年初預(yù)算的102.3%。

          2)衛(wèi)生健康支出(類)行政事業(yè)單位醫(yī)療(款)其他行政事業(yè)單位醫(yī)療支出(項)0.09萬元,主要是大額醫(yī)療等支出,完成年初預(yù)算的100%

          3衛(wèi)生健康支出(類)醫(yī)療保障管理務(wù)(款)361.85萬元,其中

          衛(wèi)生健康支出(類)醫(yī)療保障管理務(wù)(款)行政運行(項)286.01萬元,主要是行政機(jī)關(guān)人員經(jīng)費及工資福利等支出完成年初預(yù)算的168.51%,

          衛(wèi)生健康支出(類)醫(yī)療保障管理務(wù)(款)一般行政管理事務(wù)(項)17.90萬元,主要是行政單位項目等支出完成年初預(yù)算的57.74%。

          衛(wèi)生健康支出(類)醫(yī)療保障管理務(wù)(款)其他醫(yī)療保障管理事務(wù)支出(項)57.94萬元,主要是部門的中央轉(zhuǎn)移支付資金支出,此項資金沒有年初預(yù)算。

          3.住房保障支出20.69萬元,具體包括:

          1)住房保障支出(類)住房改革支出(款)住房公積金(項)20.69萬元,主要是職工公積金支出,完成年初預(yù)算的139.23%。

          4.其他支出34萬元(涉密)

          (三)政府性基金預(yù)算財政撥款支出情況。

          2022年度政府性基金預(yù)算財政撥款支出0萬元,盤錦市醫(yī)療保障2022年度無政府性基金預(yù)算財政撥款支出,無此類資金收支余。

          (四)國有資本經(jīng)營預(yù)算財政撥款支出情況。

          2022年度國有資本經(jīng)營預(yù)算財政撥款支出0萬元,盤錦市醫(yī)療保障2022年度無國有資本經(jīng)營預(yù)算財政撥款支出,無此類資金收支余。

          三、一般公共預(yù)算財政撥款“三公”經(jīng)費支出決算情況說明

          2022年度一般公共預(yù)算財政撥款安排的“三公”經(jīng)費支出2.54萬元,完成全年預(yù)算的50.80%,決算數(shù)小于全年預(yù)算數(shù)的主要原因是厲行節(jié)約,嚴(yán)格執(zhí)行公車使用制度。較上年相比,減少1.7萬元,下降40.09%,主要原因是厲行節(jié)約,嚴(yán)格執(zhí)行公車使用制度。其中:因公出國(境)費0萬元,公務(wù)接待費0萬元,公務(wù)用車購置及運行維護(hù)費0萬元。

          1.因公出國(境)費0萬元,占“三公”經(jīng)費支出的0%。完成全年預(yù)算的0%,決算數(shù)等于全年預(yù)算數(shù)的主要原因是年初未做因公出國(境)費預(yù)算,本年無此類資金支出。2022年參加出國(境)團(tuán)組0個,累計0人次,主要為參加0團(tuán)等。2022年因公出國(境)費比上年減少(增加)0萬元,無任何增減變動,均為0萬元。

          2.公務(wù)接待費0萬元,占“三公”經(jīng)費支出的0%。完成全年預(yù)算的0%,決算數(shù)等于全年預(yù)算數(shù),本年未發(fā)生公務(wù)接待事項。。2022年國內(nèi)公務(wù)接待累計0批次、0人、0萬元,無國內(nèi)公務(wù)接待支出事項;其中外事接待累0批次0人、0萬元,無外事接待支出事項和用途。2022年公務(wù)接待費比上年減少(增加)0萬元,下降(增長)0%,主要是2022年無公務(wù)接待事宜支出。

          3.公務(wù)用車購置及運行費2.54萬元,占“三公”經(jīng)費支出的100%。完成全年預(yù)算的50.80%,決算數(shù)小于全年預(yù)算數(shù)的主要原因是厲行節(jié)約,嚴(yán)格執(zhí)行公車使用制度。比上年減少1.7萬元,下降40.09%,主要厲行節(jié)約,嚴(yán)格執(zhí)行公車使用制度。

          其中:公務(wù)用車購置費0萬元,當(dāng)年購置公務(wù)用車0輛。公務(wù)用車運行維護(hù)費2.54萬元,主要用于車輛燃油費,車輛維修費,車輛保險費等,截至年末使用一般公共預(yù)算財政撥款開支運行維護(hù)費公務(wù)用車保有量1輛。

          四、一般公共預(yù)算財政撥款基本支出決算情況說明

          2022年度一般公共預(yù)算財政撥款基本支出355.40萬元,其中:人員經(jīng)費340.09萬元,主要包括基本工資、津貼補(bǔ)貼、獎金、其他社會保障繳費、機(jī)關(guān)事業(yè)單位基本養(yǎng)老保險繳費、其他工資福利支出、離休費、退休費、撫恤金、生活補(bǔ)助、獎勵金、住房公積金、采暖補(bǔ)貼、其他對個人和家庭補(bǔ)助的支出;日常公用經(jīng)費31.31萬元,主要包括辦公費、印刷費、手續(xù)費、水費、電費、郵電費、取暖費、物業(yè)費、差旅費、因公出國(境)費用、維修(護(hù))費、租賃費、會議費、培訓(xùn)費、公務(wù)接待費、勞務(wù)費、委托業(yè)務(wù)費、工會經(jīng)費、福利費、公務(wù)用車運行維護(hù)費、其他交通費用、其他商品和服務(wù)支出、辦公設(shè)備購置、專用設(shè)備購置、信息網(wǎng)絡(luò)及軟件購置更新。

          五、其他重要事項的情況說明

          (一)機(jī)關(guān)運行經(jīng)費支出情況。

          2022年機(jī)關(guān)運行經(jīng)費支出31.25萬元,比上年減少2.71萬元,降低7.98%,主要原因是厲行節(jié)約。主要包括:

          1.辦公室5.63萬元;

          2.郵電費2.04萬元;

          3.會議費0.15萬元;

          4.勞務(wù)費0.7萬元;

          5.工會經(jīng)費2.48萬元;

          6.公務(wù)用車運行維護(hù)費2.54萬元;

          7.其他交通費用14.29萬元;

          8.其他商品和服務(wù)支出3.42萬元;

          (二)政府采購支出情況。

          2022年政府采購支出總額0萬元,其中:政府采購貨物支出0萬元,政府采購工程支出0萬元,政府采購服務(wù)支出0萬元。授予中小企業(yè)合同金額0萬元,占政府采購支出總額的0%,其中:授予小微企業(yè)合同金額0萬元,占中小企業(yè)采購支出總額的0%;貨物采購授予中小企業(yè)合同金額占貨物支出金額的0%;工程采購授予中小企業(yè)合同金額占貨物支出金額的0%;服務(wù)采購授予中小企業(yè)合同金額占貨物支出金額的0%。

          (三)國有資產(chǎn)占用情況。

          截至2022年12月31日,

          1.房屋情況:部門房屋面積0平方米,價值XX萬元。其中:辦公用房面積0平方米,價值0萬元;業(yè)務(wù)用房面積XX平方米,價值0萬元;其他(不含構(gòu)筑物)面積0平方米,價值0萬元。

          2.車輛情況:共有車輛1輛,價值18.95萬元。其中:副省級以上領(lǐng)導(dǎo)干部用車0輛,主要領(lǐng)導(dǎo)干部用車0輛,機(jī)要通信用車1輛,應(yīng)急保障用車0輛,執(zhí)法執(zhí)勤用車0,特種專業(yè)技術(shù)用車0輛,離退休干部用車0,其他用車0輛。

          3.設(shè)備情況:單價50萬元以上的通用設(shè)備0套(臺);單價100萬元以上的專用設(shè)備(不含車輛)0臺(套)。

          (四)預(yù)算績效情況。

          1.績效評價工作開展情況。

          根據(jù)預(yù)算績效管理要求,本單位組織對2022年度特定目標(biāo)類項目支出全面開展績效自評,共涉及特定目標(biāo)類項目0個(其中:一般公共預(yù)算項目0個,政府性基金預(yù)算項目0個,國有資本經(jīng)營預(yù)算項目0個),涉及資金0萬元(其中:一般公共預(yù)算資金0萬元,政府性基金預(yù)算資金0萬元,國有資本經(jīng)營預(yù)算資金0萬元),自評覆蓋率(開展績效自評的特定目標(biāo)類項目數(shù)/年初批復(fù)績效目標(biāo)的特定目標(biāo)類項目數(shù)*100%)達(dá)到0%,自評平均分(開展績效自評的項目分?jǐn)?shù)總和/開展績效自評的項目數(shù))0分。

          組織開展單位整體績效自評,涉及資金6255.43萬元,自評分96.08分?!恫块T(單位)整體績效自評表》見附件。

          本單位組織對醫(yī)療保障業(yè)務(wù)費”“法律顧問咨詢費”等9個項目開展了單位評價,涉及資金6040萬元(其中:一般公共預(yù)算資金6040萬元,政府性基金預(yù)算資金0萬元,國有資本經(jīng)營預(yù)算資金0萬元)。從評價情況來看,通過部門績效評價發(fā)現(xiàn)主要存在以下問題:一是預(yù)算目支出績效管理制度不夠完善,操作性不強(qiáng)。;二是對預(yù)算項目支出績效管理工作的主動性和積極性需進(jìn)一步提高;下一步將采取以下措施加以改進(jìn):一是強(qiáng)化預(yù)算支出責(zé)任意識,增強(qiáng)績效管理理念;二是完善制度,推進(jìn)落實;三是加強(qiáng)預(yù)算執(zhí)行的管理,對預(yù)算項目績效進(jìn)行監(jiān)控

          2.項目績效自評結(jié)果。

          本單位組織對2022年度特定目標(biāo)類項目支出全面開展績效自評,共涉及特定目標(biāo)類項目0個。

          3.部門評價結(jié)果。

          盤錦市醫(yī)療保障局對我局本級開展了部門評價,涉及資金6255.43萬元。

          通過部門績效評價發(fā)現(xiàn)主要存在以下問題:一是預(yù)算目支出績效管理制度不夠完善,操作性不強(qiáng)。;二是對預(yù)算項目支出績效管理工作的主動性和積極性需進(jìn)一步提高;下一步將采取以下措施加以改進(jìn):一是強(qiáng)化預(yù)算支出責(zé)任意識,增強(qiáng)績效管理理念;二是完善制度,推進(jìn)落實;三是加強(qiáng)預(yù)算執(zhí)行的管理,對預(yù)算項目績效進(jìn)行監(jiān)控。

          4.財政評價結(jié)果。財政審核通過


          第三部分 名詞解釋

          1.財政撥款收入:指單位從同級財政部門取得的財政預(yù)算資金。

          2.上級補(bǔ)助收入:指單位從主管部門和上級單位取得的非財政性補(bǔ)助收入。

          3.事業(yè)收入:指事業(yè)單位開展專業(yè)業(yè)務(wù)活動及輔助活動所取得的收入。

          4.經(jīng)營收入:指事業(yè)單位在專業(yè)業(yè)務(wù)活動及輔助活動之外開展非獨立核算經(jīng)營活動取得的收入。

          5.附屬單位上繳收入:指單位附屬的獨立核算單位按照規(guī)定上繳的收入。

          6.其他收入:指除上述“財政撥款收入”、“上級補(bǔ)助收入”、“事業(yè)收入”、“經(jīng)營收入”、“附屬單位上繳收入”等以外的收入。

          7.使用非財政撥款結(jié)余:指事業(yè)單位按照預(yù)算管理要求使用非財政撥款結(jié)余彌補(bǔ)收支差額的金額。

          8.上年結(jié)轉(zhuǎn)和結(jié)余:指以前年度尚未完成、結(jié)轉(zhuǎn)到本年按有關(guān)規(guī)定繼續(xù)使用的資金。

          9.基本支出:指保障機(jī)構(gòu)正常運轉(zhuǎn)、完成日常工作任務(wù)而發(fā)生的人員支出和公用支出。

          10.項目支出:指在基本支出之外為完成特定行政任務(wù)和事業(yè)發(fā)展目標(biāo)所發(fā)生的支出。

          11.上繳上級支出:指事業(yè)單位按照財政部門和主管部門的規(guī)定上繳上級單位的支出。

          12.經(jīng)營支出:指事業(yè)單位在專業(yè)活動及輔助活動之外開展非獨立核算經(jīng)營活動發(fā)生的支出。

          13.對附屬單位補(bǔ)助支出:指事業(yè)單位用財政補(bǔ)助收入之外的收入對附屬單位補(bǔ)助發(fā)生的支出。

          14.“三公”經(jīng)費:指用一般公共預(yù)算財政撥款安排的因公出國(境)費、公務(wù)用車購置及運行費和公務(wù)接待費。其中,因公出國(境)費反映單位公務(wù)出國(境)的住宿費、旅費、伙食補(bǔ)助費、雜費、培訓(xùn)費等支出;公務(wù)用車購置及運行費反映單位公務(wù)用車購置費及燃料費、維修費、過路過橋費、保險費、安全獎勵費用等支出;公務(wù)接待費反映單位按規(guī)定開支的各類公務(wù)接待(含外賓接待)支出。

          15.機(jī)關(guān)運行經(jīng)費:指為保障行政單位和參照公務(wù)員法管理的事業(yè)單位運行,使用一般公共預(yù)算財政撥款安排的基本支出中用于購買貨物和服務(wù)的各項資金,包括辦公及印刷費、郵電費、差旅費、會議費、福利費、日常維修費、專用材料及一般設(shè)備購置費、辦公用房水電費、辦公用房取暖費、辦公用房物業(yè)管理費、公務(wù)用車運行維護(hù)費以及其他費用。

          16.一般公共服務(wù)(類)財政事務(wù)(款)行政運行(項):反映行政單位(包括實行公務(wù)員管理的事業(yè)單位)的基本支出。

          17.一般公共服務(wù)(類)財政事務(wù)(款)行政運行(項):反映行政單位(包括實行公務(wù)員管理的事業(yè)單位)的基本支出。

          18.社會保障和就業(yè)(類)行政事業(yè)單位離退休(款)行政單位離退休(項):反映實行歸口管理的行政單位(包括實行公務(wù)員管理的事業(yè)單位)開支的離退休經(jīng)費。

          19.社會保障和就業(yè)支出(類)行政事業(yè)單位養(yǎng)老支出(款)事業(yè)單位離退休(項):反映事業(yè)單位開支的離退休經(jīng)費。

          20.社會保障和就業(yè)支出(類)行政事業(yè)單位養(yǎng)老支出(款)機(jī)關(guān)事業(yè)單位基本養(yǎng)老保險繳費支出(項):反映機(jī)關(guān)事業(yè)單位實施養(yǎng)老保險制度由單位繳納的基本養(yǎng)老保險費支出。

          21.社會保障和就業(yè)支出(類)行政事業(yè)單位養(yǎng)老支出(款)機(jī)關(guān)事業(yè)單位職業(yè)年金繳費支出(項)反映機(jī)關(guān)事業(yè)單位實施養(yǎng)老保險制度由單位實際繳納的職業(yè)年金支出。

          22.社會保障和就業(yè)(類)撫恤(款)死亡撫恤(項):反映按規(guī)定用于烈士和犧牲、病故人員家屬的一次性和定期撫恤金以及喪葬補(bǔ)助費用。

          23.社會保障和就業(yè)(類)撫恤(款)傷殘撫恤(項):反映按照規(guī)定用于傷殘人員的撫恤金和按規(guī)定開支的各種傷殘補(bǔ)助費。

          24.社會保障和就業(yè)支出(類)其他社會保障和就業(yè)支出(款)其他社會保障和就業(yè)支出(項):反映上述項目外其他用于社會保障和就業(yè)方面的支出。

          25.醫(yī)療衛(wèi)生與計劃生育(類)行政事業(yè)單位醫(yī)療(款)行政單位醫(yī)療(項):反映財政部門集中安排的行政單位基本醫(yī)療保險繳費經(jīng)費,未參加醫(yī)療保險的行政單位的公費醫(yī)療經(jīng)費,按國家規(guī)定享受離休人員、紅軍老戰(zhàn)士待遇人員的醫(yī)療經(jīng)費。

          26.衛(wèi)生健康支出(類)行政事業(yè)單位醫(yī)療(款)事業(yè)單位醫(yī)療(項):反映財政部門安排的事業(yè)單位基本醫(yī)療保險繳費經(jīng)費,未參加醫(yī)療保險的事業(yè)單位的公費醫(yī)療經(jīng)費,按國家規(guī)定享受離休人員待遇的醫(yī)療經(jīng)費。

          27.衛(wèi)生健康支出(類)行政事業(yè)單位醫(yī)療(款)其他行政事業(yè)單位醫(yī)療支出(項):反映除上述項目以外的其他用于行政事業(yè)單位醫(yī)療方面的支出。

          28.衛(wèi)生健康支出(類)醫(yī)療保障管理事務(wù)(款)行政運行(項):反映行政單位(包括實行公務(wù)員管理的事業(yè)單位)的基本支出。       

          29.衛(wèi)生健康支出(類)醫(yī)療保障管理事務(wù)(款)一般行政管理事務(wù)(項):反映行政單位未單獨設(shè)置項級科目的其他項目支出。            

          30.衛(wèi)生健康支出(類)醫(yī)療保障管理事務(wù)(款)其他醫(yī)療保障管理事務(wù)支出(項):反映出上述項目以外的其他用于醫(yī)療保障管理事務(wù)方面的支出。

          31.住房保障支出(類)住房改革支出(款)住房公積金(項):反映行政事業(yè)單位按人力資源和社會保障部、財政部規(guī)定的基本工資和津貼補(bǔ)貼以及規(guī)定比例為職工繳納的住房公積金。

          32.工資福利支出:反映單位開支的在職職工和編制外長期聘用人員的各類勞動報酬,以及為上述人員繳納的各項社會保險費等。

          33.商品和服務(wù)支出:反映單位購買商品和服務(wù)的支出,不包括用于購置固定資產(chǎn)、戰(zhàn)略性和應(yīng)急性物資儲備等資本性支出。

          34.對個人和家庭補(bǔ)助:反映政府用于對個人和家庭的補(bǔ)助支出。

          35.資本性支出:反映各單位安排的資本性支出。切塊由發(fā)展改革部門安排的基本建設(shè)支出不在此科目反映。

          36.其他支出(類)其他支出(款)其他支出(項)反映除上述項目以外其他不能劃分到具體功能科目的支出項目。


          第四部分2022年度決算表

          收入支出決算總表

          部門(單位):遼寧省盤錦市醫(yī)療保障局(本級)

          公開01表

          金額單位:萬元

          收入

          支出

          項目

          行次

          金額

          項目

          行次

          金額

          欄次

          1

          欄次

          2

          一、一般公共預(yù)算財政撥款收入

          1

          465.24

          一、一般公共服務(wù)支出

          32

          二、政府性基金預(yù)算財政撥款收入

          2

          二、外交支出

          33

          三、國有資本經(jīng)營預(yù)算財政撥款收入

          3

          三、國防支出

          34

          四、上級補(bǔ)助收入

          4

          四、公共安全支出

          35

          五、事業(yè)收入

          5

          五、教育支出

          36

          六、經(jīng)營收入

          6

          六、科學(xué)技術(shù)支出

          37

          七、附屬單位上繳收入

          7

          七、文化旅游體育與傳媒支出

          38

          八、其他收入

          8

          八、社會保障和就業(yè)支出

          39

          39.28

          9

          九、衛(wèi)生健康支出

          40

          371.27

          10

          十、節(jié)能環(huán)保支出

          41

          11

          十一、城鄉(xiāng)社區(qū)支出

          42

          12

          十二、農(nóng)林水支出

          43

          13

          十三、交通運輸支出

          44

          14

          十四、資源勘探工業(yè)信息等支出

          45

          15

          十五、商業(yè)服務(wù)業(yè)等支出

          46

          16

          十六、金融支出

          47

          17

          十七、援助其他地區(qū)支出

          48

          18

          十八、自然資源海洋氣象等支出

          49

          19

          十九、住房保障支出

          50

          20.69

          20

          二十、糧油物資儲備支出

          51

          21

          二十一、國有資本經(jīng)營預(yù)算支出

          52

          22

          二十二、災(zāi)害防治及應(yīng)急管理支出

          53

          23

          二十三、其他支出

          54

          34.00

          24

          二十四、債務(wù)還本支出

          55

          25

          二十五、債務(wù)付息支出

          56

          26

          二十六、抗疫特別國債安排的支出

          57

          本年收入合計

          27

          465.24

          本年支出合計

          58

          465.24

          使用非財政撥款結(jié)余

          28

          結(jié)余分配

          59

          年初結(jié)轉(zhuǎn)和結(jié)余

          29

          年末結(jié)轉(zhuǎn)和結(jié)余

          60

          30

          61

          總計

          31

          465.24

          總計

          62

          465.24

          注:本表反映本年度的總收支和年末結(jié)轉(zhuǎn)結(jié)余情況。本套報表金額單位轉(zhuǎn)換萬元時可能存在尾數(shù)誤差。

              如本表為空,則本年度無此類資金收支余。

          收入決算表

          部門(單位):遼寧省盤錦市醫(yī)療保障局(本級)

          公開02表

          金額單位:萬元

          項目

          本年收入合計

          財政撥款收入

          上級補(bǔ)助收入

          事業(yè)收入

          經(jīng)營收入

          附屬單位上繳收入

          其他收入

          功能分類科目編碼

          科目名稱

          欄次

          1

          2

          3

          4

          5

          6

          7

          合計

          465.24

          465.24

          208

          社會保障和就業(yè)支出

          39.28

          39.28

          20805

          行政事業(yè)單位養(yǎng)老支出

          39.28

          39.28

          2080501

          行政單位離退休

          0.83

          0.83

          2080505

          機(jī)關(guān)事業(yè)單位基本養(yǎng)老保險繳費支出

          32.43

          32.43

          2080506

          機(jī)關(guān)事業(yè)單位職業(yè)年金繳費支出

          6.02

          6.02

          210

          衛(wèi)生健康支出

          371.27

          371.27

          21011

          行政事業(yè)單位醫(yī)療

          9.42

          9.42

          2101101

          行政單位醫(yī)療

          9.33

          9.33

          2101199

          其他行政事業(yè)單位醫(yī)療支出

          0.09

          0.09

          21015

          醫(yī)療保障管理事務(wù)

          361.85

          361.85

          2101501

          行政運行

          286.01

          286.01

          2101502

          一般行政管理事務(wù)

          17.90

          17.90

          2101599

          其他醫(yī)療保障管理事務(wù)支出

          57.94

          57.94

          221

          住房保障支出

          20.69

          20.69

          22102

          住房改革支出

          20.69

          20.69

          2210201

          住房公積金

          20.69

          20.69

          229

          其他支出

          34.00

          34.00

          22999

          其他支出

          34.00

          34.00

          2299999

          其他支出

          34.00

          34.00

          注:本表反映本年度取得的各項收入情況。

              本表金額轉(zhuǎn)換成萬元時,因四舍五入可能存在尾差。

              如本表為空,則本年度無此類資金收支余。

          支出決算表

          部門(單位):遼寧省盤錦市醫(yī)療保障局(本級)

          公開03表

          金額單位:萬元

          項目

          本年支出合計

          基本支出

          項目支出

          上繳上級支出

          經(jīng)營支出

          對附屬單位補(bǔ)助支出

          功能分類科目編碼

          科目名稱

          欄次

          1

          2

          3

          4

          5

          6

          合計

          465.24

          355.39

          109.84

          208

          社會保障和就業(yè)支出

          39.28

          39.28

          20805

          行政事業(yè)單位養(yǎng)老支出

          39.28

          39.28

          2080501

          行政單位離退休

          0.83

          0.83

          2080505

          機(jī)關(guān)事業(yè)單位基本養(yǎng)老保險繳費支出

          32.43

          32.43

          2080506

          機(jī)關(guān)事業(yè)單位職業(yè)年金繳費支出

          6.02

          6.02

          210

          衛(wèi)生健康支出

          371.27

          295.43

          75.84

          21011

          行政事業(yè)單位醫(yī)療

          9.42

          9.42

          2101101

          行政單位醫(yī)療

          9.33

          9.33

          2101199

          其他行政事業(yè)單位醫(yī)療支出

          0.09

          0.09

          21015

          醫(yī)療保障管理事務(wù)

          361.85

          286.01

          75.84

          2101501

          行政運行

          286.01

          286.01

          2101502

          一般行政管理事務(wù)

          17.90

          17.90

          2101599

          其他醫(yī)療保障管理事務(wù)支出

          57.94

          57.94

          221

          住房保障支出

          20.69

          20.69

          22102

          住房改革支出

          20.69

          20.69

          2210201

          住房公積金

          20.69

          20.69

          229

          其他支出

          34.00

          34.00

          22999

          其他支出

          34.00

          34.00

          2299999

          其他支出

          34.00

          34.00

          注:本表反映本年度各項支出情況。

              本表金額轉(zhuǎn)換成萬元時,因四舍五入可能存在尾差。

              如本表為空,則本年度無此類資金收支余。

          財政撥款收入支出決算總表

          部門(單位):遼寧省盤錦市醫(yī)療保障局(本級)

          公開04表

          金額單位:萬元

          收     入

          支     出

          項目

          行次

          金額

          項目

          行次

          合計

          一般公共預(yù)算財政撥款

          政府性基金預(yù)算財政撥款

          國有資本經(jīng)營預(yù)算財政撥款

          欄次

          1

          欄次

          2

          3

          4

          5

          一、一般公共預(yù)算財政撥款

          1

          465.24

          一、一般公共服務(wù)支出

          33

          二、政府性基金預(yù)算財政撥款

          2

          二、外交支出

          34

          三、國有資本經(jīng)營財政撥款

          3

          三、國防支出

          35

          4

          四、公共安全支出

          36

          5

          五、教育支出

          37

          6

          六、科學(xué)技術(shù)支出

          38

          7

          七、文化旅游體育與傳媒支出

          39

          8

          八、社會保障和就業(yè)支出

          40

          39.28

          39.28

          9

          九、衛(wèi)生健康支出

          41

          371.27

          371.27

          10

          十、節(jié)能環(huán)保支出

          42

          11

          十一、城鄉(xiāng)社區(qū)支出

          43

          12

          十二、農(nóng)林水支出

          44

          13

          十三、交通運輸支出

          45

          14

          十四、資源勘探工業(yè)信息等支出

          46

          15

          十五、商業(yè)服務(wù)業(yè)等支出

          47

          16

          十六、金融支出

          48

          17

          十七、援助其他地區(qū)支出

          49

          18

          十八、自然資源海洋氣象等支出

          50

          19

          十九、住房保障支出

          51

          20.69

          20.69

          20

          二十、糧油物資儲備支出

          52

          21

          二十一、國有資本經(jīng)營預(yù)算支出

          53

          22

          二十二、災(zāi)害防治及應(yīng)急管理支出

          54

          23

          二十三、其他支出

          55

          34.00

          34.00

          24

          二十四、債務(wù)還本支出

          56

          25

          二十五、債務(wù)付息支出

          57

          26

          二十六、抗疫特別國債安排的支出

          58

          本年收入合計

          27

          465.24

          本年支出合計

          59

          465.24

          465.24

          年初財政撥款結(jié)轉(zhuǎn)和結(jié)余

          28

          年末財政撥款結(jié)轉(zhuǎn)和結(jié)余

          60

            一般公共預(yù)算財政撥款

          29

          61

            政府性基金預(yù)算財政撥款

          30

          62

            國有資本經(jīng)營預(yù)算財政撥款

          31

          63

          總計

          32

          465.24

          總計

          64

          465.24

          465.24

          注:本表反映本年度一般公共預(yù)算財政撥款、政府性基金預(yù)算財政撥款和國有資本經(jīng)營預(yù)算財政撥款的總收支和年末結(jié)轉(zhuǎn)結(jié)余情況。

              本表金額轉(zhuǎn)換成萬元時,因四舍五入可能存在尾差。

              如本表為空,則本年度無此類資金收支余。

          一般公共預(yù)算財政撥款支出決算表

          部門(單位):遼寧省盤錦市醫(yī)療保障局(本級)

          公開05表

          金額單位:萬元

          項目

          本年支出

          功能分類科目編碼

          科目名稱

          小計

          基本支出

          項目支出

          欄次

          1

          2

          3

          合計

          465.24

          355.39

          109.84

          208

          社會保障和就業(yè)支出

          39.28

          39.28

          20805

          行政事業(yè)單位養(yǎng)老支出

          39.28

          39.28

          2080501

          行政單位離退休

          0.83

          0.83

          2080505

          機(jī)關(guān)事業(yè)單位基本養(yǎng)老保險繳費支出

          32.43

          32.43

          2080506

          機(jī)關(guān)事業(yè)單位職業(yè)年金繳費支出

          6.02

          6.02

          210

          衛(wèi)生健康支出

          371.27

          295.43

          75.84

          21011

          行政事業(yè)單位醫(yī)療

          9.42

          9.42

          2101101

          行政單位醫(yī)療

          9.33

          9.33

          2101199

          其他行政事業(yè)單位醫(yī)療支出

          0.09

          0.09

          21015

          醫(yī)療保障管理事務(wù)

          361.85

          286.01

          75.84

          2101501

          行政運行

          286.01

          286.01

          2101502

          一般行政管理事務(wù)

          17.90

          17.90

          2101599

          其他醫(yī)療保障管理事務(wù)支出

          57.94

          57.94

          221

          住房保障支出

          20.69

          20.69

          22102

          住房改革支出

          20.69

          20.69

          2210201

          住房公積金

          20.69

          20.69

          229

          其他支出

          34.00

          34.00

          22999

          其他支出

          34.00

          34.00

          2299999

          其他支出

          34.00

          34.00

          注:本表反映本年度一般公共預(yù)算財政撥款支出情況。

              本表金額轉(zhuǎn)換成萬元時,因四舍五入可能存在尾差。

              如本表為空,則本年度無此類資金收支余。

          一般公共預(yù)算財政撥款基本支出決算表

          部門(單位):遼寧省盤錦市醫(yī)療保障局(本級)

          公開06表

          金額單位:萬元

          人員經(jīng)費

          公用經(jīng)費

          科目編碼

          科目名稱

          決算數(shù)

          科目編碼

          科目名稱

          決算數(shù)

          科目編碼

          科目名稱

          決算數(shù)

          301

          工資福利支出

          323.32

          302

          商品和服務(wù)支出

          31.31

          307

          債務(wù)利息及費用支出

          30101

            基本工資

          85.94

          30201

            辦公費

          5.62

          30701

            國內(nèi)債務(wù)付息

          30102

            津貼補(bǔ)貼

          95.26

          30202

            印刷費

          30702

            國外債務(wù)付息

          30103

            獎金

          73.56

          30203

            咨詢費

          310

          資本性支出

          30106

            伙食補(bǔ)助費

          30204

            手續(xù)費

          31001

            房屋建筑物購建

          30107

            績效工資

          30205

            水費

          31002

            辦公設(shè)備購置

          30108

            機(jī)關(guān)事業(yè)單位基本養(yǎng)老保險繳費

          32.43

          30206

            電費

          31003

            專用設(shè)備購置

          30109

            職業(yè)年金繳費

          6.02

          30207

            郵電費

          2.04

          31005

            基礎(chǔ)設(shè)施建設(shè)

          30110

            職工基本醫(yī)療保險繳費

          9.33

          30208

            取暖費

          31006

            大型修繕

          30111

            公務(wù)員醫(yī)療補(bǔ)助繳費

          30209

            物業(yè)管理費

          31007

            信息網(wǎng)絡(luò)及軟件購置更新

          30112

            其他社會保障繳費

          0.09

          30211

            差旅費

          31008

            物資儲備

          30113

            住房公積金

          20.69

          30212

            因公出國(境)費用

          31009

            土地補(bǔ)償

          30114

            醫(yī)療費

          30213

            維修(護(hù))費

          31010

            安置補(bǔ)助

          30199

            其他工資福利支出

          30214

            租賃費

          31011

            地上附著物和青苗補(bǔ)償

          303

          對個人和家庭的補(bǔ)助

          0.77

          30215

            會議費

          0.15

          31012

            拆遷補(bǔ)償

          30301

            離休費

          30216

            培訓(xùn)費

          31013

            公務(wù)用車購置

          30302

            退休費

          0.77

          30217

            公務(wù)接待費

          31019

            其他交通工具購置

          30303

            退職(役)費

          30218

            專用材料費

          31021

            文物和陳列品購置

          30304

            撫恤金

          30224

            被裝購置費

          31022

            無形資產(chǎn)購置

          30305

            生活補(bǔ)助

          30225

            專用燃料費

          31099

            其他資本性支出

          30306

            救濟(jì)費

          30226

            勞務(wù)費

          0.70

          312

          對企業(yè)補(bǔ)助

          30307

            醫(yī)療費補(bǔ)助

          30227

            委托業(yè)務(wù)費

          31201

           資本金注入

          30308

            助學(xué)金

          30228

            工會經(jīng)費

          2.48

          31203

           政府投資基金股權(quán)投資

          30309

            獎勵金

          30229

            福利費

          31204

           費用補(bǔ)貼

          30310

            個人農(nóng)業(yè)生產(chǎn)補(bǔ)貼

          30231

            公務(wù)用車運行維護(hù)費

          2.54

          31205

           利息補(bǔ)貼

          30311

            代繳社會保險費

          30239

            其他交通費用

          14.29

          31299

           其他對企業(yè)補(bǔ)助

          30399

            其他對個人和家庭的補(bǔ)助

          30240

            稅金及附加費用

          399

          其他支出

          30299

            其他商品和服務(wù)支出

          3.48

          39907

            國家賠償費用支出

          39908

            對民間非營利組織和群眾性自治組織補(bǔ)貼

          39909

            經(jīng)常性贈與

          39910

            資本性贈與

          39999

            其他支出

          人員經(jīng)費合計

          324.09

          公用經(jīng)費合計

          31.31

          注:本表反映本年度一般公共預(yù)算財政撥款基本支出明細(xì)情況。

              本表金額轉(zhuǎn)換成萬元時,因四舍五入可能存在尾差。

              如本表為空,則本年度無此類資金收支余。

          一般公共預(yù)算財政撥款“三公”經(jīng)費支出決算表

          部門(單位):遼寧省盤錦市醫(yī)療保障局(本級)

          公開07表

          金額單位:萬元

          項    目

          預(yù)算數(shù)

          決算數(shù)

          合    計

          5.00

          2.54

          1、因公出國(境)費

          2、公務(wù)接待費

          3、公務(wù)用車購置及運行費

          5.00

          2.54

          其中:(1)公務(wù)用車運行維護(hù)費

          5.00

          2.54

               (2)公務(wù)用車購置費

          注:本表反映本年度一般公共預(yù)算財政撥款“三公”經(jīng)費支出預(yù)決算情況。

              其中:預(yù)算數(shù)為全年預(yù)算數(shù),反映按固定程序調(diào)整后的預(yù)算數(shù);決算數(shù)是包括當(dāng)年一般公共預(yù)算財政撥款和以前年度結(jié)轉(zhuǎn)資金安排的實際支出。

              本表金額轉(zhuǎn)換成萬元時,因四舍五入可能存在尾差。

              如本表為空,則本年度無此類資金收支余。

          政府性基金預(yù)算財政撥款收入支出決算表

          部門(單位):遼寧省盤錦市醫(yī)療保障局(本級)

          公開08表

          金額單位:萬元

          項目

          年初結(jié)轉(zhuǎn)和結(jié)余

          本年收入

          本年支出

          年末結(jié)轉(zhuǎn)和結(jié)余

          功能分類科目編碼

          科目名稱

          小計

          基本支出

          項目支出

          欄次

          1

          2

          3

          4

          5

          6

          合計

          注:本表反映本年度政府性基金預(yù)算財政撥款收入、支出及結(jié)轉(zhuǎn)和結(jié)余情況。

              本表金額轉(zhuǎn)換成萬元時,因四舍五入可能存在尾差。

              如本表為空,則本年度無此類資金收支余。

          國有資本經(jīng)營預(yù)算財政撥款支出決算表

          部門(單位):遼寧省盤錦市醫(yī)療保障局(本級)

          公開09表

          金額單位:萬元

          項目

          本年支出

          功能分類科目編碼

          科目名稱

          合計

          基本支出

          項目支出

          欄次

          1

          2

          3

          合計

          注:本表反映本年度國有資本經(jīng)營預(yù)算財政撥款支出情況。

              本表金額轉(zhuǎn)換成萬元時,因四舍五入可能存在尾差。

              如本表為空,則本年度無此類資金收支余。


          第五部分  附件

          部門(單位)整體績效自評表
          (2022年度)

          部門(單位)名稱

          142011盤錦市醫(yī)療保障局-211100000

          部門年初預(yù)算收入金額(萬元)

          6255.43

          部門年初預(yù)算支出金額(萬元)

          6255.43

          年度主要任務(wù)

          對應(yīng)項目

          項目下達(dá)金額(萬元)

          項目執(zhí)行金額(萬元)

          項目執(zhí)行率

          分值

          得分

          醫(yī)療保障業(yè)務(wù)費

          6.00

          6

          100.00%

          4.4

          4.4

          醫(yī)保局法律顧問咨詢費

          3.00

          3

          100.00%

          4.4

          4.4

          部門預(yù)算基本支出人員經(jīng)費

          324.40

          324.08

          99.90%

          4.4

          4.39

          繳納特殊困難退休職工長期護(hù)理險

          16.00

          11.69

          73.10%

          4.4

          3.21

          中省直、市直破產(chǎn)(改制)困難企業(yè)實行醫(yī)改前退休人員醫(yī)療保險費

          10.00

          9.33

          93.30%

          4.4

          4.1

          部門預(yù)算基本支出公用經(jīng)費

          34.14

          31.3

          91.70%

          4.4

          4.03

          市直公務(wù)員醫(yī)療補(bǔ)助費

          5733.00

          3068.75

          53.52%

          4.4

          2.35

          整治欺詐騙保辦案業(yè)務(wù)費

          1.00

          1

          100.00%

          4.4

          4.4

          信息化建設(shè)資金

          2.00

          2

          100.00%

          4.8

          4.8

          年度目標(biāo)

          年初總體目標(biāo)

          全年完成情況

          貫徹執(zhí)行國家、省關(guān)于醫(yī)療保險、生育保險、醫(yī)療救助等醫(yī)療保障制度的法律法規(guī)、規(guī)劃和標(biāo)準(zhǔn),擬定我市相關(guān)政策、規(guī)劃和標(biāo)準(zhǔn),組織起草相關(guān)地方性法規(guī)和市政府規(guī)章草案。擬定全市公務(wù)員醫(yī)療補(bǔ)助、企事業(yè)單位補(bǔ)充醫(yī)療保險政策和管理辦法。組織制定并實施醫(yī)療保障基金監(jiān)督管理辦法,建立健全醫(yī)療保障基金安全防控機(jī)制,推進(jìn)醫(yī)療保障基金支付方式改革。組織制定醫(yī)療保障籌資和待遇政策,完善動態(tài)調(diào)整和區(qū)域調(diào)劑平衡機(jī)制,統(tǒng)籌城鄉(xiāng)醫(yī)療保障待遇標(biāo)準(zhǔn),建立健全與籌資水平相適應(yīng)的待遇調(diào)整機(jī)制。組織擬訂并實施長期護(hù)理保險制度改革方案。 貫徹執(zhí)行城鄉(xiāng)統(tǒng)一的藥品、醫(yī)用耗材、醫(yī)療服務(wù)項目、醫(yī)療服務(wù)設(shè)施等醫(yī)保目錄和支付標(biāo)準(zhǔn)。貫徹執(zhí)行藥品、醫(yī)用耗材價格和醫(yī)療服務(wù)項目、醫(yī)療服務(wù)設(shè)施收費等政策,建立醫(yī)保支付醫(yī)藥服務(wù)價格合理確定和動態(tài)調(diào)整機(jī)制

          嚴(yán)格管控,規(guī)范運行,穩(wěn)步提高保障水平,基本完成各項指標(biāo)任務(wù)。

          績效指標(biāo)

          一級指標(biāo)

          二級指標(biāo)

          三級指標(biāo)

          運算符號

          指標(biāo)值

          度量單位

          全年完成值

          完成程度

          分值

          得分

          偏差原因分析

          改進(jìn)措施

          經(jīng)費保障原因分析

          制度保障原因分析

          人員保障原因分析

          硬件條件保障原因分析

          其他原因分析

          履職效能

          重點工作履行情況

          重點工作辦結(jié)率

          =

          100

          %

          100

          1

          3.5

          3.5

          整體工作完成情況

          總體工作完成率

          =

          100

          %

          100

          1

          3.3

          3.3

          工作完成及時率

          =

          100

          %

          100

          1

          3.3

          3.3

          工作質(zhì)量達(dá)標(biāo)率

          =

          100

          %

          100

          1

          3.3

          3.3

          基礎(chǔ)管理

          依法行政能力

          管理規(guī)范

          全部或基本達(dá)成預(yù)期指標(biāo)100%-80%(含)

          1

          3.3

          3.3

          綜合管理水平

          管理規(guī)范

          全部或基本達(dá)成預(yù)期指標(biāo)100%-80%(含)

          1

          3.3

          3.3

          預(yù)算執(zhí)行

          預(yù)算執(zhí)行效率

          預(yù)算執(zhí)行率

          =

          100

          %

          56.4

          1

          1.6

          1.6

          結(jié)轉(zhuǎn)結(jié)余變動率

          <=

          0

          %

          0

          1

          1.6

          1.6

          預(yù)算調(diào)整率

          <=

          5

          %

          5

          1

          1.8

          1.8

          管理效率

          預(yù)算編制管理

          預(yù)算績效目標(biāo)覆蓋率

          =

          100

          %

          100

          1

          0.7

          0.7

          預(yù)算監(jiān)督管理

          預(yù)決算公開情況

          全部公開

          全部或基本達(dá)成預(yù)期指標(biāo)100%-80%(含)

          1

          0.7

          0.7

          預(yù)算收支管理

          預(yù)算支出管理規(guī)范性

          管理規(guī)范

          全部或基本達(dá)成預(yù)期指標(biāo)100%-80%(含)

          1

          0.7

          0.7

          預(yù)算收入管理規(guī)范性

          管理規(guī)范

          全部或基本達(dá)成預(yù)期指標(biāo)100%-80%(含)

          1

          0.7

          0.7

          財務(wù)管理

          內(nèi)控制度有效性

          制度有效

          全部或基本達(dá)成預(yù)期指標(biāo)100%-80%(含)

          1

          0.7

          0.7

          資產(chǎn)管理

          固定資產(chǎn)利用率

          =

          100

          %

          100

          1

          0.8

          0.8

          業(yè)務(wù)管理

          政府采購管理違法違規(guī)行為發(fā)生次數(shù)

          =

          0

          0

          1

          0.7

          0.7

          運行成本

          成本控制成效

          在職人員控制率

          <=

          100

          %

          100

          1

          2.5

          2.5

          “三公”經(jīng)費變動率

          <=

          0

          %

          0

          1

          2.5

          2.5

          社會效應(yīng)

          社會效益

          醫(yī)療服務(wù)能力提升

          有所提升

          全部或基本達(dá)成預(yù)期指標(biāo)100%-80%(含)

          1

          10

          10

          服務(wù)對象滿意度

          落實城鄉(xiāng)居民基本醫(yī)療保險制度整合

          >=

          98

          %

          98

          1

          10

          10

          可持續(xù)性

          體制機(jī)制改革

          規(guī)范醫(yī)療保險制度改革

          制度規(guī)范

          全部或基本達(dá)成預(yù)期指標(biāo)100%-80%(含)

          1

          5

          5

          總評價得分

          96.08

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