盤錦市醫(yī)療保障事務(wù)服務(wù)中心2022年度決算公開(kāi)說(shuō)明
盤錦市醫(yī)療保障事務(wù)服務(wù)中心
2022年度決算公開(kāi)說(shuō)明
目 錄
第一部分 單位概況
一、 主要職責(zé)
二、 機(jī)構(gòu)設(shè)置情況
三、 決算單位構(gòu)成
第二部分 2022年度單位決算情況說(shuō)明
一、收入支出決算總體情況說(shuō)明
二、財(cái)政撥款收入支出決算情況說(shuō)明
三、一般公共預(yù)算財(cái)政撥款“三公”經(jīng)費(fèi)支出決算情況說(shuō)明
四、一般公共預(yù)算財(cái)政撥款基本支出決算情況說(shuō)明
五、其他重要事項(xiàng)的情況說(shuō)明
第三部分 名詞解釋
第四部分 2022年度單位決算報(bào)表
一、收入支出決算總表
二、收入決算表
三、支出決算表
四、財(cái)政撥款收入支出決算表
五、一般公共預(yù)算財(cái)政撥款支出決算表
六、一般公共預(yù)算財(cái)政撥款基本支出決算表
七、一般公共預(yù)算財(cái)政撥款“三公”經(jīng)費(fèi)支出決算表
八、政府性基金預(yù)算財(cái)政撥款收入支出決算表
九、國(guó)有資本經(jīng)營(yíng)預(yù)算財(cái)政撥款支出決算表
第五部分 附件
第一部分 單位概況
一、主要職責(zé)
(-)貫徹執(zhí)行國(guó)家、省、市有關(guān)城鎮(zhèn)職工基本醫(yī)療保險(xiǎn)和高額醫(yī)療保險(xiǎn)、城鄉(xiāng)居民基本醫(yī)療保險(xiǎn)和大病保險(xiǎn)、醫(yī)療救助、生育保險(xiǎn)(以下簡(jiǎn)稱醫(yī)療保障)、醫(yī)藥價(jià)格收費(fèi)及招標(biāo)采購(gòu)法律法規(guī)及有關(guān)政策規(guī)定。
(二)承擔(dān)城鎮(zhèn)職工基本醫(yī)療保險(xiǎn)和生育保險(xiǎn)、城鄉(xiāng)居民基本醫(yī)療保險(xiǎn)和大病保險(xiǎn)、公務(wù)員醫(yī)療補(bǔ)助、城鄉(xiāng)特困居民醫(yī)療救助基金管理的相關(guān)事務(wù)性工作。
(三)為醫(yī)療保障相關(guān)政策標(biāo)準(zhǔn)擬定實(shí)施提供技術(shù)支持和服務(wù)保障;為藥品、醫(yī)用耗材價(jià)格制定、招標(biāo)采購(gòu)和醫(yī)療服務(wù)項(xiàng)目、醫(yī)療服務(wù)設(shè)施收費(fèi)標(biāo)準(zhǔn)的擬定提供技術(shù)支持和服務(wù)保障。
(四)承擔(dān)醫(yī)療保障及藥品、醫(yī)用耗材、醫(yī)療服務(wù)項(xiàng)目、醫(yī)療服務(wù)設(shè)施相關(guān)統(tǒng)計(jì)數(shù)據(jù)的收集、整理、分析、精算等工作。
(五)為醫(yī)療保障經(jīng)辦系統(tǒng)開(kāi)展參保登記、個(gè)人權(quán)益記錄、待遇支付、費(fèi)用結(jié)算及基金運(yùn)行、風(fēng)險(xiǎn)防控等工作提供技術(shù)支持和服務(wù)保障。
(六)承擔(dān)異地就醫(yī)直接結(jié)算及醫(yī)療保障關(guān)系轉(zhuǎn)移接續(xù)經(jīng)辦服務(wù)工作。
(七)承擔(dān)醫(yī)療保險(xiǎn)、公務(wù)員補(bǔ)助、城鎮(zhèn)職工高額醫(yī)療保險(xiǎn)、城鄉(xiāng)居民大病保險(xiǎn)及大病救助的經(jīng)辦服務(wù)及相關(guān)事務(wù)性工作。
(八)承擔(dān)醫(yī)療保障信息系統(tǒng)建設(shè)、運(yùn)行維護(hù)工作;承擔(dān)全市醫(yī)療保障卡制發(fā)管理工作。
(九)承擔(dān)市醫(yī)療保障局交辦的其他工作。
二、機(jī)構(gòu)設(shè)置情況
依據(jù)《盤錦市醫(yī)療保障事務(wù)服務(wù)中心主要職責(zé)、內(nèi)設(shè)機(jī)構(gòu)和人員編制規(guī)定》(盤委辦發(fā)[2019]7號(hào))、《關(guān)于上收盤山縣醫(yī)保經(jīng)辦機(jī)構(gòu)的批復(fù)的通知》(盤委辦發(fā)[2019]57號(hào))和關(guān)于市醫(yī)療保障事務(wù)服務(wù)中心增設(shè)長(zhǎng)期護(hù)理保險(xiǎn)服務(wù)科的批復(fù)(盤編辦發(fā)【2022】51號(hào))文件,盤錦市醫(yī)療保障事務(wù)服務(wù)中心單位領(lǐng)導(dǎo)主任職數(shù)1名、副主任職數(shù)4名。內(nèi)設(shè)10個(gè)機(jī)構(gòu),內(nèi)設(shè)機(jī)構(gòu)科長(zhǎng)(主任)10名、副科長(zhǎng)(副主任)7名,專職黨務(wù)干部1名。
根據(jù)本單位主要職責(zé),盤錦市醫(yī)療保障事務(wù)服務(wù)中心設(shè)10個(gè)內(nèi)設(shè)機(jī)構(gòu)(相當(dāng)于正科級(jí)):
1.辦公室
負(fù)責(zé)黨群和紀(jì)檢工作;負(fù)責(zé)文電、信息、資產(chǎn)、檔案、保密、信訪、文字綜合等工作;負(fù)責(zé)機(jī)構(gòu)編制、人事管理、退休干部服務(wù)等工作。
2.基金財(cái)務(wù)科
負(fù)責(zé)為醫(yī)療保障基金運(yùn)行提供技術(shù)支持和服務(wù)保障;承擔(dān)醫(yī)療保障基金管理的事務(wù)性工作;負(fù)責(zé)中心財(cái)務(wù)管理等工作。
3.公共業(yè)務(wù)服務(wù)科
承擔(dān)醫(yī)療保障相關(guān)險(xiǎn)種參保登記、個(gè)人權(quán)益記錄、繳費(fèi)核定、轉(zhuǎn)移接續(xù)、個(gè)人賬戶轉(zhuǎn)移和繼承及異地醫(yī)療個(gè)人賬戶返還等服務(wù)工作;承擔(dān)醫(yī)療保險(xiǎn)參保擴(kuò)面工作。
4.就醫(yī)服務(wù)科
負(fù)責(zé)異地轉(zhuǎn)診轉(zhuǎn)院和非定點(diǎn)急診急救登記及核實(shí)相關(guān)服務(wù)工作;負(fù)責(zé)退休人員異地居住和在職人員長(zhǎng)期駐外的登記工作;負(fù)責(zé)門診大病和高值藥品審批的登記工作;負(fù)責(zé)第三方責(zé)任核實(shí)、基本醫(yī)療保險(xiǎn)基金先行支付相關(guān)情況的調(diào)查核實(shí)與追償工作。
5.定點(diǎn)醫(yī)藥機(jī)構(gòu)服務(wù)科
承擔(dān)定點(diǎn)醫(yī)藥機(jī)構(gòu)資格審查、評(píng)估的事務(wù)性工作;參與定點(diǎn)醫(yī)藥機(jī)構(gòu)服務(wù)協(xié)議簽訂、執(zhí)行情況檢查及違反協(xié)議和舉報(bào)處理工作;負(fù)責(zé)醫(yī)療機(jī)構(gòu)醫(yī)保醫(yī)師資格備案登記工作;負(fù)責(zé)定點(diǎn)醫(yī)藥機(jī)構(gòu)醫(yī)保管理人員的業(yè)務(wù)培訓(xùn)工作。
6.費(fèi)用審核科
負(fù)責(zé)醫(yī)療保障相關(guān)醫(yī)療費(fèi)用的審核工作;負(fù)責(zé)結(jié)算病種高編、高靠的審核工作;負(fù)責(zé)醫(yī)療機(jī)構(gòu)付費(fèi)方式改革的培訓(xùn)指導(dǎo)工作;負(fù)責(zé)醫(yī)保智能監(jiān)控軟件篩查疑點(diǎn)的核實(shí)并提出處理建議。
7.待遇結(jié)算科
負(fù)責(zé)定點(diǎn)醫(yī)藥機(jī)構(gòu)就醫(yī)、異地就醫(yī)、非定點(diǎn)急診搶救就醫(yī)醫(yī)療保障相關(guān)費(fèi)用的對(duì)帳和結(jié)算工作;負(fù)責(zé)生育保險(xiǎn)資格的認(rèn)定和生育津貼發(fā)放工作;參與擬訂定點(diǎn)醫(yī)療機(jī)構(gòu)總額控制指標(biāo)。
8.門診特病服務(wù)與醫(yī)療救助科
負(fù)責(zé)全市城鎮(zhèn)職工、城鄉(xiāng)居民基本醫(yī)療保險(xiǎn)參保人員門診特定病種的登記、鑒定工作;負(fù)責(zé)城鄉(xiāng)特困居民醫(yī)療救助待遇審核和結(jié)算工作;會(huì)同醫(yī)療機(jī)構(gòu)對(duì)慢性疾病參保人員進(jìn)行定期復(fù)檢。
9.稽核與信息科
負(fù)責(zé)城鎮(zhèn)職工基本醫(yī)療保險(xiǎn)和生育保險(xiǎn)、城鄉(xiāng)居民基本醫(yī)療保險(xiǎn)經(jīng)辦業(yè)務(wù)的內(nèi)控稽核工作;負(fù)責(zé)城鎮(zhèn)職工醫(yī)療、生育保險(xiǎn)繳費(fèi)工資基數(shù)及參保繳費(fèi)情況稽核工作;負(fù)責(zé)全市醫(yī)療保障信息網(wǎng)絡(luò)系統(tǒng)建設(shè)、運(yùn)行、維護(hù)和相關(guān)數(shù)據(jù)的統(tǒng)計(jì)、分析、上報(bào)工作;負(fù)責(zé)中心業(yè)務(wù)操作流程標(biāo)準(zhǔn)化建設(shè)工作;承擔(dān)定點(diǎn)醫(yī)藥機(jī)構(gòu)網(wǎng)絡(luò)系統(tǒng)建設(shè)指導(dǎo)驗(yàn)收的相關(guān)事務(wù)性工作;負(fù)責(zé)為藥品和醫(yī)用耗材價(jià)格的制定、醫(yī)療服務(wù)項(xiàng)目和設(shè)施收費(fèi)標(biāo)準(zhǔn)的制定及招標(biāo)采購(gòu)提供技術(shù)支持和服務(wù)保障;負(fù)責(zé)全市醫(yī)療保障卡制發(fā)管理相關(guān)工作。
10. 長(zhǎng)期護(hù)理保險(xiǎn)服務(wù)科
負(fù)責(zé)失能評(píng)估結(jié)果的復(fù)核確認(rèn)、復(fù)審等工作;負(fù)責(zé)對(duì)第三方經(jīng)辦、養(yǎng)護(hù)機(jī)構(gòu)服務(wù)過(guò)程和質(zhì)量的監(jiān)督考核等事務(wù)性工作: 負(fù)責(zé)長(zhǎng)期護(hù)理保險(xiǎn)政策宣傳和答疑工作;負(fù)責(zé)長(zhǎng)期護(hù)理保險(xiǎn)相關(guān)舉報(bào)、投訴的受理和參與調(diào)查處理等工作。
三、決算單位構(gòu)成
盤錦市醫(yī)療保障事務(wù)服務(wù)中心雙臺(tái)子分中心為二級(jí)單位,無(wú)下屬單位。
第二部分 2022年度單位決算情況說(shuō)明
一、 收入支出決算總體情況說(shuō)明
(一)收入總計(jì)1249.34萬(wàn)元,包括:
1.財(cái)政撥款收入1249.29萬(wàn)元,占收入總計(jì)的99.996%。其中:一般公共預(yù)算財(cái)政撥款收入1249.29萬(wàn)元,政府性基金收入0萬(wàn)元,國(guó)有資本經(jīng)營(yíng)預(yù)算財(cái)政撥款收入0萬(wàn)元。
2.上級(jí)補(bǔ)助收入0萬(wàn)元,占收入總計(jì)的0%。
3.事業(yè)收入0萬(wàn)元,占收入總計(jì)的0%。
4.經(jīng)營(yíng)收入0萬(wàn)元,占收入總計(jì)的0%。
5.附屬單位上繳收入0萬(wàn)元,占收入總計(jì)的0%。
6.其他收入0.05萬(wàn)元,占收入總計(jì)的0.004%。主要是基本戶利息收入等。
7.使用非財(cái)政撥款結(jié)余0萬(wàn)元,占收入總計(jì)的0%。
8.上年結(jié)轉(zhuǎn)和結(jié)余0萬(wàn)元,占收入總計(jì)的0%。
與上年相比,今年收入增加242.41萬(wàn)元,增長(zhǎng)24.07%,主要原因:一是由于人員工資及各項(xiàng)保險(xiǎn)費(fèi)用增加,二是省直達(dá)資金項(xiàng)目資金。
(二)支出總計(jì)1249.29萬(wàn)元,包括:
1.基本支出990.30萬(wàn)元,占支出總計(jì)的79.27%。主要是為保障機(jī)構(gòu)正常運(yùn)轉(zhuǎn)、完成日常工作任務(wù)而發(fā)生的各項(xiàng)支出,其中:工資福利支出831.34萬(wàn)元,對(duì)個(gè)人和家庭的補(bǔ)助支出56.10萬(wàn)元,商品和服務(wù)支出100.49萬(wàn)元,資本性支出2.37萬(wàn)元。
2.項(xiàng)目支出258.99萬(wàn)元,占支出總計(jì)的20.73%。主要包括慢性病鑒定等業(yè)務(wù)支出。
3.上繳上級(jí)支出0萬(wàn)元,占支出總計(jì)的0%。
4.經(jīng)營(yíng)支出0萬(wàn)元,占支出總計(jì)的0。
5.對(duì)附屬單位補(bǔ)助支出0萬(wàn)元,占支出總計(jì)的0%。
與上年相比,今年支出增加242.36萬(wàn)元,增長(zhǎng)24.07%,主要原因:一是人員工資和各項(xiàng)保險(xiǎn)費(fèi)用增加;二是省直達(dá)資金項(xiàng)目資金增加。
(三)年末結(jié)轉(zhuǎn)和結(jié)余0萬(wàn)元。
今年無(wú)結(jié)余。與上年相比,今年結(jié)轉(zhuǎn)結(jié)余增加(減少)0萬(wàn)元,增長(zhǎng)(降低)0%,
二、財(cái)政撥款支出決算情況說(shuō)明
(一)總體情況。
2022年度財(cái)政撥款支出1249.29萬(wàn)元,其中:基本支出990.30萬(wàn)元,項(xiàng)目支出258.99萬(wàn)元。與上年相比,財(cái)政撥款支出增加242.36萬(wàn)元,增長(zhǎng)24.07%,主要原因:工資和各項(xiàng)保險(xiǎn)費(fèi)用增加,中央直達(dá)醫(yī)療保障與服務(wù)能力提升補(bǔ)助項(xiàng)目資金支出增加。與年初預(yù)算相比,2022年度財(cái)政撥款支出完成年初預(yù)算的133.98%,其中:基本支出完成年初預(yù)算的149.59%,項(xiàng)目支出完成年初預(yù)算的292.31%。
(二)一般公共預(yù)算財(cái)政撥款支出情況。
2022年度一般公共預(yù)算財(cái)政撥款支出1249.29萬(wàn)元,按支出功能分類科目分,包括:社會(huì)保障和就業(yè)支出150.37萬(wàn)元,占12.04%;衛(wèi)生健康支出1039.48萬(wàn)元,占83.21%;住房保障支出59.44萬(wàn)元,占4.75%。
1. 社會(huì)保障和就業(yè)支出150.37萬(wàn)元,具體包括:
(1)行政事業(yè)單位養(yǎng)老支出97.44萬(wàn)元,主要是事業(yè)單位基本養(yǎng)老保險(xiǎn)繳費(fèi)等支出,完成年初預(yù)算的147.82%。其中:事業(yè)單位離退休2.75萬(wàn)元、機(jī)關(guān)事業(yè)單位基本養(yǎng)老保險(xiǎn)繳費(fèi)支出83.67萬(wàn)元、機(jī)關(guān)事業(yè)單位職業(yè)年金繳費(fèi)支出11.02萬(wàn)元。
(2)撫恤支出52.16萬(wàn)元,主要是死亡撫恤支出。完成追加預(yù)算的100%。其中死亡撫恤47.16萬(wàn)元、傷殘撫恤5萬(wàn)元。
(3)其他社會(huì)保障和就業(yè)支出0.77萬(wàn)元,主要是失業(yè)保險(xiǎn)繳費(fèi)支出。完成年初預(yù)算的39.09%。
2. 衛(wèi)生健康支出1039.49萬(wàn)元。具體包括:
(1)行政事業(yè)單位醫(yī)療支出29.38萬(wàn)元,主要是事業(yè)單位醫(yī)療保險(xiǎn)繳費(fèi)等支出,完成年初預(yù)算的102.73%。其中事業(yè)單位醫(yī)療28.76萬(wàn)元,其他行政事業(yè)單位醫(yī)療支出0.62萬(wàn)元。
(2)醫(yī)療保障管理事務(wù)1010.11萬(wàn)元,主要是醫(yī)療保障經(jīng)辦事務(wù)和事業(yè)運(yùn)行支出,完成年初預(yù)算的165.77%,主要原因是追加中央直達(dá)醫(yī)療保障與服務(wù)能力提升補(bǔ)助資金支出。其中:醫(yī)療保障經(jīng)辦事務(wù)67.69萬(wàn)元、事業(yè)運(yùn)行751.11萬(wàn)元、其他醫(yī)療保障管理事務(wù)支出191.31萬(wàn)元。
3.住房保障支出59.44萬(wàn)元。具體包括:
住房改革支出59.44萬(wàn)元,主要是職工住房公積金繳費(fèi),完成年初預(yù)算的132.71%。
(三)政府性基金預(yù)算財(cái)政撥款支出情況。
2022年度政府性基金預(yù)算財(cái)政撥款支出0萬(wàn)元。盤錦市醫(yī)療保障事務(wù)服務(wù)中心2022年度無(wú)政府性基金預(yù)算財(cái)政撥款支出,無(wú)此類資金收支余。
(四)國(guó)有資本經(jīng)營(yíng)預(yù)算財(cái)政撥款支出情況。
2022年度國(guó)有資本經(jīng)營(yíng)預(yù)算財(cái)政撥款支出0萬(wàn)元。盤錦市醫(yī)療保障事務(wù)服務(wù)中心2022年度無(wú)國(guó)有資本經(jīng)營(yíng)預(yù)算財(cái)政撥款支出,無(wú)此類資金收支余。
三、一般公共預(yù)算財(cái)政撥款“三公”經(jīng)費(fèi)支出決算情況說(shuō)明
2022年度一般公共預(yù)算財(cái)政撥款安排的“三公”經(jīng)費(fèi)支出1.84萬(wàn)元,完成年初預(yù)算的40.89%,決算數(shù)小于年初預(yù)算數(shù)的主要原因是公車運(yùn)行維護(hù)費(fèi)節(jié)約開(kāi)支。較上年比增加0.32萬(wàn)元,增長(zhǎng)21.05%,主要原因是車輛維修費(fèi)用等。其中:因公出國(guó)(境)費(fèi)0萬(wàn)元,公務(wù)接待費(fèi)0萬(wàn)元,公務(wù)用車購(gòu)置及運(yùn)行維護(hù)費(fèi)1.84萬(wàn)元。
1.因公出國(guó)(境)費(fèi)0萬(wàn)元,占“三公”經(jīng)費(fèi)支出的0%。完成年初預(yù)算的0%,決算數(shù)小于(大于)年初預(yù)算數(shù)的主要原因是0。2022年參加出國(guó)(境)團(tuán)組0個(gè),累計(jì)0人次,主要原因?yàn)?/span>本單位無(wú)此項(xiàng)預(yù)算也無(wú)支出。2022年因公出國(guó)(境)費(fèi)比上年減少(增加)0萬(wàn)元,下降(增長(zhǎng))0%,主要原因?yàn)?/span>本單位無(wú)此項(xiàng)預(yù)算也無(wú)支出。
2.公務(wù)接待費(fèi)0萬(wàn)元,占“三公”經(jīng)費(fèi)支出的0%。完成年初預(yù)算的0%,決算數(shù)小于(大于)年初預(yù)算數(shù)的主要原因是本單位無(wú)此項(xiàng)預(yù)算也無(wú)支出。2022年國(guó)內(nèi)公務(wù)接待累計(jì)0批次、0人、0萬(wàn)元,主要原因?yàn)?/span>本單位無(wú)此項(xiàng)預(yù)算也無(wú)支出;其中外事接待累計(jì)0批次、0人、0萬(wàn)元,主要原因?yàn)?/span>本單位無(wú)此項(xiàng)預(yù)算也無(wú)支出。2022年公務(wù)接待費(fèi)比上年減少(增加)0萬(wàn)元,下降(增長(zhǎng))0%,主要原因?yàn)?/span>本單位無(wú)此項(xiàng)預(yù)算也無(wú)支出。
3.公務(wù)用車購(gòu)置及運(yùn)行費(fèi)1.84萬(wàn)元,占“三公”經(jīng)費(fèi)支出的100%。完成年初預(yù)算的40.89%,決算數(shù)小于年初預(yù)算數(shù)的主要原因是公車運(yùn)行維護(hù)費(fèi)節(jié)約開(kāi)支。較上年增加0.32萬(wàn)元,增長(zhǎng)21.05%,主要原因是車輛維修費(fèi)用等。
其中:公務(wù)用車購(gòu)置費(fèi)0萬(wàn)元,本單位無(wú)此項(xiàng)預(yù)算。當(dāng)年購(gòu)置公務(wù)用車0輛。公務(wù)用車運(yùn)行維護(hù)費(fèi)1.84萬(wàn)元,主要用于車輛燃油費(fèi)、車輛維修、保險(xiǎn)等費(fèi)用,截至年末使用一般公共預(yù)算財(cái)政撥款開(kāi)支運(yùn)行維護(hù)費(fèi)的公務(wù)用車保有量1輛。
四、一般公共預(yù)算財(cái)政撥款基本支出決算情況說(shuō)明
2022年度一般公共預(yù)算財(cái)政撥款基本支出990.30萬(wàn)元,其中:人員經(jīng)費(fèi)887.44萬(wàn)元,主要包括基本工資、津貼補(bǔ)貼、獎(jiǎng)金、其他社會(huì)保障繳費(fèi)、機(jī)關(guān)事業(yè)單位基本養(yǎng)老保險(xiǎn)繳費(fèi)、其他工資福利支出、撫恤金、住房公積金、采暖補(bǔ)貼、其他對(duì)個(gè)人和家庭補(bǔ)助的支出;日常公用經(jīng)費(fèi)102.86萬(wàn)元,主要包括辦公費(fèi)、印刷費(fèi)、手續(xù)費(fèi)、水費(fèi)、電費(fèi)、郵電費(fèi)、取暖費(fèi)、物業(yè)費(fèi)、差旅費(fèi)、維修(護(hù))費(fèi)、租賃費(fèi)、勞務(wù)費(fèi)、委托業(yè)務(wù)費(fèi)、工會(huì)經(jīng)費(fèi)、公務(wù)用車運(yùn)行維護(hù)費(fèi)、其他交通費(fèi)用、其他商品和服務(wù)支出、辦公設(shè)備購(gòu)置、信息網(wǎng)絡(luò)及軟件購(gòu)置更新等。
五、其他重要事項(xiàng)的情況說(shuō)明
(一)機(jī)關(guān)運(yùn)行經(jīng)費(fèi)支出情況。
盤錦市醫(yī)療保障事務(wù)服務(wù)中心是全額撥款事業(yè)單位,根據(jù)機(jī)關(guān)運(yùn)行經(jīng)費(fèi)的定義,本單位2022年無(wú)機(jī)關(guān)運(yùn)行經(jīng)費(fèi)支出,財(cái)政撥款基本支出中公用經(jīng)費(fèi)為102.86萬(wàn)元。
(二)政府采購(gòu)支出情況。
2022年政府采購(gòu)支出總額52.8萬(wàn)元,其中:政府采購(gòu)貨物支出0萬(wàn)元,政府采購(gòu)工程支出0萬(wàn)元,政府采購(gòu)服務(wù)支出52.8萬(wàn)元。授予中小企業(yè)合同金額0萬(wàn)元,占政府采購(gòu)支出總額的0%,其中:授予小微企業(yè)合同金額0萬(wàn)元,占政府采購(gòu)支出總額的0%;貨物采購(gòu)授予中小企業(yè)合同金額占貨物支出金額的0%;工程采購(gòu)授予中小企業(yè)合同金額占貨物支出金額的0%;服務(wù)采購(gòu)授予中小企業(yè)合同金額占貨物支出金額的0%。
(三)國(guó)有資產(chǎn)占用情況。
截至2022年12月31日,
1.房屋情況:?jiǎn)挝环课菝娣e20平方米,價(jià)值1.6萬(wàn)元,其中:辦公用房面積0平方米,價(jià)值0萬(wàn)元;業(yè)務(wù)用房面積0平方米,價(jià)值0萬(wàn)元;其他(不含構(gòu)筑物)面積20平方米,價(jià)值1.6萬(wàn)元。
2.車輛情況:共有車輛1輛,價(jià)值12.29萬(wàn)元,其中:副省級(jí)以上領(lǐng)導(dǎo)干部用車0輛,主要領(lǐng)導(dǎo)干部用車0輛,機(jī)要通訊用車1輛,應(yīng)急保障用車0輛,執(zhí)法執(zhí)勤用車0輛,特種專業(yè)技術(shù)用車0輛,離退休干部用車0輛,其他用車0輛。
3.設(shè)備情況:?jiǎn)挝粌r(jià)值50萬(wàn)元以上通用設(shè)備0臺(tái)(套),單價(jià)100萬(wàn)元以上專用設(shè)備0臺(tái)(套)。
(四)預(yù)算績(jī)效情況。
1.預(yù)算績(jī)效管理工作開(kāi)展情況。
根據(jù)預(yù)算績(jī)效管理要求,本單位組織對(duì)2022年度特定目標(biāo)類項(xiàng)目支出全面開(kāi)展績(jī)效自評(píng),共涉及特定目標(biāo)類項(xiàng)目0個(gè)(其中:一般公共預(yù)算項(xiàng)目0個(gè),政府性基金預(yù)算項(xiàng)目0個(gè),國(guó)有資本經(jīng)營(yíng)預(yù)算項(xiàng)目0個(gè)),涉及資金0萬(wàn)元(其中:一般公共預(yù)算資金0萬(wàn)元,政府性基金預(yù)算資金0萬(wàn)元,國(guó)有資本經(jīng)營(yíng)預(yù)算資金0萬(wàn)元),自評(píng)覆蓋率(開(kāi)展績(jī)效自評(píng)的特定目標(biāo)類項(xiàng)目數(shù)/年初批復(fù)績(jī)效目標(biāo)的特定目標(biāo)類項(xiàng)目數(shù)*100%)達(dá)到100%,自評(píng)平均分(開(kāi)展績(jī)效自評(píng)的項(xiàng)目分?jǐn)?shù)總和/開(kāi)展績(jī)效自評(píng)的項(xiàng)目數(shù))0分。
我單位(單位)組織對(duì)2022年度預(yù)算開(kāi)展整體績(jī)效自評(píng),涉及資金750.62萬(wàn)元,自評(píng)得分92.09分。《單位整體績(jī)效自評(píng)表》見(jiàn)附件。
2.項(xiàng)目績(jī)效自評(píng)結(jié)果。本單位對(duì)2022年度特定目標(biāo)類項(xiàng)目支出開(kāi)展績(jī)效自評(píng),共涉及特定目標(biāo)類項(xiàng)目0個(gè)。
3.部門評(píng)價(jià)結(jié)果。
盤錦市醫(yī)療保障局對(duì)我中心開(kāi)展了部門評(píng)價(jià),涉及資金750.62萬(wàn)元。
通過(guò)部門績(jī)效評(píng)價(jià)發(fā)現(xiàn)主要存在以下問(wèn)題:一是預(yù)算項(xiàng)目支出績(jī)效管理制度不夠完善,操作性不強(qiáng)。 ;二是對(duì)預(yù)算項(xiàng)目支出績(jī)效管理工作的主動(dòng)性和積極性需進(jìn)一步提高;下一步將采取以下措施加以改進(jìn):一是強(qiáng)化預(yù)算支出責(zé)任意識(shí),增強(qiáng)績(jī)效管理理念;二是完善制度,推進(jìn)落實(shí);三是加強(qiáng)預(yù)算執(zhí)行的管理,對(duì)預(yù)算項(xiàng)目績(jī)效進(jìn)行監(jiān)控。
4.財(cái)政評(píng)價(jià)結(jié)果。財(cái)政審核通過(guò)。
第三部分 名詞解釋
1.財(cái)政撥款收入:指單位從同級(jí)財(cái)政單位取得的財(cái)政預(yù)算資金。
2.上級(jí)補(bǔ)助收入:指單位從主管單位和上級(jí)單位取得的非財(cái)政性補(bǔ)助收入。
3.事業(yè)收入:指事業(yè)單位開(kāi)展專業(yè)業(yè)務(wù)活動(dòng)及輔助活動(dòng)所取得的收入。
4.經(jīng)營(yíng)收入:指事業(yè)單位在專業(yè)業(yè)務(wù)活動(dòng)及輔助活動(dòng)之外開(kāi)展非獨(dú)立核算經(jīng)營(yíng)活動(dòng)取得的收入。
5.附屬單位上繳收入:指單位附屬的獨(dú)立核算單位按照規(guī)定上繳的收入。
6.其他收入:指除上述“財(cái)政撥款收入”、“上級(jí)補(bǔ)助收入”、“事業(yè)收入”、“經(jīng)營(yíng)收入”、“附屬單位上繳收入”等以外的收入。
7.使用非財(cái)政撥款結(jié)余:指事業(yè)單位按照預(yù)算管理要求使用非財(cái)政撥款結(jié)余彌補(bǔ)收支差額的金額。
8.上年結(jié)轉(zhuǎn)和結(jié)余:指以前年度尚未完成、結(jié)轉(zhuǎn)到本年按有關(guān)規(guī)定繼續(xù)使用的資金。
9.基本支出:指保障機(jī)構(gòu)正常運(yùn)轉(zhuǎn)、完成日常工作任務(wù)而發(fā)生的人員支出和公用支出。
10.項(xiàng)目支出:指在基本支出之外為完成特定行政任務(wù)和事業(yè)發(fā)展目標(biāo)所發(fā)生的支出。
11.上繳上級(jí)支出:指事業(yè)單位按照財(cái)政單位和主管單位的規(guī)定上繳上級(jí)單位的支出。
12.經(jīng)營(yíng)支出:指事業(yè)單位在專業(yè)活動(dòng)及輔助活動(dòng)之外開(kāi)展非獨(dú)立核算經(jīng)營(yíng)活動(dòng)發(fā)生的支出。
13.對(duì)附屬單位補(bǔ)助支出:指事業(yè)單位用財(cái)政補(bǔ)助收入之外的收入對(duì)附屬單位補(bǔ)助發(fā)生的支出。
14.“三公”經(jīng)費(fèi):指用一般公共預(yù)算財(cái)政撥款安排的因公出國(guó)(境)費(fèi)、公務(wù)用車購(gòu)置及運(yùn)行費(fèi)和公務(wù)接待費(fèi)。其中,因公出國(guó)(境)費(fèi)反映單位公務(wù)出國(guó)(境)的住宿費(fèi)、旅費(fèi)、伙食補(bǔ)助費(fèi)、雜費(fèi)、培訓(xùn)費(fèi)等支出;公務(wù)用車購(gòu)置及運(yùn)行費(fèi)反映單位公務(wù)用車購(gòu)置費(fèi)及燃料費(fèi)、維修費(fèi)、過(guò)路過(guò)橋費(fèi)、保險(xiǎn)費(fèi)、安全獎(jiǎng)勵(lì)費(fèi)用等支出;公務(wù)接待費(fèi)反映單位按規(guī)定開(kāi)支的各類公務(wù)接待(含外賓接待)支出。
15.機(jī)關(guān)運(yùn)行經(jīng)費(fèi):指為保障行政單位和參照公務(wù)員法管理的事業(yè)單位運(yùn)行,使用一般公共預(yù)算財(cái)政撥款安排的基本支出中用于購(gòu)買貨物和服務(wù)的各項(xiàng)資金,包括辦公及印刷費(fèi)、郵電費(fèi)、差旅費(fèi)、會(huì)議費(fèi)、福利費(fèi)、日常維修費(fèi)、專用材料及一般設(shè)備購(gòu)置費(fèi)、辦公用房水電費(fèi)、辦公用房取暖費(fèi)、辦公用房物業(yè)管理費(fèi)、公務(wù)用車運(yùn)行維護(hù)費(fèi)以及其他費(fèi)用。
16.一般公共服務(wù)(類)財(cái)政事務(wù)(款)行政運(yùn)行(項(xiàng)):反映行政單位(包括實(shí)行公務(wù)員管理的事業(yè)單位)的基本支出。
17.社會(huì)保障和就業(yè)支出(類)行政事業(yè)單位養(yǎng)老支出(款)事業(yè)單位離退休(項(xiàng)):反映事業(yè)單位開(kāi)支的離退休經(jīng)費(fèi)。
18.社會(huì)保障和就業(yè)支出(類)行政事業(yè)單位養(yǎng)老支出(款)機(jī)關(guān)事業(yè)單位基本養(yǎng)老保險(xiǎn)繳費(fèi)支出(項(xiàng)):反映機(jī)關(guān)事業(yè)單位實(shí)施養(yǎng)老保險(xiǎn)制度由單位繳納的基本養(yǎng)老保險(xiǎn)費(fèi)支出。
19.社會(huì)保障和就業(yè)支出(類)行政事業(yè)單位養(yǎng)老支出(款)機(jī)關(guān)事業(yè)單位職業(yè)年金繳費(fèi)支出(項(xiàng)):反映機(jī)關(guān)事業(yè)單位實(shí)施養(yǎng)老保險(xiǎn)制度由單位實(shí)際繳納的職業(yè)年金支出。
20.社會(huì)保障和就業(yè)(類)撫恤(款)死亡撫恤(項(xiàng)):反映按規(guī)定用于烈士和犧牲、病故人員家屬的一次性和定期撫恤金以及喪葬補(bǔ)助費(fèi)用。
21.社會(huì)保障和就業(yè)(類)撫恤(款)傷殘撫恤(項(xiàng)):反映按照規(guī)定用于傷殘人員的撫恤金和按規(guī)定開(kāi)支的各種傷殘補(bǔ)助費(fèi)。
22.社會(huì)保障和就業(yè)支出(類)其他社會(huì)保障和就業(yè)支出(款)其他社會(huì)保障和就業(yè)支出(項(xiàng)):反映上述項(xiàng)目外其他用于社會(huì)保障和就業(yè)方面的支出。
23.衛(wèi)生健康支出(類)行政事業(yè)單位醫(yī)療(款)事業(yè)單位醫(yī)療(項(xiàng)):反映財(cái)政單位安排的事業(yè)單位基本醫(yī)療保險(xiǎn)繳費(fèi)經(jīng)費(fèi),未參加醫(yī)療保險(xiǎn)的事業(yè)單位的公費(fèi)醫(yī)療經(jīng)費(fèi),按國(guó)家規(guī)定享受離休人員待遇的醫(yī)療經(jīng)費(fèi)。
24.衛(wèi)生健康支出(類)行政事業(yè)單位醫(yī)療(款)其他行政事業(yè)單位醫(yī)療支出(項(xiàng)):反映除上述項(xiàng)目以外的其他用于行政事業(yè)單位醫(yī)療方面的支出。
25.醫(yī)療保障經(jīng)辦事務(wù)(項(xiàng)):反映醫(yī)?;鸷怂?、精算、參保登記、權(quán)益記錄、轉(zhuǎn)移接續(xù)等醫(yī)療保障經(jīng)辦支出。
29.衛(wèi)生健康支出(類)醫(yī)療保障管理事務(wù)(款)事業(yè)運(yùn)行(項(xiàng)):反映事業(yè)單位的基本支出,不包括行政單位(包括實(shí)行公務(wù)員管理的事業(yè)單位)后勤服務(wù)中心、醫(yī)務(wù)室等附屬事業(yè)單位。
30.衛(wèi)生健康支出(類)醫(yī)療保障管理事務(wù)(款)其他醫(yī)療保障管理事務(wù)支出(項(xiàng)):反映出上述項(xiàng)目以外的其他用于醫(yī)療保障管理事務(wù)方面的支出。
31.住房保障支出(類)住房改革支出(款)住房公積金(項(xiàng)):反映行政事業(yè)單位按人力資源和社會(huì)保障部、財(cái)政部規(guī)定的基本工資和津貼補(bǔ)貼以及規(guī)定比例為職工繳納的住房公積金。
32.工資福利支出:反映單位開(kāi)支的在職職工和編制外長(zhǎng)期聘用人員的各類勞動(dòng)報(bào)酬,以及為上述人員繳納的各項(xiàng)社會(huì)保險(xiǎn)費(fèi)等。
33.商品和服務(wù)支出:反映單位購(gòu)買商品和服務(wù)的支出,不包括用于購(gòu)置固定資產(chǎn)、戰(zhàn)略性和應(yīng)急性物資儲(chǔ)備等資本性支出。
34.對(duì)個(gè)人和家庭補(bǔ)助:反映政府用于對(duì)個(gè)人和家庭的補(bǔ)助支出。
35.資本性支出:反映各單位安排的資本性支出。由發(fā)展改革單位安排的基本建設(shè)支出不在此科目反映。
第四部分 2022年度單位決算表
一、收入支出決算總表 |
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部門(單位):遼寧省盤錦市醫(yī)療保障事務(wù)服務(wù)中心 |
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公開(kāi)01表 |
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金額單位:萬(wàn)元 |
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收入 |
支出 |
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項(xiàng)目 |
行次 |
金額 |
項(xiàng)目 |
行次 |
金額 |
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欄次 |
|
1 |
欄次 |
|
2 |
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一、一般公共預(yù)算財(cái)政撥款收入 |
1 |
1,249.29 |
一、一般公共服務(wù)支出 |
32 |
|
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二、政府性基金預(yù)算財(cái)政撥款收入 |
2 |
|
二、外交支出 |
33 |
|
||
三、國(guó)有資本經(jīng)營(yíng)預(yù)算財(cái)政撥款收入 |
3 |
|
三、國(guó)防支出 |
34 |
|
||
四、上級(jí)補(bǔ)助收入 |
4 |
|
四、公共安全支出 |
35 |
|
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五、事業(yè)收入 |
5 |
|
五、教育支出 |
36 |
|
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六、經(jīng)營(yíng)收入 |
6 |
|
六、科學(xué)技術(shù)支出 |
37 |
|
||
七、附屬單位上繳收入 |
7 |
|
七、文化旅游體育與傳媒支出 |
38 |
|
||
八、其他收入 |
8 |
0.05 |
八、社會(huì)保障和就業(yè)支出 |
39 |
150.37 |
||
|
9 |
|
九、衛(wèi)生健康支出 |
40 |
1,039.49 |
||
|
10 |
|
十、節(jié)能環(huán)保支出 |
41 |
|
||
|
11 |
|
十一、城鄉(xiāng)社區(qū)支出 |
42 |
|
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|
12 |
|
十二、農(nóng)林水支出 |
43 |
|
||
|
13 |
|
十三、交通運(yùn)輸支出 |
44 |
|
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|
14 |
|
十四、資源勘探工業(yè)信息等支出 |
45 |
|
||
|
15 |
|
十五、商業(yè)服務(wù)業(yè)等支出 |
46 |
|
||
|
16 |
|
十六、金融支出 |
47 |
|
||
|
17 |
|
十七、援助其他地區(qū)支出 |
48 |
|
||
|
18 |
|
十八、自然資源海洋氣象等支出 |
49 |
|
||
|
19 |
|
十九、住房保障支出 |
50 |
59.44 |
||
|
20 |
|
二十、糧油物資儲(chǔ)備支出 |
51 |
|
||
|
21 |
|
二十一、國(guó)有資本經(jīng)營(yíng)預(yù)算支出 |
52 |
|
||
|
22 |
|
二十二、災(zāi)害防治及應(yīng)急管理支出 |
53 |
|
||
|
23 |
|
二十三、其他支出 |
54 |
|
||
|
24 |
|
二十四、債務(wù)還本支出 |
55 |
|
||
|
25 |
|
二十五、債務(wù)付息支出 |
56 |
|
||
|
26 |
|
二十六、抗疫特別國(guó)債安排的支出 |
57 |
|
||
本年收入合計(jì) |
27 |
1,249.34 |
本年支出合計(jì) |
58 |
1,249.30 |
||
使用非財(cái)政撥款結(jié)余 |
28 |
|
結(jié)余分配 |
59 |
|
||
年初結(jié)轉(zhuǎn)和結(jié)余 |
29 |
|
年末結(jié)轉(zhuǎn)和結(jié)余 |
60 |
0.04 |
||
|
30 |
|
|
61 |
|
||
總計(jì) |
31 |
1,249.34 |
總計(jì) |
62 |
1,249.34 |
||
注:本表反映本年度的總收支和年末結(jié)轉(zhuǎn)結(jié)余情況。本套報(bào)表金額單位轉(zhuǎn)換萬(wàn)元時(shí)可能存在尾數(shù)誤差。 |
|||||||
如本表為空,則本年度無(wú)此類資金收支余。 |
二、收入決算表 |
||||||||||
部門(單位):遼寧省盤錦市醫(yī)療保障事務(wù)服務(wù)中心 |
|
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公開(kāi)02表 |
|||||
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金額單位:萬(wàn)元 |
項(xiàng)目 |
本年收入合計(jì) |
財(cái)政撥款收入 |
上級(jí)補(bǔ)助收入 |
事業(yè)收入 |
經(jīng)營(yíng)收入 |
附屬單位上繳收入 |
其他收入 |
|||
功能分類科目編碼 |
科目名稱 |
|||||||||
欄次 |
1 |
2 |
3 |
4 |
5 |
6 |
7 |
|||
合計(jì) |
1,249.34 |
1,249.29 |
|
|
|
|
0.05 |
|||
208 |
社會(huì)保障和就業(yè)支出 |
150.37 |
150.37 |
|
|
|
|
|
||
20805 |
行政事業(yè)單位養(yǎng)老支出 |
97.44 |
97.44 |
|
|
|
|
|
||
2080502 |
事業(yè)單位離退休 |
2.75 |
2.75 |
|
|
|
|
|
||
2080505 |
機(jī)關(guān)事業(yè)單位基本養(yǎng)老保險(xiǎn)繳費(fèi)支出 |
83.67 |
83.67 |
|
|
|
|
|
||
2080506 |
機(jī)關(guān)事業(yè)單位職業(yè)年金繳費(fèi)支出 |
11.02 |
11.02 |
|
|
|
|
|
||
20808 |
撫恤 |
52.16 |
52.16 |
|
|
|
|
|
||
2080801 |
死亡撫恤 |
47.16 |
47.16 |
|
|
|
|
|
||
2080802 |
傷殘撫恤 |
5.00 |
5.00 |
|
|
|
|
|
||
20899 |
其他社會(huì)保障和就業(yè)支出 |
0.77 |
0.77 |
|
|
|
|
|
||
2089999 |
其他社會(huì)保障和就業(yè)支出 |
0.77 |
0.77 |
|
|
|
|
|
||
210 |
衛(wèi)生健康支出 |
1,039.53 |
1,039.48 |
|
|
|
|
0.05 |
||
21011 |
行政事業(yè)單位醫(yī)療 |
29.38 |
29.38 |
|
|
|
|
|
||
2101102 |
事業(yè)單位醫(yī)療 |
28.76 |
28.76 |
|
|
|
|
|
||
2101199 |
其他行政事業(yè)單位醫(yī)療支出 |
0.62 |
0.62 |
|
|
|
|
|
||
21015 |
醫(yī)療保障管理事務(wù) |
1,010.15 |
1,010.10 |
|
|
|
|
0.05 |
||
2101506 |
醫(yī)療保障經(jīng)辦事務(wù) |
67.69 |
67.69 |
|
|
|
|
|
||
2101550 |
事業(yè)運(yùn)行 |
751.15 |
751.10 |
|
|
|
|
0.05 |
||
2101599 |
其他醫(yī)療保障管理事務(wù)支出 |
191.31 |
191.31 |
|
|
|
|
|
||
221 |
住房保障支出 |
59.44 |
59.44 |
|
|
|
|
|
||
22102 |
住房改革支出 |
59.44 |
59.44 |
|
|
|
|
|
||
2210201 |
住房公積金 |
59.44 |
59.44 |
|
|
|
|
|
||
注:本表反映本年度取得的各項(xiàng)收入情況。 |
||||||||||
本表金額轉(zhuǎn)換成萬(wàn)元時(shí),因四舍五入可能存在尾差。 |
||||||||||
如本表為空,則本年度無(wú)此類資金收支余。 |
三、支出決算表 |
|||||||||
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
部門(單位):遼寧省盤錦市醫(yī)療保障事務(wù)服務(wù)中心 |
|
|
|
公開(kāi)03表 |
|||||
|
|
|
|
|
|
|
|
|
金額單位:萬(wàn)元 |
項(xiàng)目 |
本年支出合計(jì) |
基本支出 |
項(xiàng)目支出 |
上繳上級(jí)支出 |
經(jīng)營(yíng)支出 |
對(duì)附屬單位補(bǔ)助支出 |
|||
功能分類科目編碼 |
科目名稱 |
||||||||
欄次 |
1 |
2 |
3 |
4 |
5 |
6 |
|||
合計(jì) |
1,249.30 |
990.31 |
258.99 |
|
|
|
|||
208 |
社會(huì)保障和就業(yè)支出 |
150.37 |
150.37 |
|
|
|
|
||
20805 |
行政事業(yè)單位養(yǎng)老支出 |
97.44 |
97.44 |
|
|
|
|
||
2080502 |
事業(yè)單位離退休 |
2.75 |
2.75 |
|
|
|
|
||
2080505 |
機(jī)關(guān)事業(yè)單位基本養(yǎng)老保險(xiǎn)繳費(fèi)支出 |
83.67 |
83.67 |
|
|
|
|
||
2080506 |
機(jī)關(guān)事業(yè)單位職業(yè)年金繳費(fèi)支出 |
11.02 |
11.02 |
|
|
|
|
||
20808 |
撫恤 |
52.16 |
52.16 |
|
|
|
|
||
2080801 |
死亡撫恤 |
47.16 |
47.16 |
|
|
|
|
||
2080802 |
傷殘撫恤 |
5.00 |
5.00 |
|
|
|
|
||
20899 |
其他社會(huì)保障和就業(yè)支出 |
0.77 |
0.77 |
|
|
|
|
||
2089999 |
其他社會(huì)保障和就業(yè)支出 |
0.77 |
0.77 |
|
|
|
|
||
210 |
衛(wèi)生健康支出 |
1,039.49 |
780.49 |
259.00 |
|
|
|
||
21011 |
行政事業(yè)單位醫(yī)療 |
29.38 |
29.38 |
|
|
|
|
||
2101102 |
事業(yè)單位醫(yī)療 |
28.76 |
28.76 |
|
|
|
|
||
2101199 |
其他行政事業(yè)單位醫(yī)療支出 |
0.62 |
0.62 |
|
|
|
|
||
21015 |
醫(yī)療保障管理事務(wù) |
1,010.11 |
751.11 |
259.00 |
|
|
|
||
2101506 |
醫(yī)療保障經(jīng)辦事務(wù) |
67.69 |
|
67.69 |
|
|
|
||
2101550 |
事業(yè)運(yùn)行 |
751.11 |
751.11 |
|
|
|
|
||
2101599 |
其他醫(yī)療保障管理事務(wù)支出 |
191.31 |
|
191.31 |
|
|
|
||
221 |
住房保障支出 |
59.44 |
59.44 |
|
|
|
|
||
22102 |
住房改革支出 |
59.44 |
59.44 |
|
|
|
|
||
2210201 |
住房公積金 |
59.44 |
59.44 |
|
|
|
|
||
注:本表反映本年度各項(xiàng)支出情況。 |
|||||||||
本表金額轉(zhuǎn)換成萬(wàn)元時(shí),因四舍五入可能存在尾差。 |
|||||||||
如本表為空,則本年度無(wú)此類資金收支余。 |
四、財(cái)政撥款收入支出決算總表
|
|
|
|
|
|
|
|
金額單位:萬(wàn)元 |
|||||
收 入 |
支 出 |
||||||||||||
項(xiàng)目 |
行次 |
金額 |
項(xiàng)目 |
行次 |
合計(jì) |
一般公共預(yù)算財(cái)政撥款 |
政府性基金預(yù)算財(cái)政撥款 |
國(guó)有資本經(jīng)營(yíng)預(yù)算財(cái)政撥款 |
|||||
欄次 |
|
1 |
欄次 |
|
2 |
3 |
4 |
5 |
|||||
一、一般公共預(yù)算財(cái)政撥款 |
1 |
1,249.29 |
一、一般公共服務(wù)支出 |
33 |
|
|
|
|
|||||
二、政府性基金預(yù)算財(cái)政撥款 |
2 |
|
二、外交支出 |
34 |
|
|
|
|
|||||
三、國(guó)有資本經(jīng)營(yíng)財(cái)政撥款 |
3 |
|
三、國(guó)防支出 |
35 |
|
|
|
|
|||||
|
4 |
|
四、公共安全支出 |
36 |
|
|
|
|
|||||
|
5 |
|
五、教育支出 |
37 |
|
|
|
|
|||||
|
6 |
|
六、科學(xué)技術(shù)支出 |
38 |
|
|
|
|
|||||
|
7 |
|
七、文化旅游體育與傳媒支出 |
39 |
|
|
|
|
|||||
|
8 |
|
八、社會(huì)保障和就業(yè)支出 |
40 |
150.37 |
150.37 |
|
|
|||||
|
9 |
|
九、衛(wèi)生健康支出 |
41 |
1,039.48 |
1,039.48 |
|
|
|||||
|
10 |
|
十、節(jié)能環(huán)保支出 |
42 |
|
|
|
|
|||||
|
11 |
|
十一、城鄉(xiāng)社區(qū)支出 |
43 |
|
|
|
|
|||||
|
12 |
|
十二、農(nóng)林水支出 |
44 |
|
|
|
|
|||||
|
13 |
|
十三、交通運(yùn)輸支出 |
45 |
|
|
|
|
|||||
|
14 |
|
十四、資源勘探工業(yè)信息等支出 |
46 |
|
|
|
|
|||||
|
15 |
|
十五、商業(yè)服務(wù)業(yè)等支出 |
47 |
|
|
|
|
|||||
|
16 |
|
十六、金融支出 |
48 |
|
|
|
|
|||||
|
17 |
|
十七、援助其他地區(qū)支出 |
49 |
|
|
|
|
|||||
|
18 |
|
十八、自然資源海洋氣象等支出 |
50 |
|
|
|
|
|||||
|
19 |
|
十九、住房保障支出 |
51 |
59.44 |
59.44 |
|
|
|||||
|
20 |
|
二十、糧油物資儲(chǔ)備支出 |
52 |
|
|
|
|
|||||
|
21 |
|
二十一、國(guó)有資本經(jīng)營(yíng)預(yù)算支出 |
53 |
|
|
|
|
|||||
|
22 |
|
二十二、災(zāi)害防治及應(yīng)急管理支出 |
54 |
|
|
|
|
|||||
|
23 |
|
二十三、其他支出 |
55 |
|
|
|
|
|||||
|
24 |
|
二十四、債務(wù)還本支出 |
56 |
|
|
|
|
|||||
|
25 |
|
二十五、債務(wù)付息支出 |
57 |
|
|
|
|
|||||
|
26 |
|
二十六、抗疫特別國(guó)債安排的支出 |
58 |
|
|
|
|
|||||
本年收入合計(jì) |
27 |
1,249.29 |
本年支出合計(jì) |
59 |
1,249.29 |
1,249.29 |
|
|
|||||
年初財(cái)政撥款結(jié)轉(zhuǎn)和結(jié)余 |
28 |
|
年末財(cái)政撥款結(jié)轉(zhuǎn)和結(jié)余 |
60 |
|
|
|
|
|||||
一般公共預(yù)算財(cái)政撥款 |
29 |
|
|
61 |
|
|
|
|
|||||
政府性基金預(yù)算財(cái)政撥款 |
30 |
|
|
62 |
|
|
|
|
|||||
國(guó)有資本經(jīng)營(yíng)預(yù)算財(cái)政撥款 |
31 |
|
|
63 |
|
|
|
|
|||||
總計(jì) |
32 |
1,249.29 |
總計(jì) |
64 |
1,249.29 |
1,249.29 |
|
|
|||||
注:本表反映本年度一般公共預(yù)算財(cái)政撥款、政府性基金預(yù)算財(cái)政撥款和國(guó)有資本經(jīng)營(yíng)預(yù)算財(cái)政撥款的總收支和年末結(jié)轉(zhuǎn)結(jié)余情況。 |
|
||||||||||||
本表金額轉(zhuǎn)換成萬(wàn)元時(shí),因四舍五入可能存在尾差。 |
|
||||||||||||
如本表為空,則本年度無(wú)此類資金收支余。 |
|
五、一般公共預(yù)算財(cái)政撥款支出決算表
部門(單位):遼寧省盤錦市醫(yī)療保障事務(wù)服務(wù)中心 |
|
|
公開(kāi)05表 |
|||
|
|
|
|
|
|
金額單位:萬(wàn)元 |
項(xiàng)目 |
本年支出 |
|||||
功能分類科目編碼 |
科目名稱 |
小計(jì) |
基本支出 |
項(xiàng)目支出 |
||
欄次 |
1 |
2 |
3 |
|||
合計(jì) |
1,249.29 |
990.30 |
258.99 |
|||
208 |
社會(huì)保障和就業(yè)支出 |
150.37 |
150.37 |
|
||
20805 |
行政事業(yè)單位養(yǎng)老支出 |
97.44 |
97.44 |
|
||
2080502 |
事業(yè)單位離退休 |
2.75 |
2.75 |
|
||
2080505 |
機(jī)關(guān)事業(yè)單位基本養(yǎng)老保險(xiǎn)繳費(fèi)支出 |
83.67 |
83.67 |
|
||
2080506 |
機(jī)關(guān)事業(yè)單位職業(yè)年金繳費(fèi)支出 |
11.02 |
11.02 |
|
||
20808 |
撫恤 |
52.16 |
52.16 |
|
||
2080801 |
死亡撫恤 |
47.16 |
47.16 |
|
||
2080802 |
傷殘撫恤 |
5.00 |
5.00 |
|
||
20899 |
其他社會(huì)保障和就業(yè)支出 |
0.77 |
0.77 |
|
||
2089999 |
其他社會(huì)保障和就業(yè)支出 |
0.77 |
0.77 |
|
||
210 |
衛(wèi)生健康支出 |
1,039.48 |
780.48 |
259.00 |
||
21011 |
行政事業(yè)單位醫(yī)療 |
29.38 |
29.38 |
|
||
2101102 |
事業(yè)單位醫(yī)療 |
28.76 |
28.76 |
|
||
2101199 |
其他行政事業(yè)單位醫(yī)療支出 |
0.62 |
0.62 |
|
||
21015 |
醫(yī)療保障管理事務(wù) |
1,010.10 |
751.10 |
259.00 |
||
2101506 |
醫(yī)療保障經(jīng)辦事務(wù) |
67.69 |
|
67.69 |
||
2101550 |
事業(yè)運(yùn)行 |
751.10 |
751.10 |
|
||
2101599 |
其他醫(yī)療保障管理事務(wù)支出 |
191.31 |
|
191.31 |
||
221 |
住房保障支出 |
59.44 |
59.44 |
|
||
22102 |
住房改革支出 |
59.44 |
59.44 |
|
||
2210201 |
住房公積金 |
59.44 |
59.44 |
|
||
注:本表反映本年度一般公共預(yù)算財(cái)政撥款支出情況。 |
||||||
本表金額轉(zhuǎn)換成萬(wàn)元時(shí),因四舍五入可能存在尾差。 |
||||||
如本表為空,則本年度無(wú)此類資金收支余。 |
六、一般公共預(yù)算財(cái)政撥款基本支出決算表
部門(單位):遼寧省盤錦市醫(yī)療保障事務(wù)服務(wù)中心 |
|
|
|
|
|
公開(kāi)06表 |
|||||||||||
|
|
|
|
|
|
|
|
金額單位:萬(wàn)元 |
|||||||||
人員經(jīng)費(fèi) |
公用經(jīng)費(fèi) |
||||||||||||||||
科目編碼 |
科目名稱 |
決算數(shù) |
科目編碼 |
科目名稱 |
決算數(shù) |
科目編碼 |
科目名稱 |
決算數(shù) |
|||||||||
301 |
工資福利支出 |
831.34 |
302 |
商品和服務(wù)支出 |
100.49 |
307 |
債務(wù)利息及費(fèi)用支出 |
|
|||||||||
30101 |
基本工資 |
246.18 |
30201 |
辦公費(fèi) |
4.40 |
30701 |
國(guó)內(nèi)債務(wù)付息 |
|
|||||||||
30102 |
津貼補(bǔ)貼 |
14.31 |
30202 |
印刷費(fèi) |
|
30702 |
國(guó)外債務(wù)付息 |
|
|||||||||
30103 |
獎(jiǎng)金 |
100.07 |
30203 |
咨詢費(fèi) |
0.45 |
310 |
資本性支出 |
2.37 |
|||||||||
30106 |
伙食補(bǔ)助費(fèi) |
|
30204 |
手續(xù)費(fèi) |
|
31001 |
房屋建筑物購(gòu)建 |
|
|||||||||
30107 |
績(jī)效工資 |
254.22 |
30205 |
水費(fèi) |
1.43 |
31002 |
辦公設(shè)備購(gòu)置 |
2.37 |
|||||||||
30108 |
機(jī)關(guān)事業(yè)單位基本養(yǎng)老保險(xiǎn)繳費(fèi) |
83.67 |
30206 |
電費(fèi) |
10.49 |
31003 |
專用設(shè)備購(gòu)置 |
|
|||||||||
30109 |
職業(yè)年金繳費(fèi) |
11.02 |
30207 |
郵電費(fèi) |
4.39 |
31005 |
基礎(chǔ)設(shè)施建設(shè) |
|
|||||||||
30110 |
職工基本醫(yī)療保險(xiǎn)繳費(fèi) |
28.76 |
30208 |
取暖費(fèi) |
14.20 |
31006 |
大型修繕 |
|
|||||||||
30111 |
公務(wù)員醫(yī)療補(bǔ)助繳費(fèi) |
|
30209 |
物業(yè)管理費(fèi) |
|
31007 |
信息網(wǎng)絡(luò)及軟件購(gòu)置更新 |
|
|||||||||
30112 |
其他社會(huì)保障繳費(fèi) |
1.39 |
30211 |
差旅費(fèi) |
0.01 |
31008 |
物資儲(chǔ)備 |
|
|||||||||
30113 |
住房公積金 |
59.44 |
30212 |
因公出國(guó)(境)費(fèi)用 |
|
31009 |
土地補(bǔ)償 |
|
|||||||||
30114 |
醫(yī)療費(fèi) |
|
30213 |
維修(護(hù))費(fèi) |
6.95 |
31010 |
安置補(bǔ)助 |
|
|||||||||
30199 |
其他工資福利支出 |
32.28 |
30214 |
租賃費(fèi) |
|
31011 |
地上附著物和青苗補(bǔ)償 |
|
|||||||||
303 |
對(duì)個(gè)人和家庭的補(bǔ)助 |
56.10 |
30215 |
會(huì)議費(fèi) |
|
31012 |
拆遷補(bǔ)償 |
|
|||||||||
30301 |
離休費(fèi) |
|
30216 |
培訓(xùn)費(fèi) |
|
31013 |
公務(wù)用車購(gòu)置 |
|
|||||||||
30302 |
退休費(fèi) |
2.75 |
30217 |
公務(wù)接待費(fèi) |
|
31019 |
其他交通工具購(gòu)置 |
|
|||||||||
30303 |
退職(役)費(fèi) |
|
30218 |
專用材料費(fèi) |
|
31021 |
文物和陳列品購(gòu)置 |
|
|||||||||
30304 |
撫恤金 |
52.16 |
30224 |
被裝購(gòu)置費(fèi) |
|
31022 |
無(wú)形資產(chǎn)購(gòu)置 |
|
|||||||||
30305 |
生活補(bǔ)助 |
1.19 |
30225 |
專用燃料費(fèi) |
|
31099 |
其他資本性支出 |
|
|||||||||
30306 |
救濟(jì)費(fèi) |
|
30226 |
勞務(wù)費(fèi) |
7.09 |
312 |
對(duì)企業(yè)補(bǔ)助 |
|
|||||||||
30307 |
醫(yī)療費(fèi)補(bǔ)助 |
|
30227 |
委托業(yè)務(wù)費(fèi) |
|
31201 |
資本金注入 |
|
|||||||||
30308 |
助學(xué)金 |
|
30228 |
工會(huì)經(jīng)費(fèi) |
7.39 |
31203 |
政府投資基金股權(quán)投資 |
|
|||||||||
30309 |
獎(jiǎng)勵(lì)金 |
|
30229 |
福利費(fèi) |
|
31204 |
費(fèi)用補(bǔ)貼 |
|
|||||||||
30310 |
個(gè)人農(nóng)業(yè)生產(chǎn)補(bǔ)貼 |
|
30231 |
公務(wù)用車運(yùn)行維護(hù)費(fèi) |
1.84 |
31205 |
利息補(bǔ)貼 |
|
|||||||||
30311 |
代繳社會(huì)保險(xiǎn)費(fèi) |
|
30239 |
其他交通費(fèi)用 |
27.00 |
31299 |
其他對(duì)企業(yè)補(bǔ)助 |
|
|||||||||
30399 |
其他對(duì)個(gè)人和家庭的補(bǔ)助 |
|
30240 |
稅金及附加費(fèi)用 |
|
399 |
其他支出 |
|
|||||||||
|
|
|
30299 |
其他商品和服務(wù)支出 |
14.85 |
39907 |
國(guó)家賠償費(fèi)用支出 |
|
|||||||||
|
|
|
|
|
|
39908 |
對(duì)民間非營(yíng)利組織和群眾性自治組織補(bǔ)貼 |
|
|||||||||
|
|
|
|
|
|
39909 |
經(jīng)常性贈(zèng)與 |
|
|||||||||
|
|
|
|
|
|
39910 |
資本性贈(zèng)與 |
|
|||||||||
|
|
|
|
|
|
39999 |
其他支出 |
|
|||||||||
人員經(jīng)費(fèi)合計(jì) |
887.44 |
公用經(jīng)費(fèi)合計(jì) |
102.86 |
||||||||||||||
注:本表反映本年度一般公共預(yù)算財(cái)政撥款基本支出明細(xì)情況。 |
|||||||||||||||||
本表金額轉(zhuǎn)換成萬(wàn)元時(shí),因四舍五入可能存在尾差。 |
|||||||||||||||||
如本表為空,則本年度無(wú)此類資金收支余。 |
七、一般公共預(yù)算財(cái)政撥款“三公”經(jīng)費(fèi)支出決算表
部門(單位):遼寧省盤錦市醫(yī)療保障事務(wù)服務(wù)中心 |
公開(kāi)07表 |
|
|
|
金額單位:萬(wàn)元 |
項(xiàng) 目 |
預(yù)算數(shù) |
決算數(shù) |
合 計(jì) |
4.50 |
1.84 |
1、因公出國(guó)(境)費(fèi) |
|
|
2、公務(wù)接待費(fèi) |
|
|
3、公務(wù)用車購(gòu)置及運(yùn)行費(fèi) |
4.50 |
1.84 |
其中:(1)公務(wù)用車運(yùn)行維護(hù)費(fèi) |
4.50 |
1.84 |
(2)公務(wù)用車購(gòu)置費(fèi) |
|
|
注:本表反映本年度一般公共預(yù)算財(cái)政撥款“三公”經(jīng)費(fèi)支出預(yù)決算情況。 |
||
其中:預(yù)算數(shù)為全年預(yù)算數(shù),反映按固定程序調(diào)整后的預(yù)算數(shù);決算數(shù)是包括當(dāng)年一般公共預(yù)算財(cái)政撥款和以前年度結(jié)轉(zhuǎn)資金安排的實(shí)際支出。 |
||
本表金額轉(zhuǎn)換成萬(wàn)元時(shí),因四舍五入可能存在尾差。 |
||
如本表為空,則本年度無(wú)此類資金收支余。 |
八、政府性基金預(yù)算財(cái)政撥款收入支出決算表
部門(單位):遼寧省盤錦市醫(yī)療保障事務(wù)服務(wù)中心 |
|
|
|
公開(kāi)08表 |
|||||
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|
|
|
|
|
|
|
|
金額單位:萬(wàn)元 |
項(xiàng)目 |
年初結(jié)轉(zhuǎn)和結(jié)余 |
本年收入 |
本年支出 |
年末結(jié)轉(zhuǎn)和結(jié)余 |
|||||
功能分類科目編碼 |
科目名稱 |
小計(jì) |
基本支出 |
項(xiàng)目支出 |
|||||
欄次 |
1 |
2 |
3 |
4 |
5 |
6 |
|||
合計(jì) |
|
|
|
|
|
|
|||
|
|
|
|
|
|
|
|
||
注:本表反映本年度政府性基金預(yù)算財(cái)政撥款收入、支出及結(jié)轉(zhuǎn)和結(jié)余情況。 |
|||||||||
本表金額轉(zhuǎn)換成萬(wàn)元時(shí),因四舍五入可能存在尾差。 |
|||||||||
如本表為空,則本年度無(wú)此類資金收支余。 |
九、國(guó)有資本經(jīng)營(yíng)預(yù)算財(cái)政撥款支出決算表
部門(單位):遼寧省盤錦市醫(yī)療保障事務(wù)服務(wù)中心 |
|
公開(kāi)09表 |
||||
|
|
|
|
|
|
金額單位:萬(wàn)元 |
項(xiàng)目 |
本年支出 |
|||||
功能分類科目編碼 |
科目名稱 |
合計(jì) |
基本支出 |
項(xiàng)目支出 |
||
欄次 |
1 |
2 |
3 |
|||
合計(jì) |
|
|
|
|||
|
|
|
|
|
||
注:本表反映本年度國(guó)有資本經(jīng)營(yíng)預(yù)算財(cái)政撥款支出情況。 |
||||||
本表金額轉(zhuǎn)換成萬(wàn)元時(shí),因四舍五入可能存在尾差。 |
||||||
如本表為空,則本年度無(wú)此類資金收支余。 |
第五部分 附件
部門(單位)整體績(jī)效自評(píng)表 |
|||||||||||||||||
部門(單位)名稱 |
142022盤錦市醫(yī)療保障事務(wù)服務(wù)中心-211100000 |
||||||||||||||||
部門年初預(yù)算收入金額(萬(wàn)元) |
750.62 |
||||||||||||||||
部門年初預(yù)算支出金額(萬(wàn)元) |
750.62 |
||||||||||||||||
年度主要任務(wù) |
對(duì)應(yīng)項(xiàng)目 |
項(xiàng)目下達(dá)金額(萬(wàn)元) |
項(xiàng)目執(zhí)行金額(萬(wàn)元) |
項(xiàng)目執(zhí)行率 |
分值 |
得分 |
|||||||||||
部門預(yù)算基本支出人員經(jīng)費(fèi) |
900.33 |
887.43 |
98.56% |
5.7 |
5.61 |
||||||||||||
醫(yī)療保險(xiǎn)工作業(yè)務(wù)經(jīng)費(fèi) |
20.00 |
20 |
100.00% |
5.7 |
5.7 |
||||||||||||
定點(diǎn)醫(yī)療機(jī)構(gòu)評(píng)估專家評(píng)審費(fèi) |
3.00 |
1.57 |
52.33% |
5.7 |
2.98 |
||||||||||||
兩定點(diǎn)醫(yī)療機(jī)構(gòu)檢查業(yè)務(wù)費(fèi) |
7.00 |
6.25 |
89.39% |
5.7 |
5.09 |
||||||||||||
外聘醫(yī)療專業(yè)人員勞務(wù)費(fèi) |
3.60 |
3.6 |
100.00% |
5.7 |
5.7 |
||||||||||||
慢性病鑒定經(jīng)費(fèi) |
50.00 |
36.26 |
72.52% |
5.7 |
4.13 |
||||||||||||
部門預(yù)算基本支出公用經(jīng)費(fèi) |
110.86 |
102.85 |
92.78% |
5.8 |
5.38 |
||||||||||||
年度目標(biāo) |
年初總體目標(biāo) |
全年完成情況 |
|||||||||||||||
1.完成醫(yī)療保險(xiǎn)征收和參保人員待遇報(bào)銷等各項(xiàng)工作任務(wù);2.提升經(jīng)辦服務(wù)能力,有序開(kāi)展經(jīng)辦服務(wù)各項(xiàng)工作;3.提升規(guī)范化水平。 |
2022年全年按要求完成了醫(yī)療保險(xiǎn)征收和參保人員待遇報(bào)銷等各項(xiàng)工作任務(wù),經(jīng)辦服務(wù)能力得到了有效提升,各項(xiàng)工作平穩(wěn)有序進(jìn)行。 |
||||||||||||||||
績(jī)效指標(biāo) |
一級(jí)指標(biāo) |
二級(jí)指標(biāo) |
三級(jí)指標(biāo) |
運(yùn)算符號(hào) |
指標(biāo)值 |
度量單位 |
全年完成值 |
完成程度 |
分值 |
得分 |
偏差原因分析 |
改進(jìn)措施 |
|||||
經(jīng)費(fèi)保障原因分析 |
制度保障原因分析 |
人員保障原因分析 |
硬件條件保障原因分析 |
其他原因分析 |
|||||||||||||
履職效能 |
重點(diǎn)工作履行情況 |
重點(diǎn)工作辦結(jié)率 |
= |
100 |
% |
100 |
1 |
3.5 |
3.5 |
|
|
|
|
|
|
||
整體工作完成情況 |
總體工作完成率 |
= |
100 |
% |
100 |
1 |
3.3 |
3.3 |
|
|
|
|
|
|
|||
工作完成及時(shí)率 |
= |
100 |
% |
100 |
1 |
3.3 |
3.3 |
|
|
|
|
|
|
||||
工作質(zhì)量達(dá)標(biāo)率 |
= |
100 |
% |
100 |
1 |
3.3 |
3.3 |
|
|
|
|
|
|
||||
基礎(chǔ)管理 |
依法行政能力 |
|
管理規(guī)范 |
|
全部或基本達(dá)成預(yù)期指標(biāo)100%-80%(含) |
1 |
3.3 |
3.3 |
|
|
|
|
|
|
|||
綜合管理水平 |
|
管理規(guī)范 |
|
全部或基本達(dá)成預(yù)期指標(biāo)100%-80%(含) |
1 |
3.3 |
3.3 |
|
|
|
|
|
|
||||
預(yù)算執(zhí)行 |
預(yù)算執(zhí)行效率 |
預(yù)算執(zhí)行率 |
= |
100 |
% |
96.64 |
1 |
1.6 |
1.6 |
|
|
|
|
|
|
||
預(yù)算調(diào)整率 |
<= |
5 |
% |
5 |
1 |
1.6 |
1.6 |
|
|
|
|
|
|
||||
結(jié)轉(zhuǎn)結(jié)余變動(dòng)率 |
<= |
0 |
% |
0 |
1 |
1.8 |
1.8 |
|
|
|
|
|
|
||||
管理效率 |
預(yù)算編制管理 |
預(yù)算績(jī)效目標(biāo)覆蓋率 |
= |
100 |
% |
100 |
1 |
0.7 |
0.7 |
|
|
|
|
|
|
||
預(yù)算監(jiān)督管理 |
預(yù)決算公開(kāi)情況 |
|
全部公開(kāi) |
|
全部或基本達(dá)成預(yù)期指標(biāo)100%-80%(含) |
1 |
0.8 |
0.8 |
|
|
|
|
|
|
|||
預(yù)算收支管理 |
預(yù)算支出管理規(guī)范性 |
|
管理規(guī)范 |
|
全部或基本達(dá)成預(yù)期指標(biāo)100%-80%(含) |
1 |
0.7 |
0.7 |
|
|
|
|
|
|
|||
預(yù)算收入管理規(guī)范性 |
|
管理規(guī)范 |
|
全部或基本達(dá)成預(yù)期指標(biāo)100%-80%(含) |
1 |
0.7 |
0.7 |
|
|
|
|
|
|
||||
財(cái)務(wù)管理 |
內(nèi)控制度有效性 |
|
制度有效 |
|
全部或基本達(dá)成預(yù)期指標(biāo)100%-80%(含) |
1 |
0.7 |
0.7 |
|
|
|
|
|
|
|||
資產(chǎn)管理 |
固定資產(chǎn)利用率 |
= |
100 |
% |
100 |
1 |
0.7 |
0.7 |
|
|
|
|
|
|
|||
業(yè)務(wù)管理 |
政府采購(gòu)管理違法違規(guī)行為發(fā)生次數(shù) |
= |
0 |
次 |
0 |
1 |
0.7 |
0.7 |
|
|
|
|
|
|
|||
運(yùn)行成本 |
成本控制成效 |
在職人員控制率 |
<= |
100 |
% |
100 |
1 |
2.5 |
2.5 |
|
|
|
|
|
|
||
“三公”經(jīng)費(fèi)變動(dòng)率 |
<= |
0 |
% |
0.21 |
0 |
2.5 |
0 |
|
|
|
|
2021年車輛運(yùn)行維護(hù)費(fèi)為1.52萬(wàn)元,2022年為1.84萬(wàn)元。增加了主要是車輛維修、燃油等費(fèi)用增加。 |
其他:壓減車輛運(yùn)行費(fèi)支出,注意車輛的保養(yǎng),節(jié)約燃油費(fèi)用,以保障“三公”經(jīng)費(fèi)支出在合理正常的范圍內(nèi)。 |
||||
社會(huì)效應(yīng) |
經(jīng)濟(jì)效益 |
合理制定醫(yī)保政策 |
|
政策合理 |
|
全部或基本達(dá)成預(yù)期指標(biāo)100%-80%(含) |
1 |
6.6 |
6.6 |
|
|
|
|
|
|
||
服務(wù)對(duì)象滿意度 |
參保人員滿意度 |
>= |
98 |
% |
98 |
1 |
6.6 |
6.6 |
|
|
|
|
|
|
|||
落實(shí)城鄉(xiāng)居民基本醫(yī)療保險(xiǎn)制度整合 |
>= |
100 |
% |
100 |
1 |
6.8 |
6.8 |
|
|
|
|
|
|
||||
可持續(xù)性 |
體制機(jī)制改革 |
保障醫(yī)?;鹌椒€(wěn)運(yùn)行 |
|
運(yùn)行平穩(wěn) |
|
全部或基本達(dá)成預(yù)期指標(biāo)100%-80%(含) |
1 |
5 |
5 |
|
|
|
|
|
|
||
總評(píng)價(jià)得分 |
92.09 |
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